忠县经济和信息化委员会(本级)2024年度
决算公开说明
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一、部门基本情况
(一)职能职责
忠县经济和信息化委员会(以下简称县经济信息委)是县政府工作部门,为正科级。
1.贯彻执行国家有关工业和工业信息化以及非公经济、中小微企业发展的法律、法规、规章和方针政策;根据本县国民经济和社会发展总体规划,制定工业、非公经济、中小微企业发展专项规划和年度计划并组织实施;研究工业企业布局规划、结构调整的政策措施,引导扶持工业企业发展。
2.负责提出本县工业固定资产投资规模和方向;按规定权限负责本县工业重大技术改造投资项目审批、核准和备案,并实施监督;指导工业投资项目工作,协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实;参与工业企业担保体系建设。
3.负责监测分析本县工业企业运行态势并发布相关信息;负责年度工业调控目标制定及落实;负责协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议;负责对工业经济运行中煤、电、气等重要物资平衡调度,对现有要素保障资源实行优化配置;负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作。
4.负责推动本县工业技术进步和高新技术产业发展;负责指导本县工业企业技术创新、技术引进和技术改造,组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责指导运用高新技术及先进适用技术提升传统产业;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进。
5.负责研究拟订本县工业利用内外资有关政策,指导工业企业利用内外资金;负责协调落实工业产品出口政策,参与管理工业对外贸易工作;负责工业招商引资工作。
6.负责研究和指导工业品、生产资料等市场体系的培育建设和发展,监测分析市场运行和重要工业品的供求状况并组织调控;负责指导工业企业开拓国内外市场,推进工业品的销售工作;负责推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展;负责指导和促进工业和文化旅游产业融合发展;负责培育和监管工业企业信用服务市场。
7.指导工业经济结构调整和特色工业布局调整,推进工业项目向园区集中,促进本县工业经济发展。
8.指导规模以上工业企业加强安全生产管理;负责电力、天然气行业管理和安全监督管理;承担民用爆破器材生产、流通的行业管理工作;负责对全县民用爆破器材生产、流通企业的安全生产工作进行监督检查;负责船舶建造质量安全监督管理。
9.承担本县盐行业管理和储备盐管理工作;保障食盐市场供应和盐行业发展稳定;承担盐业统计分析。
10.负责拟定全县加气站和液化石油气行业、压缩天然气行业发展规划并组织实施。承担压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作。
11.贯彻执行工业和信息化产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策。承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。指导和推进工业和信息产业绿色制造体系建设。组织协调工业和信息产业绿色改造重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。参与协调工业企业环境保护工作。
12.负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。
13.承担智能制造发展推进工作,贯彻执行上级皇冠足球比分:智能制造工业互联网发展规划和产业政策。牵头智能产业培育,统筹推进传统产业智能化改造,指导推进制造业与互联网融合创新。
14.负责工业控制系统信息安全工作。协调解决智能制造和工业互联网推进中的重大问题和事项,统筹推进智能制造物联网发展和应用工作。
15.承担本县军民融合发展委员会办公室工作。
16.负责推进都市(楼宇)工业建设,小企业创业基地建设;指导非公经济、中小微企业科技创新、特色产业集群建设;协同相关部门指导全民创业工作;指导非公经济、中小企业融资工作;负责统筹全县微型企业的培育发展;负责非公经济、中小企业维权投诉工作。
17.会同有关部门拟定本县工业领域专业技能人才、经营管理人才的发展规划并组织实施;会同有关部门做好人才引进和人才培训工作。
18.负责监督管理本系统的应急管理工作。
19.完成县委和县政府交办的其他任务。
20.皇冠足球比分:能源行业管理职责分工
县发展改革委负责能源发展重大战略问题的研究,拟订能源发展规划;组织起草能源体制改革方案,指导能源产品价格的调整和执行;指导和综合协调可再生能源和新能源的开发利用。县经济信息委负责全县天然气、电力的行政管理、行政执法;负责组织编制全县电网专项规划,建立电力建设项目协调机制,制定电力供需平衡方案、停限电序位并组织实施;监测能源运行情况,根据经济运行对资源优化配置的要求,负责全县天然气统一调控、运行调度和应急保障;按规定权限核准、审批相关能源和节能技术改造项目。县经济信息委承担城镇天然气的监督管理责任,承担液化石油气经营的监督管理责任。县住房城乡建委指导城镇燃气工作。
21.行业安全监督管理职责分工
县经济信息委负责全县工业企业安全生产行业宏观指导;负责指导工业企业(煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危化品生产企业除外)的安全生产管理;负责民用爆破器材生产、经销的安全监督管理;负责船舶建造质量安全监督管理。县应急局负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)机构设置
忠县经济和信息化委员会内设办公室、经济运行科、特色产业发展科、项目招商服务科、智能制造发展科、能源环资和应急管理科、政策法规科、军民融合发展科、企业党建指导科9个科室。行政编制20名,年末实有人数20名;工勤编制1名,年末实有人数1名;退休干部48名。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4123.56万元。收、支与2023年度相比,减少221.17万元,下降5.1%,主要原因是项目收、支大幅度减少。
1.收入情况。2024年度收入合计4123.56万元,与2023年度相比,减少221.17万元,下降5.1%,主要原因是项目收入大幅度减少。其中:财政拨款收入4123.56万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计4123.56万元,与2023年度相比,减少221.17万元,下降5.1%,主要原因是项目支出大幅度减少。其中:基本支出717.16万元,占17.4%;项目支出3406.40万元,占82.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是严格执行年初预算。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4123.56万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少221.17万元,下降5.1%。主要原因是项目收、支大幅度减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4123.56万元,与2023年度相比,减少221.17万元,下降5.1%。主要原因是项目收入大幅度减少。较年初预算数减少419.72万元,下降9.2%。主要原因是项目收入大幅度减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4123.56万元,与2023年度相比,减少221.17万元,下降5.1%。主要原因是项目支出大幅度减少。较年初预算数减少419.72万元,下降9.2%。主要原因是项目支出大幅度减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出656.73万元,占15.9%,较年初预算数增加254.26万元,增长63.2%,主要原因是人员工资福利待遇上涨及专项办公经费增加。
(2)教育支出1.63万元,占0.0%,较年初预算数增加0.04万元,增长2.5%,主要原因是教育培训费用增加。
(3)科学技术支出200.00万元,占4.9%,较年初预算数无增减,主要原因是企业申请享受补助无变化。
(4)社会保障和就业支出179.09万元,占4.3%,较年初预算数增加3.65万元,增长2.1%,主要原因是人员工资福利待遇支出增加。
(5)卫生健康支出41.95万元,占1.0%,较年初预算数增加0.70万元,增长1.7%,主要原因是人员卫生健康保障待遇支出增加。
(6)节能环保支出300.00万元,占7.3%,较年初预算数增加300.00万元,增长100.0%,主要原因是办公节能设备更新换代列支增加。
(7)城乡社区支出725.00万元,占17.6%,较年初预算数增加725.00万元,增长100.0%,主要原因是城乡社区经费支出增加。
(8)资源勘探信息等支出818.70万元,占19.9%,较年初预算数减少2013.30万元,下降71.1%,主要原因是企业申请补助项目较去年减少,支出补助资金减少。
(9)住房保障支出1200.46万元,占29.1%,较年初预算数增加309.94万元,增长34.8%,主要原因是人员福利待遇增长。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是严格按照年初预算开支。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出717.16万元。
其中:
人员经费632.84万元,与2023年度相比,减少32.29万元,下降4.9%,主要原因是退休人员健康休养费等经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、退休费、抚恤金、对其他个人与家庭支出等。
公用经费84.31万元,与2023年度相比,减少0.97万元,下降1.1%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公车用车运行维护费、其他商品与服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计28.66万元,较年初预算数增加16.66万元,增长138.8%,主要原因是新购公车1辆。较上年支出数增加16.66万元,增长138.8%,主要原因是新购公车1辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务用车购置费16.66万元,主要用于主要用于应急保障。费用支出较年初预算数增加16.66万元,增长100.0%,主要原因是新购公车1辆。较上年支出数增加16.66万元,增长100.0%,主要原因是新购公车1辆。
公务用车运行维护费6.00万元,主要用于油费、车辆保养、高速通行费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照三公经费预算开支。较上年支出数无增减,主要原因是严格按照三公经费预算开支。
公务接待费6.00万元,主要用于接待招商引资意向企业。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照三公经费预算开支。较上年支出数无增减,主要原因是严格按照三公经费预算开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待72批次689人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费87.08元,车均购置费16.66万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是单位无会议费开支。本年度培训费支出1.63万元,与2023年度相比,增加0.01万元,增长0.6%,主要原因是严格按照三公经费预算开支。本年度差旅费支出8.40万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是严格按照三公经费预算开支。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出84.31万元,机关运行经费主要用于开支水、电、气、食堂、办公耗材开展、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少0.97万元,下降1.1%,主要原因是严格按照三公经费预算开支,同时节约开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额16.66万元,其中:政府采购货物支出16.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0 %。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体开展了绩效自评,评价效果好。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
??? 六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
???? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54232839
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收入支出决算表 | |||||
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部门:忠县经济和信息化委员会(本级) |
01表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
41,235,588.82 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
6,567,308.93 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
16,273.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
2,000,000.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,790,862.89 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
419,535.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
3,000,000.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
7,250,000.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
8,187,000.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
12,004,609.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
41,235,588.82 |
本年支出合计 |
57 |
41,235,588.82 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
41,235,588.82 |
总计 |
60 |
41,235,588.82 |
?
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
部门:忠县经济和信息化委员会(本级) |
02表 单位:元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
41,235,588.82 |
41,235,588.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,567,308.93?? |
6,567,308.93?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
6,317,308.93?? |
6,317,308.93?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
4,560,308.93 |
4,560,308.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
262,700.00 |
262,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1,494,300.00 |
1,494,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
250,000.00?? |
250,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
16,273.00?? |
16,273.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
16,273.00?? |
16,273.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
16,273.00 |
16,273.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
2,000,000.00?? |
2,000,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2,000,000.00?? |
2,000,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,790,862.89?? |
1,790,862.89?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,790,862.89?? |
1,790,862.89?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
457,496.00 |
457,496.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
248,366.89 |
248,366.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,085,000.00 |
1,085,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
419,535.00?? |
419,535.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
419,535.00?? |
419,535.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
285,935.00 |
285,935.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
133,600.00 |
133,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
3,000,000.00?? |
3,000,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
3,000,000.00?? |
3,000,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,250,000.00?? |
7,250,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,250,000.00?? |
7,250,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
7,250,000.00 |
7,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8,187,000.00?? |
8,187,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
8,187,000.00?? |
8,187,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,090,000.00 |
1,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
7,097,000.00 |
7,097,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
12,004,609.00?? |
12,004,609.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
11,620,000.00?? |
11,620,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
11,620,000.00 |
11,620,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
384,609.00?? |
384,609.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
384,609.00 |
384,609.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
?
|
支出决算表 |
||||||||||
|
部门:忠县经济和信息化委员会(本级) |
03表 |
|||||||||
|
单位:元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
41,235,588.82 |
7,171,588.82 |
34,064,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,567,308.93 |
4,560,308.93?? |
2,007,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
6,317,308.93?? |
4,560,308.93?? |
1,757,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
4,560,308.93 |
4,560,308.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
262,700.00 |
0.00 |
262,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1,494,300.00 |
0.00 |
1,494,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
250,000.00 |
0.00?? |
250,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
16,273.00?? |
16,273.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
16,273.00?? |
16,273.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
16,273.00 |
16,273.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
2,000,000.00 |
0.00?? |
2,000,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2,000,000.00?? |
0.00?? |
2,000,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,790,862.89?? |
1,790,862.89?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,790,862.89?? |
1,790,862.89?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
457,496.00 |
457,496.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
248,366.89 |
248,366.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,085,000.00 |
1,085,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
419,535.00?? |
419,535.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
419,535.00?? |
419,535.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
285,935.00 |
285,935.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
133,600.00 |
133,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
3,000,000.00?? |
0.00?? |
3,000,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
3,000,000.00?? |
0.00?? |
3,000,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,250,000.00 |
0.00?? |
7,250,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,250,000.00?? |
0.00?? |
7,250,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
7,250,000.00 |
0.00 |
7,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8,187,000.00 |
0.00?? |
8,187,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
8,187,000.00?? |
0.00?? |
8,187,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,090,000.00 |
0.00 |
1,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
7,097,000.00 |
0.00 |
7,097,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
12,004,609.00 |
384,609.00?? |
11,620,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
11,620,000.00?? |
0.00?? |
11,620,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
11,620,000.00 |
0.00 |
11,620,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
384,609.00?? |
384,609.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
384,609.00 |
384,609.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
?
|
财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
部门:忠县经济和信息化委员会(本级) |
04表 |
||||||||
|
单位:元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
41,235,588.82 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
6,567,308.93 |
6,567,308.93 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
|||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
16,273.00 |
16,273.00 |
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,790,862.89 |
1,790,862.89 |
|||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
419,535.00 |
419,535.00 |
|||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
7,250,000.00 |
7,250,000.00 |
|||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
|||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
|||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
8,187,000.00 |
8,187,000.00 |
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
|||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
12,004,609.00 |
12,004,609.00 |
|||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
|||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
|||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
|||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|||||||
|
本年收入合计 |
27 |
41,235,588.82 |
本年支出合计 |
59 |
41,235,588.82 |
41,235,588.82 |
|||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|||||||
|
总计 |
32 |
41,235,588.82 |
总计 |
64 |
41,235,588.82 |
41,235,588.82 |
|||
?
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
部门:忠县经济和信息化委员会(本级) |
05表 |
||||||||||||||||
|
单位:元 |
|||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,235,588.82 |
7,171,588.82 |
34,064,000.00 |
41,235,588.82 |
7,171,588.82 |
34,064,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
6,567,308.93?? |
4,560,308.93?? |
2,007,000.00?? |
6,567,308.93?? |
4,560,308.93?? |
2,007,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
6,317,308.93?? |
4,560,308.93?? |
1,757,000.00?? |
6,317,308.93?? |
4,560,308.93?? |
1,757,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,560,308.93 |
4,560,308.93 |
0.00 |
4,560,308.93 |
4,560,308.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
262,700.00 |
0.00 |
262,700.00 |
262,700.00 |
0.00 |
262,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,494,300.00 |
0.00 |
1,494,300.00 |
1,494,300.00 |
0.00 |
1,494,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
250,000.00?? |
0.00?? |
250,000.00?? |
250,000.00?? |
0.00?? |
250,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
16,273.00?? |
16,273.00?? |
0.00?? |
16,273.00?? |
16,273.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
16,273.00?? |
16,273.00?? |
0.00?? |
16,273.00?? |
16,273.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,273.00 |
16,273.00 |
0.00 |
16,273.00 |
16,273.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
2,000,000.00?? |
0.00?? |
2,000,000.00?? |
2,000,000.00?? |
0.00?? |
2,000,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
2,000,000.00?? |
0.00?? |
2,000,000.00?? |
2,000,000.00?? |
0.00?? |
2,000,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
1,790,862.89?? |
1,790,862.89?? |
0.00?? |
1,790,862.89?? |
1,790,862.89?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
1,790,862.89?? |
1,790,862.89?? |
0.00?? |
1,790,862.89?? |
1,790,862.89?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
457,496.00 |
457,496.00 |
0.00 |
457,496.00 |
457,496.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248,366.89 |
248,366.89 |
0.00 |
248,366.89 |
248,366.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,085,000.00 |
1,085,000.00 |
0.00 |
1,085,000.00 |
1,085,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
419,535.00?? |
419,535.00?? |
0.00?? |
419,535.00?? |
419,535.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
419,535.00?? |
419,535.00?? |
0.00?? |
419,535.00?? |
419,535.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285,935.00 |
285,935.00 |
0.00 |
285,935.00 |
285,935.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133,600.00 |
133,600.00 |
0.00 |
133,600.00 |
133,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
3,000,000.00?? |
0.00?? |
3,000,000.00?? |
3,000,000.00?? |
0.00?? |
3,000,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
3,000,000.00?? |
0.00?? |
3,000,000.00?? |
3,000,000.00?? |
0.00?? |
3,000,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
7,250,000.00?? |
0.00?? |
7,250,000.00?? |
7,250,000.00?? |
0.00?? |
7,250,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
7,250,000.00?? |
0.00?? |
7,250,000.00?? |
7,250,000.00?? |
0.00?? |
7,250,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,250,000.00 |
0.00 |
7,250,000.00 |
7,250,000.00 |
0.00 |
7,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
8,187,000.00?? |
0.00?? |
8,187,000.00?? |
8,187,000.00?? |
0.00?? |
8,187,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
8,187,000.00?? |
0.00?? |
8,187,000.00?? |
8,187,000.00?? |
0.00?? |
8,187,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,090,000.00 |
0.00 |
1,090,000.00 |
1,090,000.00 |
0.00 |
1,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,097,000.00 |
0.00 |
7,097,000.00 |
7,097,000.00 |
0.00 |
7,097,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
12,004,609.00?? |
384,609.00?? |
11,620,000.00?? |
12,004,609.00?? |
384,609.00?? |
11,620,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
11,620,000.00?? |
0.00?? |
11,620,000.00?? |
11,620,000.00?? |
0.00?? |
11,620,000.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,620,000.00 |
0.00 |
11,620,000.00 |
11,620,000.00 |
0.00 |
11,620,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
384,609.00?? |
384,609.00?? |
0.00?? |
384,609.00?? |
384,609.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
0.00?? |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
384,609.00 |
384,609.00 |
0.00 |
384,609.00 |
384,609.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
部门:忠县经济和信息化委员会(本级) |
06表 |
||||||||
|
单位:元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,650,850.82?? |
302 |
商品和服务支出 |
843,145.00?? |
310 |
资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
1,102,134.29?? |
30201 |
办公费 |
49,000.00?? |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
773,981.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
奖金 |
1,326,091.00?? |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
12,000.00?? |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
457,496.00 |
30206 |
电费 |
12,000.00?? |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
248,366.89 |
30207 |
邮电费 |
60,480.00?? |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
285,935.00 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
38,637.64 |
30211 |
差旅费 |
84,000.00?? |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
384,609.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
33,600.00 |
30213 |
维修(护)费 |
60,000.00?? |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,677,593.00?? |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
16,273.00?? |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
60,000.00?? |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
523,970.00 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
1,045,740.00?? |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
107,163.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
64,101.00?? |
31206 |
其他资本性补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
720.00 |
30229 |
福利费 |
37,971.00?? |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00?? |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
173,320.00?? |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
154,000.00?? |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
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|
30704 |
国外债务发行费用 |
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|
人员经费合计 |
6,328,443.82?? |
公用经费合计 |
843,145.00?? |
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?
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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部门:忠县经济和信息化委员会(本级) |
07表 |
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单位:元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00? |
0.00 |
0.00 |
||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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?
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
部门:忠县经济和信息化委员会(本级) |
08表 |
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单位:元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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?
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机构运行信息决算表 | |||||
|
部门:忠县经济和信息化委员会(本级) |
09表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
843,145.00 |
|
(一)支出合计 |
2 |
286,600.00 |
(一)行政单位 |
26 |
843,145.00 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
226,600.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
166,600.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
2?? |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
60,000.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
60,000.00 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
60,000.00 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
2 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
||
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
37 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
1 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
72 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
166,600.00 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
166,600.00 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
689 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
||
|
二、会议费 |
22 |
||||
|
三、培训费 |
23 |
16,273.00 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
84,000.00 |
|||
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