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[ 索引号 ]
11500233711629526A/2024-00032
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
交通、工业、信息化
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
忠县交通局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-10-30
[ 发布日期 ]
2024-10-30

重庆市忠县公路事业管理中心2023年度决算公开说明

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重庆市忠县公路事业管理中心

2023年度决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、市、县有关公路行业的方针、政策、法律、法规、规章。

2.承担公路行业发展战略、发展规划、行业普查、行业统计、公路养护年度计划等专项规划的行政辅助工作。

3.负责全县公路生命防护工程调查、计划拟定和验收工作。

4.承担全县普通公路建设项目技术审查、工程交工验收的行政辅助工作协助全县普通公路建设项目的组织实施推进四好农村路建设工作协助推进普通干线公路建设。

5.承担全县公路养护行业管理和养护生产的技术审查、技术指导的行政辅助工作。

6.参与干线公路维修工程核量、验收工作承担农村公路技术状况评定、养护质量考核和维修工程核实上报工作。

7.承担全县普通公路的桥梁、隧道结构物安全定期检查工作承担桥梁监管工程师单位的职责。

8.承担全县公路行业安全管理和应急处置的行政辅助工作开展全县公路战备的行政辅助工作。

9.承担公路路政审批的行政辅助工作协助开展公路路政执法的相关工作。

10.承担公路附属设施技术指导工作承担干线公路交通量调查、交调站管理和维护、数据收集和填报工作协助开展公路路网运行监测工作。

11.承担公路行业新标准、新技术、新材料、新工艺的推广应用。

12.协助开展全县普通公路生态环保、信息化和数字化建设以及智慧公路体系建设的工作。

13.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

忠县公路事业管理中心内设机构:办公室、农村公路科、干线公路科、安全应急科、路政事务科、桥隧科共6个科室。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1354.83万元,支出总计1354.83万元。收支较上年决算数增加177.49万元,增长15.08%,主要原因是增加2021-2022年绩效奖及健康休养费清算资金。

2.收入情况。2023年度收入合计1354.83万元,较上年决算数增加177.49万元,增长15.08%,主要原因是增加2021-2022年绩效奖及健康休养费清算资金。其中:财政拨款收入1354.83万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1354.83万元,较上年决算数增加177.49万元,增长15.08%,主要原因是增加2021-2022年绩效奖及健康休养费清算资金。其中:基本支出1330.37万元,占98.20%;项目支出24.45万元,占1.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是无结转结余资金

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1354.83万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加177.49万元,增长15.08%。主要原因是增加2021-2022年绩效奖及健康休养费清算资金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1354.83万元,较上年决算数增加177.49万元,增长15.08%。主要原因是增加2021-2022年绩效奖及健康休养费清算资金。较年初预算数增加87.48万元,增长6.90%。主要原因是追加新进人员经费、退休职工死亡抚恤金及丧葬费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1354.83万元,较上年决算数增加177.49万元,增长15.08%。主要原因是增加2021-2022年绩效奖及健康休养费清算资金。较年初预算数增加87.48万元,增长6.90%。主要原因是追加新进人员经费、退休职工死亡抚恤金及丧葬费

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是无结转结余资金

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出1.53万元,占0.11%,较年初预算数增加0.12万元,增长8.51%,主要原因是追加新进人员职教费

2)社会保障与就业支出676.00万元,占49.90%,较年初预算数增加65.94万元,增长10.81%,主要原因是追加其他个人和家庭的补助支出及新进人员养老保险、职业年金等

3)卫生健康支出69.71万元,占5.15%,较年初预算数增加1.76万元,增长2.59%,主要原因是追加新进人员卫生健康支出

4)交通运输支出582.60万元,占43.00%,较年初预算数增加15.30万元,增长2.70%,主要原因是追加项目经费、退休职工死亡抚恤金及丧葬费

5住房保障支出24.99万元,占1.84%,较年初预算数增加4.36万元,增长21.13%,主要原因是追加新进人员住房公积金、下达2023年全县基本支出调整预算资金

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1330.37万元。其中:人员经费1261.94万元,较上年决算数增加326.41万元,增长34.89%,主要原因是增加2021-2022年绩效奖及健康休养费清算资金、新进人员增加人员经费等。人员经费用途主要包括基本工资、目标绩效考核、离退休人员健康疗养费、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费68.43万元,较上年决算数增加13.41万元,增长24.37%,主要原因是新进人员增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、咨询费、手续费、离退休公用经费、公务车辆运行费等费用

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计6.22万元,较年初预算数减少0.40万元,下降6.04%,主要原因是单位节约开支,减少公用经费的支出。较上年支出数增加0.07万元,增长1.14%,主要原因是新进人员增加公用经费

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国(境)费用

2023年度本单位未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费6.00万元,主要用于农村公路、桥梁隧洞监管、安全巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是单位严格控制车辆运行维护费用的支出。较上年支出数无增减,主要原因是单位严格控制车辆运行维护费用的支出

公务接待费0.22万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.40万元,下降64.52%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制公务接待费。较上年支出数增加0.07万元,增长46.67%,主要原因是各方面工作要求提高,相关部门检查指导工作频率增加

(三)三公经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待8批次50人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费43.60元,车均购置费0万元,车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是无会议费用支出。本年度培训费支出1.53万元,较上年决算数增加0.33万元,增长27.50%,主要原因是新进人员增加培训费

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金0.46万元

(二)单位绩效评价情况

我单位对农村公路养护工程补差开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金0.46万元,评价得分90.01分,评价等次为,绩效评价发现了资金执行力度不够等主要问题,提出加强资金的执行力度等下一步工作建议

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54257176


?

收入支出决算总表




公开01

公开单位:重庆市忠县公路事业管理中心


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,354.83

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

1.53

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

676.00



九、卫生健康支出

69.71



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出

582.60



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

24.99



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,354.83

本年支出合计

1,354.83

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

1,354.83

总计

1,354.83

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市忠县公路事业管理中心







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,354.83

1,354.83







205

教育支出

1.53

1.53







20508

进修及培训

1.53

1.53







2050803

培训支出

1.53

1.53







208

社会保障和就业支出

676.00

676.00







20805

行政事业单位养老支出

676.00

676.00







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.48

32.48







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.24

16.24







2080599

其他行政事业单位养老支出

627.28

627.28







210

卫生健康支出

69.71

69.71







21011

行政事业单位医疗

69.71

69.71







2101102

事业单位医疗

19.87

19.87







2101199

其他行政事业单位医疗支出

49.84

49.84







214

交通运输支出

582.60

582.60







21401

公路水路运输

582.60

582.60







2140106

公路养护

0.46

0.46







2140199

其他公路水路运输支出

582.14

582.14







221

住房保障支出

24.99

24.99







22102

住房改革支出

24.99

24.99







2210201

住房公积金

24.99

24.99







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位:重庆市忠县公路事业管理中心





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

1,354.83

1,330.37

24.45




205

教育支出

1.53

1.53





20508

进修及培训

1.53

1.53





2050803

培训支出

1.53

1.53





208

社会保障和就业支出

676.00

676.00





20805

行政事业单位养老支出

676.00

676.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.48

32.48





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.24

16.24





2080599

其他行政事业单位养老支出

627.28

627.28





210

卫生健康支出

69.71

69.71





21011

行政事业单位医疗

69.71

69.71





2101102

事业单位医疗

19.87

19.87





2101199

其他行政事业单位医疗支出

49.84

49.84





214

交通运输支出

582.60

558.15

24.45




21401

公路水路运输

582.60

558.15

24.45




2140106

公路养护

0.46


0.46




2140199

其他公路水路运输支出

582.14

558.15

24.00




221

住房保障支出

24.99

24.99





22102

住房改革支出

24.99

24.99





2210201

住房公积金

24.99

24.99





备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


?

财政拨款收入支出决算总表

公开单位:重庆市忠县公路事业管理中心




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,354.83

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

1.53

1.53





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

676.00

676.00





九、卫生健康支出

69.71

69.71





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出

582.60

582.60





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

24.99

24.99





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,354.83

本年支出合计

1,354.83

1,354.83



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

1,354.83

总计

1,354.83

1,354.83



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位:重庆市忠县公路事业管理中心


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,354.83

1,330.37

24.45

205

教育支出

1.53

1.53


20508

进修及培训

1.53

1.53


2050803

培训支出

1.53

1.53


208

社会保障和就业支出

676.00

676.00


20805

行政事业单位养老支出

676.00

676.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.48

32.48


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.24

16.24


2080599

其他行政事业单位养老支出

627.28

627.28


210

卫生健康支出

69.71

69.71


21011

行政事业单位医疗

69.71

69.71


2101102

事业单位医疗

19.87

19.87


2101199

其他行政事业单位医疗支出

49.84

49.84


214

交通运输支出

582.60

558.15

24.45

21401

公路水路运输

582.60

558.15

24.45

2140106

公路养护

0.46


0.46

2140199

其他公路水路运输支出

582.14

558.15

24.00

221

住房保障支出

24.99

24.99


22102

住房改革支出

24.99

24.99


2210201

住房公积金

24.99

24.99


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位:重庆市忠县公路事业管理中心





公开06





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

511.81

302

商品和服务支出

68.43

310

资本性支出


30101

基本工资

105.46

30201

办公费

20.13

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

3.70

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

288.39

30205

水费

0.36

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.48

30206

电费

2.56

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

16.24

30207

邮电费

3.01

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

20.07

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

2.94

30211

差旅费

9.30

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

24.99

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

3.68

30213

维修(护)费

1.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

13.84

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

750.13

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.53

31022

无形资产购置


30302

退休费

615.10

30217

公务接待费

0.22

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

43.50

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

45.37

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

2.28

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

46.16

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

7.17

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

2.70

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.00

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

12.18

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,261.94

公用经费合计

68.43

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位:重庆市忠县公路事业管理中心





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计







备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位:重庆市忠县公路事业管理中心


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

公开单位:重庆市忠县公路事业管理中心



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费


(一)支出合计

6.22

6.22

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

6.00

6.00

五、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3 ??

2)公务用车运行维护费

6.00

6.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.22

0.22

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

0.22

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

8

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

50

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

1.53



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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