一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规以及市、县有关教育工作的决定、指示和工作部署,研究拟定全县教育发展战略和措施,负责教育执法监督工作,研究、提出全县教育改革和发展的重大问题,管理、指导全县教育工作。
2.编制教育事业发展规划,研究确定全县各级各类教育的发展重点、规模、步骤,指导、监督教育规划、计划的实施,负责教育统计、信息工作。
3.统筹管理全县基础教育(小学教育、普通中学教育、特殊教育、学前教育)、职业教育、成人教育和社会力量办学,指导、协调发展各类教育。
4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责义务教育的指导与协调,组织实施促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜的政策措施,实施基础教育教学改革,全面实施素质教育。
5.组织和指导全县教育体制改革,完善教育管理体制,指导、规划中小学校布局结构调整,负责审核、报批完小以上学校和审批村级学校的设置、撤销、更名和合并事宜。
6.统筹管理全县教育经费。负责全县学校、直属事业单位经费的预算、决算工作,督促、指导、协调乡镇和有关部门做好对教育税费的征收和对教育的财政投入,按规定做好教育经费的管理、使用和内部审计工作。管理和指导本系统财务、会计工作,会同有关部门制定学校公用经费、学杂费和代收费标准。
7.主管全县教师工作。实施教师资格制度,负责规划指导实施教育系统人才队伍建设,会同有关部门管理教育系统机构编制、人事和社会保障、人事调配和教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、考核奖惩等工作,组织、指导教育系统人事、分配制度改革,会同有关部门做好大学毕业生的就业管理、指导工作。
8.管理指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育、国(民)防教育、安全教育、科技教育、环境教育等工作。
9.综合管理教育系统学历和学籍。统筹管理小学、初中、高中和职业教育招生、学籍管理及考试工作,管理、指导大学中专招生、自学考试等工作;管理中小学学历证书和有关培训证书的发放工作。
10.组织和指导全县教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,组织实施深化职业教育教学改革的政策措施,指导职业学校提高办学水平和质量。
11.负责对各类学校国有资产进行宏观管理,管理、指导全县学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。
12.组织、指导、全面管理各级各类学校的安全教育工作。承担教育行业安全生产综合监管职责,负责应急救援方案制定和组织实施。指导、监督、负责各级各类学校安全保卫工作。管理、指导教育产业、勤工俭学、学校后勤改革。
13.负责全县教育督导工作,指导全县基础教育发展水平,质量监测工作,对乡镇政府教育工作及各级各类学校教育教学工作开展监督、检查和指导。
14.管理、指导全县语言文字工作,综合管理普通话培训测试工作。
15.做好职责范围内教师职业病防治监督管理工作。
16承办县委、县政府及市教委交办的其他事项.
(二)机构设置
1、办公室。综合协调机关政务工作,负责文电、会务、 机要、保密、档案等机关日常运转及政务服务等工作;承担综合目标考核工作;负责政务督查督办、教育宣传、文明单位创建和计划生育工作;管理机关财务、公务用车和固定资产;负责机关科室及人员的年度考核;牵头教育系统意识形态、‘民呼我为’工作;牵头办理人大代表建议和政协委员提案;指导教育保险工作。完成领导交办的其他工作。
2、秘书科。负责处理县委教育工作领导小组秘书组日常事务。承担县委教育工作领导小组及其秘书组公文审核和信息宣传等工作。统筹组织起草县委教育工作领导小组及其秘书组重要文件材料等工作。协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求。统筹协调调查研究,牵头负责教育改革相关工作任务等。牵头负责教育系统“885”工作,规范性文件审核、备案。承担县教委公文及重要材料审核、新闻发布、教育宣传工作。完成领导交办的其他工作。
3、组织干部科。负责指导、督促和检查教育系统党的建设工作;组织开展研究全县教育领域党的建设和思想政治建设政策意见;负责系统内党的组织、统战、政风行风、党风廉政工作;指导系统内工、青、妇等群团工作;管理全县教育系统干部队伍,按干部管理权限,承办系统领导干部的考核、推荐、任免、交流、培训;落实本系统党风廉政建设工作;会同有关部门对党员、干部进行党纪政纪教育,受理党员、干部有关党风党纪的信访及申诉工作;做好党员发展、培训、教育、管理、监督 工作;负责机关人员的年度考核;承办教育工委的日常工作。牵头巡视巡察工作。完成领导交办的其他工作。
4、人事科。负责教育系统人事、人才工作;负责中小学、直属单位和机关的机构编制工作;负责实施教师资格制度和教师资格认定,注册工作;负责教育系统人员招聘、人员调配、职称评聘、考核晋级、表彰奖励及相关专家推荐;负责师德师风建设,负责非党员、非监察对象干部违纪违法问题线索的处置;负责教职工学历培训、继续教育和教师岗位培训;管理教职工工资、退休教职工工作。完成领导交办的其他工作。
5、基础教育科(挂忠县语言文字工作委员会办公室、忠县教育委员会关心下一代工作委员会办公室牌子)。管理指导全县小学、初中、高中和特殊教育;管理指导学校德育、关工委及未成年人思想道德建设,负责学校共青团、少先队和青少年科辅、劳动教育工作;指导学校留守儿童管理,负责解决随迁子女入学问题,负责家校社协同育人工作;指导学校常规管理和特色、示范、文明、实验学校和薄弱学校建设,牵头教育共同体建设;负责管理中小学招生、学籍管理和毕业证书的发放,负责中小学毕(结)业及升学招生考试的组织管理;负责教材、教辅资料征订的审核;负责监督检查语言文字的应用情况和全县普通话的推广、指导、培训、测试工作;负责忠县语言文字委员会、忠县教育委员会关心下一代工作委员会的日常工作,负责各类国家教育考试管理工作,以及国家教育考试违规违纪行为的调查取证、认定和处理。完成领导交办的其他工作。
6、财务科。负责编制财务计划;承办管理市、县财政安排的教育经费使用管理,编制教育经费预算和决算;负责统计、监测全县教育经费投入和执行情况;负责固定资产投资、劳动工资统计工作;管理、指导全县教育财务、会计和收费工作,负责财会人员业务培训,指导学校公用经费的使用管理;检查、指导学校和直属单位内控制度建设及执行;负责全系统国有资产管理、物资采购、教育经费筹措;牵头招商引资、“四上”企业培育、优化营商环境工作;统筹管理教育贷款及各方面对本县教育的支援,规范管理教育捐赠;负责教职工基本医疗保险、失业保险、住房改革和教育救灾工作;负责指导学校后勤服务、后勤保障工作,指导学校后勤改革;牵头组织实施乡村振兴工作。完成领导交办的其他工作。
7、审计科。负责依法对本机关及下属单位的财政收支、财务收支及其有关经济活动进行审计监督;负责依法对属于经济责任审计对象的内设机构及所属单位领导人员进行经济责任审计;负责依法对本单位及所属单位政府投资项目进行审计监督;负责依法对本单位及所属单位内部控制制度,以及风险管理情况进行评价和监督;自觉接受县审计局指导和监督,配合和参与县审计局安排和交办的审计项目及其他审计事项。完成领导交办的其他工作。
8、规划建设科。编制教育事业发展规划和校舍建设规划;管理指导学校基本建设、校园规划和校舍维修工作,指导学校危房改造、移校搬迁和校舍安全工作;负责教育基本信息、事业、? 校舍、基建等统计分析工作;负责各类公办教育学校的开办、停 办、变迁、合并的审核和报批工作;牵头节能减排、双城经济圈建设工作。完成领导交办的其他工作。
9、安全稳定科(挂信访科牌子)。负责统筹管理、指导 各级各类学校的安全稳定工作;指导督促中小学建立健全安全管 理制度,督查学校安全防范、隐患排查和整改;负责指导教育系 统的法制教育;指导、协调有关部门处置教育系统突发事件;负 责学校安全稳定工作的宣传教育;牵头校园及周边综合整治工作;牵头组织全县各级各类学校综治、法建、安全、禁毒教育等方面工作;负责教育系统扫黑除恶、邪教防范和处理;负责教育系统安全稳定的督查和考核评估;负责本系统信访工作;指导教育系统建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系。完成领导交办的其他工作。
10、职业教育与成人教育科(挂民办教育科牌子)。职业教育与成人教育科(挂民办教育科、校外教育培训监管科牌子)。管理指导全县中等职业教育、成人教育、民办教育及学前教育;负责大中专招生考试和高、中等教育自学考试工作;管理中等职业学校、幼儿园学籍;牵头教育行政审批,审批民办学校(含校外教育培训机构)的设立、变更、终止,配合相关部门对违规办学行为给予行政处罚,颁发《民办学校(校外教育培训机构)办学许可证》;负责对全县各类民办教育进行年检、考核、评估和日常监管、业务指导;负责各类学前教育机构的业务指导,实行分类定级管理;负责社区教育管理和指导工作,联系高职院校。完成领导交办的其他工作。
11、体育卫生艺术科。负责管理指导学校体育、卫生、艺术、国防和人防教育、健康教育、卫生防疫防控、食品安全行政管理等工作;组织学生的体质健康监测;指导学校艺术教育和课外文娱艺术活动;组织、管理县级学生体育运动竞赛和艺术比赛,负责组织师生参加县级以上各类体育竞赛、艺术活动;负责学生医保、教师职业病防治的有关监督管理工作。完成领导交办的其他工作。
12、督导科(忠县人民政府教育督导室)。负责实施教育督导工作,县人民政府教育督导室的日常工作。牵头组织对县级部门、乡镇人民政府(街道办事处)依法履行教育职责督导工作。对全县各级各类学校教育教学等工作进行教育督导。对全县教育系统的重大、热点、难点问题等进行专项督导。对教育督导责任区办公室实施日常管理与考核,承担督导人员培训工作,组织责任督学开展经常性督导工作。牵头学校、委直属单位年度目标考核工作。牵头“两个创建”工作。完成领导交办的其他工作。
13、教育工会。按有关章程设立。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计223024.43万元,支出总计223024.43万元。收支较上年决算数减少1863.49万元,下降0.83%,主要原因是减少项目支出。
2.收入情况。2024年度收入合计223024.43万元,较上年决算数减少1863.49万元,下降0.83%,主要原因减少项目支出。其中:财政拨款收入208042.46万元,占93.29%;事业收入9263.42万元,占4.15%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入5517.81万元,占2.47%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计223024.43万元,较上年决算数减少1863.49万元,下降0.83%,主要原因减少项目支出。其中:基本支出184969.90万元,占82.94%;项目支出38051.53万元,占17.06%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计223024.43万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1863.49万元,下降0.83%。与上年持平。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入223024.43万元,较上年决算数减少1863.49万元,下降0.83%。与上年持平。较年初预算数增加35606.19万元,增长19.00%。主要原因是增加项目支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出223024.43万元,较上年决算数减少1863.49万元,下降0.83%。主要原因减少项目支出。较年初预算数增加35606.19万元,增长19.00%。主要原因是增加项目支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出157636.33万元,占75.77%
(2)社会保障与就业支出33496.90万元,占16.10%,
(3)卫生健康支出8373.92万元,占4.03%,
(4)农林水支出420.28万元,占0.2%
(5)住房保障支出8115.03万元,占3.9%
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2024年度一般公共财政拨款基本支出208042.46万元。其中:人员经费15652.59万元,较上年决算数减少1486.26万元,减少9.4%,主要原因是规范津补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、遗属补助、离退休费等。公用经费16459.28万元,较上年决算数增加76.77万元,增加0.46%,主要原因是职工差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、电费、水费、邮电费、劳务费、工会费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计185.25万元,主要原因是本单厉行节约,三公经费支出减少。较上年支出数减少20.79万元,下降10.09%,主要原因是本单位厉行节约,三公经费支出减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门无因公出国(境)安排。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门近两年未购置公车。
公务车运行维护费7.00万元,主要用于机要文件交换、因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格的执行预算。较上年支出数增加2万元,增加40%,主要原因是财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费增加。
公务接待费178.24万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作和工作洽谈等的接待支出。较上年支出数减少22.79万元,下降12.79%,主要原因是厉行节约。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待6批次56人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费47.39元,车均购置费0万元,车均维护费1.50万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位无会议支出。本年度培训费支出30万元,主要原因是本单位培训增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位运行经费支出575.91万元,机关运行经费主要用于开支,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额9876.19万元,其中:政府采购货物支出786.91万元、政府采购工程支出984.55万元、政府采购服务支出8104.73万元。授予中小企业合同金额8860.05万元,占政府采购支出总额的89.71%,其中:授予小微企业合同金额919.82万元,占政府采购支出总额的0.93?%。主要用于采购主要用于采购学生课桌凳及床铺,信息技术设备等。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,我委对0个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评0项,涉及资金0万元;以委托第三方出具报告的方式(如有)开展绩效评价0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,项目总体情况完成良好。
(一)单位自评情况部门整体绩效自评表
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主管 部门 |
忠县教育委员会 |
财政科室 |
教科文科 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||||
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部门 联系人 |
阮群玲 |
联系电话 |
54234441 | |||||||||||||
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部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||||
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187415.24 |
223024.43 |
223021.43 |
100 |
100 |
100 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
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以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持教育优先发展,加强教育基本公共服务保障,深入推动学前教育普及普惠,城乡义务教育一体化发展,提升普通高中教育质量,促进中职教育提质。推动全县教育向更高质量、更加公平、更为安全、更具特色方向发展。 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持教育优先发展,加强教育基本公共服务保障,深入推动学前教育普及普惠,城乡义务教育一体化发展,提升普通高中教育质量,促进中职教育提质。推动全县教育向更高质量、更加公平、更为安全、更具特色方向发展。 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持教育优先发展,加强教育基本公共服务保障,深入推动学前教育普及普惠,城乡义务教育一体化发展,进一步提升了高中教育质量。 | ||||||||||||||
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绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||||
|
学前教育普惠率 |
% |
≧ |
95 |
95 |
98.25 |
35 |
45 |
40 |
是 | |||||||
|
义务教育巩固率 |
% |
≧ |
97.5 |
97.5 |
100 |
35 |
40 |
40 |
是 | |||||||
|
初中毕业升入高中比例 |
% |
≧ |
92 |
92 |
96.5 |
20 |
23 |
24 |
是 | |||||||
|
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?
(三)单位绩效评价情况
我单位未组组开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:范正兰,联系电话02354234441
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门:忠县教育委员会 |
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单位:元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,080,424,614.12 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,977,310.60 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
92,634,206.93 |
五、教育支出 |
1,724,175,634.40 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
55,178,135.31 |
八、社会保障和就业支出 |
334,968,966.81 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
83,739,203.07 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
4,202,844.82 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
81,150,307.26 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
1,977,310.60 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,230,214,266.96 |
本年支出合计 |
2,230,214,266.96 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
2,230,214,266.96 |
总计 |
2,230,214,266.96 |
|
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
?
|
收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:忠县教育委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
|
合计 |
2,230,214,266.96 |
2,082,401,924.72 |
0.00 |
92,634,206.93 |
92,634,206.93 |
0.00 |
0.00 |
55,178,135.31 | |||
|
205 |
教育支出 |
1,724,175,634.40 |
1,576,363,292.16 |
0.00 |
92,634,206.93 |
92,634,206.93 |
0.00 |
0.00 |
55,178,135.31 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
28,502,393.22 |
18,657,004.06 |
0.00 |
9,845,389.16 |
9,845,389.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
4,916,385.40 |
4,916,385.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
40,100.00 |
40,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
23,545,907.82 |
13,700,518.66 |
0.00 |
9,845,389.16 |
9,845,389.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,600,731,375.43 |
1,465,341,772.48 |
0.00 |
80,211,467.64 |
80,211,467.64 |
0.00 |
0.00 |
55,178,135.31 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
45,978,132.83 |
39,194,396.34 |
0.00 |
6,783,736.49 |
6,783,736.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
726,032,666.28 |
664,990,876.23 |
0.00 |
26,969,235.81 |
26,969,235.81 |
0.00 |
0.00 |
34,072,554.24 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
451,340,178.67 |
412,029,529.20 |
0.00 |
18,205,068.40 |
18,205,068.40 |
0.00 |
0.00 |
21,105,581.07 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
347,751,957.15 |
325,031,744.71 |
0.00 |
22,720,212.44 |
22,720,212.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
29,628,440.50 |
24,095,226.00 |
0.00 |
5,533,214.50 |
5,533,214.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
52,273,273.64 |
52,271,873.64 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
52,273,273.64 |
52,271,873.64 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
8,462,446.38 |
7,631,836.38 |
0.00 |
830,610.00 |
830,610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
8,462,446.38 |
7,631,836.38 |
0.00 |
830,610.00 |
830,610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
17,206,145.73 |
15,460,805.60 |
0.00 |
1,745,340.13 |
1,745,340.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050801 |
教师进修 |
11,653,143.17 |
10,166,671.00 |
0.00 |
1,486,472.17 |
1,486,472.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
5,553,002.56 |
5,294,134.60 |
0.00 |
258,867.96 |
258,867.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
17,000,000.00 |
17,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
17,000,000.00 |
17,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
334,968,966.81 |
334,968,966.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
334,968,966.81 |
334,968,966.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2,594,684.18 |
2,594,684.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151,833,005.39 |
151,833,005.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80,687,377.36 |
80,687,377.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
99,853,899.88 |
99,853,899.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
83,739,203.07 |
83,739,203.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83,739,203.07 |
83,739,203.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
289,311.00 |
289,311.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63,345,907.59 |
63,345,907.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20,103,984.48 |
20,103,984.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
4,202,844.82 |
4,202,844.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
262,844.82 |
262,844.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
262,844.82 |
262,844.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
2,610,000.00 |
2,610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,780,000.00 |
1,780,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
830,000.00 |
830,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,330,000.00 |
1,330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,330,000.00 |
1,330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
81,150,307.26 |
81,150,307.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
81,150,307.26 |
81,150,307.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
81,150,307.26 |
81,150,307.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,977,310.60 |
1,977,310.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
430,000.00 |
430,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
1,547,310.60 |
1,547,310.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299899 |
其他支出 |
1,547,310.60 |
1,547,310.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
?
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:忠县教育委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
|
合计 |
2,230,214,266.96 |
1,849,698,961.90 |
380,515,305.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
1,724,175,634.40 |
1,349,840,484.76 |
374,335,149.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
28,502,393.22 |
16,319,086.47 |
12,183,306.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
4,916,385.40 |
4,916,385.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
40,100.00 |
0.00 |
40,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
23,545,907.82 |
11,402,701.07 |
12,143,206.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,600,731,375.43 |
1,281,058,674.67 |
319,672,700.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
45,978,132.83 |
19,946,290.18 |
26,031,842.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
726,032,666.28 |
603,028,436.80 |
123,004,229.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
451,340,178.67 |
357,583,338.89 |
93,756,839.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
347,751,957.15 |
300,500,608.80 |
47,251,348.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
29,628,440.50 |
0.00 |
29,628,440.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
52,273,273.64 |
35,175,931.64 |
17,097,342.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
52,273,273.64 |
35,175,931.64 |
17,097,342.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
8,462,446.38 |
7,071,986.38 |
1,390,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
8,462,446.38 |
7,071,986.38 |
1,390,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
17,206,145.73 |
10,214,805.60 |
6,991,340.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050801 |
教师进修 |
11,653,143.17 |
4,920,671.00 |
6,732,472.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
5,553,002.56 |
5,294,134.60 |
258,867.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
17,000,000.00 |
0.00 |
17,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
17,000,000.00 |
0.00 |
17,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
334,968,966.81 |
334,968,966.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
334,968,966.81 |
334,968,966.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2,594,684.18 |
2,594,684.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151,833,005.39 |
151,833,005.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80,687,377.36 |
80,687,377.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
99,853,899.88 |
99,853,899.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
83,739,203.07 |
83,739,203.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83,739,203.07 |
83,739,203.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
289,311.00 |
289,311.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63,345,907.59 |
63,345,907.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20,103,984.48 |
20,103,984.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
4,202,844.82 |
0.00 |
4,202,844.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
262,844.82 |
0.00 |
262,844.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
262,844.82 |
0.00 |
262,844.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
2,610,000.00 |
0.00 |
2,610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,780,000.00 |
0.00 |
1,780,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
830,000.00 |
0.00 |
830,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,330,000.00 |
0.00 |
1,330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,330,000.00 |
0.00 |
1,330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
81,150,307.26 |
81,150,307.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
81,150,307.26 |
81,150,307.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
81,150,307.26 |
81,150,307.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,977,310.60 |
0.00 |
1,977,310.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
430,000.00 |
0.00 |
430,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
130,000.00 |
0.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
1,547,310.60 |
0.00 |
1,547,310.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299899 |
其他支出 |
1,547,310.60 |
0.00 |
1,547,310.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:忠县教育委员会 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,080,424,614.12 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,977,310.60 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
1,576,363,292.16 |
1,576,363,292.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
334,968,966.81 |
334,968,966.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
83,739,203.07 |
83,739,203.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
4,202,844.82 |
4,202,844.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
81,150,307.26 |
81,150,307.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
1,977,310.60 |
0.00 |
1,977,310.60 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,082,401,924.72 |
本年支出合计 |
2,082,401,924.72 |
2,080,424,614.12 |
1,977,310.60 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,082,401,924.72 |
总计 |
2,082,401,924.72 |
2,080,424,614.12 |
1,977,310.60 |
0.00 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
?
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:忠县教育委员会 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
2,080,424,614.12 |
1,849,163,270.95 |
231,261,343.17 | |||
|
205 |
教育支出 |
1,576,363,292.16 |
1,349,304,793.81 |
227,058,498.35 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
18,657,004.06 |
16,319,086.47 |
2,337,917.59 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
4,916,385.40 |
4,916,385.40 |
0.00 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
40,100.00 |
0.00 |
40,100.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
13,700,518.66 |
11,402,701.07 |
2,297,817.59 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,465,341,772.48 |
1,280,522,983.72 |
184,818,788.76 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
39,194,396.34 |
19,946,290.18 |
19,248,106.16 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
664,990,876.23 |
602,492,745.85 |
62,498,130.38 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
412,029,529.20 |
357,583,338.89 |
54,446,190.31 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
325,031,744.71 |
300,500,608.80 |
24,531,135.91 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
24,095,226.00 |
0.00 |
24,095,226.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
52,271,873.64 |
35,175,931.64 |
17,095,942.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
52,271,873.64 |
35,175,931.64 |
17,095,942.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
7,631,836.38 |
7,071,986.38 |
559,850.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
7,631,836.38 |
7,071,986.38 |
559,850.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
15,460,805.60 |
10,214,805.60 |
5,246,000.00 | ||
|
2050801 |
教师进修 |
10,166,671.00 |
4,920,671.00 |
5,246,000.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
5,294,134.60 |
5,294,134.60 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
17,000,000.00 |
0.00 |
17,000,000.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
17,000,000.00 |
0.00 |
17,000,000.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
334,968,966.81 |
334,968,966.81 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
334,968,966.81 |
334,968,966.81 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2,594,684.18 |
2,594,684.18 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151,833,005.39 |
151,833,005.39 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80,687,377.36 |
80,687,377.36 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
99,853,899.88 |
99,853,899.88 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
83,739,203.07 |
83,739,203.07 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83,739,203.07 |
83,739,203.07 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
289,311.00 |
289,311.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63,345,907.59 |
63,345,907.59 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20,103,984.48 |
20,103,984.48 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
4,202,844.82 |
0.00 |
4,202,844.82 | ||
|
21301 |
农业农村 |
262,844.82 |
0.00 |
262,844.82 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
262,844.82 |
0.00 |
262,844.82 | ||
|
21303 |
水利 |
2,610,000.00 |
0.00 |
2,610,000.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,780,000.00 |
0.00 |
1,780,000.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
830,000.00 |
0.00 |
830,000.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,330,000.00 |
0.00 |
1,330,000.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,330,000.00 |
0.00 |
1,330,000.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
81,150,307.26 |
81,150,307.26 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
81,150,307.26 |
81,150,307.26 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
81,150,307.26 |
81,150,307.26 |
0.00 | ||
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:忠县教育委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,565,259,385.75 |
302 |
商品和服务支出 |
164,592,825.35 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
369,484,877.80 |
30201 |
办公费 |
44,227,622.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
52,583,110.56 |
30202 |
印刷费 |
2,037,454.61 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,381,794.00 |
30203 |
咨询费 |
653,590.59 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
738,845,865.36 |
30205 |
水费 |
6,982,883.71 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
151,833,005.39 |
30206 |
电费 |
11,021,430.06 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
80,687,377.36 |
30207 |
邮电费 |
6,828,563.29 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
63,635,218.59 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
4,059,859.22 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13,440,244.95 |
30211 |
差旅费 |
12,995,762.33 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
81,150,307.26 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
11,957,584.48 |
30213 |
维修(护)费 |
16,221,139.48 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
260,000.00 |
30214 |
租赁费 |
200,020.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
119,311,059.85 |
30215 |
会议费 |
300,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
478,768.20 |
30216 |
培训费 |
5,689,058.44 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1,989,661.74 |
30217 |
公务接待费 |
1,782,450.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
355,194.64 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
8,017,703.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
98,812,803.03 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11,948,491.12 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
9,116,588.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22,474,961.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
895,535.88 |
30229 |
福利费 |
12,379,672.36 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
70,000.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
197,237.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4,167,435.11 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,684,570,445.60 |
公用经费合计 |
164,592,825.35 | |||||
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
?
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:忠县教育委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
0.00 |
1,977,310.60 |
1,977,310.60 |
0.00 |
1,977,310.60 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,977,310.60 |
1,977,310.60 |
0.00 |
1,977,310.60 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
430,000.00 |
430,000.00 |
0.00 |
430,000.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 | ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
130,000.00 |
0.00 | ||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
0.00 |
1,547,310.60 |
1,547,310.60 |
0.00 |
1,547,310.60 |
0.00 | ||
|
2299899 |
其他支出 |
0.00 |
1,547,310.60 |
1,547,310.60 |
0.00 |
1,547,310.60 |
0.00 | ||
|
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
?
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:忠县教育委员会 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
|
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。 | ||||||
?
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:忠县教育委员会 |
|
|
|
单位:元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
854,919.00 |
|
(一)支出合计 |
1,852,450.38 |
1,852,450.38 |
(一)行政单位 |
854,919.00 |
|
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
70,000.00 |
70,000.00 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
4 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
70,000.00 |
70,000.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
|
3.公务接待费 |
1,782,450.38 |
1,782,450.38 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
(1)国内接待费 |
— |
1,782,450.38 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
其中:外事接待费 |
— |
0.00 |
4.应急保障用车 |
2 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
2 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
0 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
4682 |
(一)政府采购支出合计 |
98,761,949.27 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
1.政府采购货物支出 |
7,869,124.20 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
37610 |
2.政府采购工程支出 |
9,845,513.19 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
3.政府采购服务支出 |
81,047,311.88 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
88,600,478.08 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0 |
其中:授予小微企业合同金额 |
9,198,200.83 |
|
二、会议费 |
— |
300,000.00 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
5,759,058.44 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
13,036,434.33 |
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
?