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[ 索引号 ]
11500233762685982W/2020-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
科技
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县科技局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2020-04-15
[ 发布日期 ]
2020-04-15

忠县科学技术委员会2018年决算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家的科技方针、政策、法律、法规,会同有关部门起草科技法律法规贯彻实施意见和方案,并对其执行情况进行指导督促。

2、研究拟定全县科技发展战略与规划,确定科技发展布局和优化发展领域。

3、组织实施科技创新驱动发展战略,编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划。

4、统筹协调全县科技创新工作,指导高新技术产业培育工作,发展科技中介服务机构。

5、负责全县技术研究开发经费等科技专项经费的监督管理。

6、指导、协调、检查和考核全县乡镇及县级各部门科技管理工作。协同有关部门研究拟订我县行业和企业技术进步政策。负责组织推荐高新技术企业认定工作。

7、组织编制县级重点科技计划项目,参与县重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估。

8、负责全县科技奖励、科技保密、科技成果评价、技术市场管理。

9、制订全县专利工作发展计划并组织实施,指导专利的申请、咨询服务工作,搞好专利统计、专利执法、统筹协调知识产权保护工作。促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织发展,推动科技服务体系建立。

10、负责整合全县科技资源,加强科技服务平台的建设和资源配置的管理。

11、负责全县科学技术普及工作的宏观管理和综合协调,推动科技技术开发、技术转让、成果转化、技术咨询、技术服务等活动。

12、组织开展对外科技交流与合作,配合有关部门做好引进国内外科技智力、科技成果、先进技术、设备工作。

13、负责全县软科学研究、科技信息、科技宣传和科技统计、科技档案管理等工作。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

忠县科学技术委员会为县政府工作部门,内设办公室,科技管理科,科技服务科,知识产权科。下设忠县生态文明科普基地管理中心(事业单位)。

人员变动情况:行政编制7人,退休1人,实有6人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位一个,忠县生态文明科普基地管理中心,属全额财政拨款事业单位,副科级。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1612.99万元,支出总计1612.99万元。收支较上年决算数增加1082.61万元、增长204.12%,主要原因是创新奖励675.81万元,入驻公益型孵化平台返税999.77万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1612.99万元,较上年决算增加1082.61万元,增长204.12%,主要原因是创新奖励675.81万元,入驻公益型孵化平台返税999.77万元。其中:财政拨款收入1612.99万元,占100%

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1612.99万元,较上年决算数增1082.61万元,增长204.12%,主要原因是创新奖励675.81万元,入驻公益型孵化平台返税999.77万元。其中:基本支出169.37万元,占10.5%;项目支出1443.62万元,占89.50?%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1612.99万元,较上年决算数增加1082.61万元,增长204.12%。主要原因是创新奖励675.81万元,入驻公益型孵化平台返税999.77万元。较年初预算数增加1466.36万元。主要原因是年中追加安排创新奖励675.81万元,入驻公益型孵化平台返税999.77万元等。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1612.99万元,较上年决算数增加1082.61万元,增长204.12%。主要原因是创新奖励675.81万元,入驻公益型孵化平台返税999.77万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.43万元,占?%,较年初预算数减少0.1万元。

(2)科学技术支出1563.82万元,占96.95%,较年初预算数增加1442.78万元,主要原因是创新奖励675.81万元,入驻公益型孵化平台返税999.77万元。

(3)社会保障与就业支出38.11万元,占2.36%,较年初预算数增加23.59万元,增长162.47%,主要原因是社保基数调整。

(4)医疗卫生与计划生育支出4.41万元,占0.27%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按照年初预算执行。

(5)住房保障支出6.22万元,占0.39%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按照年初预算执行。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年财政拨款收入为16,129,852.18元,支出16,129,852.18元,其中:本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出169.37万元。其中:人员经费161.83万元,较上年决算数增加6.99万元,增长4.51%,主要原因是在职人员调整工资、社会保障性缴费。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、差旅费等。公用经费7.53万元,较上年决算数减少4.36万元,减少36.67%,主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计25.55万元,较年初预算数增加12.69万元,增加98.68%,主要原因是我委购置一台一般公务用车14.99万元。较上年支出数增加12.69万元,增加98.68%。我委一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费14.99万元,主要用于购买一般公务用车一辆。费用支出较年初预算数增加14.99万元,主要原因是旧公务用车已达报废年限,不能满足正常公务用车要求。

公务车运行维护费7.7万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.3万元,减少3.75%,主要原因是我委严格落实公车使用规定,严禁公车私用,维修费等公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.69万元,减少8.22%,主要原因是我委严格落实公车使用规定,严禁公车私用,维修费等公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.86万元,主要用于接待省市科委到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.14万元,下降28.5%,主要原因是我委强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.61万元,下降36.01%,主要原因是我委强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆(旧公务用车在报废处理中);国内公务接待50批次200人。2018年本部门人均接待费142元,车均购置费7.50万元,车均运行维护费3.85万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出120.20万元,机关运行经费主要用于开支基本工资、津贴补贴、社会保障性缴费、办公费。机关运行经费较上年决算数增加13.43万元,增长12.58%,主要原因是在职职工工资调标、社保保障性缴费调标。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额?15.80万元,主要用于采购一般公务用车一台14.99万元,相机闪光灯一台、台式机一台。

五、预算绩效管理情况说明。

未开展预算绩效管理。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54232415

????附件:忠县科学技术委员会部门2018年度决算公开报表.xls


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