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[ 索引号 ]
11500233762685982W/2020-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
科技
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县科技局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2020-09-11
[ 发布日期 ]
2020-09-11

忠县科学技术委员会(本级)2019年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

1、贯彻执行党和国家的科技方针、政策、法律、法规,会同有关部门起草科技法律法规贯彻实施意见和方案,并对其执行情况进行督促检查。

2、研究拟订全县科技发展战略与规划,确定科技发展布局和优先发展领域。

3、组织实施科教兴忠战略,编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划,督促检查计划完成情况。

4、统筹协调全县科技创新工作,指导高新技术产业培育工作,发展科技中介机构,参与科技示范基地建设。

5、负责全县技术研究与开发经费、科学事业费、科研基本建设费、科技专项经费的综合管理。

6、指导、协调、检查和考核全县乡镇及县级各部门科技管理工作,协同有关部门研究拟订我县行业和企业技术进步政策,负责组织推荐高新技术企业认定工作。

7、组织编制县级重点科技项目计划,参与县重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估。

8、负责全县科技奖励、科技保密、科技成果验收鉴定、登记、技术市场管理,做好专利的申请、咨询服务工作,搞好专利统计,统筹协调知识产权保护工作。

9、促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织发展,推动科技服务体系建立。

10、负责全县科学技术普及工作的宏观管理和综合协调,推动科技技术开发、技术转让、成果转化、技术咨询、技术服务等活动。

11、组织开展对外科技交流与合作,配合有关部门做好引进国内外科技智力、科技成果、先进技术、设备工作。

12、负责全县软科学研究、科技信息、科技宣传和科技统计、科技档案管理工作。

(二)机构设置。根据县委、县政府皇冠足球比分:印发《忠县机构改革方案的通知》要求,将县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责,县经济和信息化委员会人工智能、大数据、信息化推进职责,发展和改革委员会的社会公共信息资源整合与应用职责,县城市管理局智慧城市建设职责等整合,组建科学技术局,作为县政府工作部门,加挂县大数据应用发展管理局牌子。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。

(三)单位构成。忠县科学技术委员会为县政府工作部门,内设办公室,科技创新科,科技服务科,大数据一科,大数据二科,电竞产业科。下设两个正科级事业单位忠县生态文明科普基地管理中心、大数据中心(事业单位)。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括:忠县生态文明科普基地管理中心(事业单位)。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:根据县委、县政府皇冠足球比分:印发《忠县机构改革方案的通知》要求,将县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责,县经济和信息化委员会人工智能、大数据、信息化推进职责,发展和改革委员会的社会公共信息资源整合与应用职责,县城市管理局智慧城市建设职责等整合,组建科学技术局,作为县政府工作部门,加挂县大数据应用发展管理局牌子。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,180.50万元,支出总计2,180.50万元。收支较上年决算数增加471.26万元、增长27.57%,主要原因一般公共预算项目支出中增加入驻公益性孵化平台反税和电竞赛事经费,和下属事业单位因增加人员经费。

2.收入情况。2019年度收入合计2,180.50万元,较上年决算数增加471.26万元,增长27.57%,主要原因一般公共预算项目支出中增加入驻公益性孵化平台反税和电竞赛事经费,和下属事业单位因增加人员经费。其中:财政拨款收入2,180.50万元,占100.00%

3.支出情况。2019年度支出合计2,180.50万元,较上年决算数增加471.26万元,增长27.57%,主要原因一般公共预算项目支出中增加入驻公益性孵化平台反税和电竞赛事经费,和下属事业单位因增加人员经费。其中:基本支出344.49万元,占15.80%;项目支出1,836.01万元,占84.20%

??4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,180.50万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加471.26万元,增长27.57%。主要原因一般公共预算项目支出中增加入驻公益性孵化平台反税和电竞赛事经费,和下属事业单位因增加人员经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,180.50万元,较上年决算数增加471.26万元,增长27.57%。主要原因一般公共预算项目支出中增加入驻公益性孵化平台反税和电竞赛事经费,和下属事业单位因增加人员经费。较年初预算数增加1,851.63万元,增长563.03%。主要原因是主要原因一般公共预算项目支出中增加入驻公益性孵化平台反税和电竞赛事经费,和下属事业单位因增加人员经费。

此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,180.50万元,较上年决算数增加471.26万元,增长27.57%。主要原因一般公共预算项目支出中增加入驻公益性孵化平台反税和电竞赛事经费,和下属事业单位因增加人员经费。较年初预算数增加1,851.63万元,增长563.03%。主要原因一般公共预算项目支出中增加入驻公益性孵化平台反税和电竞赛事经费,和下属事业单位因增加人员经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

?? 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.72万元,占0.03%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

(2)科学技术支出1,748.87万元,占80.20%,较年初预算数增加1,469.28万元,增长525.51%,主要原因一般公共预算项目支出中增加入驻公益性孵化平台反税和电竞赛事经费,和下属事业单位因增加人员经费。

(3)社会保障与就业支出32.33万元,占1.48%,较年初预算数增加3.20万元,增长10.99%,主要原因是因机构改革,行政编新调入7人(调出1人,调入8人)。

(4)卫生健康支出8.05万元,占0.37%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

(5)资源勘探信息等支出194.18万元,占8.91%,较年初预算数增加194.18万元,增长0.00%,主要原因是入驻公益性孵化平台反税194.18万元。

(6)商业服务业等支出184.98万元,占8.48%,较年初预算数增加184.98万元,增长0.00%,主要原因是入驻公益性孵化平台反税184.98万元。

(7)住房保障支出11.37万元,占0.52%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??2019年度一般公共财政拨款基本支出344.49万元。其中:人员经费233.65万元,较上年决算数减少9.22万元,下降3.80%,主要原因是本单位2019年职工社保基数、比例调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费110.85万元,较上年决算数增加98.10万元,增长769.41%,主要原因是由于机构改革,本单位2019年行政编新调入7人(调出1人,调入8人),相应的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

??2019年度三公经费支出共计15.19万元,较年初预算数减少1.71万元,下降10.12%,主要原因是本单位厉行节约、缩减公务接待、公车运行开支。较上年支出数减少10.53万元,下降40.94%,主要原因是本单位一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年安排1人出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

?? 2019年度本部门因公出国(境)费用4.62万元,主要是用于到美国招商考察(锂电产业)。费用支出较年初预算数减少1.08万元,下降18.95%,主要原因是严格按照公务出国(境)要求,厉行节约。较上年支出数增加4.62万元,增长0.00%,主要原因是2018年未安排人因公出国(境)。

公务车购置费0.00万元,本单位本年度未购置公务车辆,未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未发生公务车购置费。较上年支出数减少14.99万元,下降100.00%,主要原因是未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.66万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.14万元,下降1.79%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.04万元,下降0.52%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.91万元,主要用于接待主要用于接待主要用于接待国内其他省市科技厅、市内其他科技局、科普基地到我单位学习调研科技工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.49万元,下降14.41%,主要原因一是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降,二是本年度接待人次和批次有所减少。较上年支出数减少0.12万元,下降3.96%,主要原因是要原因一是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降,二是本年度接待人次和批次有所减少。

(三)三公经费实物量情况

??2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待67批次385人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费75.64元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.83万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出83.06万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加75.53万元,增长1,003.05%,主要原因是本年度单位新调入职工7人(调出1人,调入8人),相应的运行经费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.40万元,下降100.00%,主要原因是本年度未召开大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.72万元,较上年决算数增加0.08万元,增长12.50%,主要原因是本年度新调入职工7人,相应的培训费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2019年未开展预算绩效管理及自评工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:县科技局办公室,联系电话023-54232415,联系人:李正巧。

附件:忠县科学技术委员会2019年.xls


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