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[ 索引号 ]
11500233762685982W/2025-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县科技局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-11-25
[ 发布日期 ]
2025-11-25

忠县科学技术局(本级)2024年度部门决算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

拟订全县创新驱动发展战略方针及科技发展规划和政策并组织实施;统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,推进全县重大科技决策咨询相关制度建设;牵头负责科研项目立项,资金协调、评估、监管,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合;拟订科技创新基地建设规划,会同有关部门推进全县科技创新基地建设;组织拟订高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施;指导科技服务业、技术市场和技术中介组织发展;指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设;统筹推进科研诚信建设;承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传、科技统计、科技档案管理等工作;拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展县内外科技合作与科技人才交流。

(二)机构设置

部门共设办公室、科技规划科、科技企业科、科技服务科共4个科室。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为613.01万元。收、支与2023年度相比,增加60.03万元,增长10.9%,主要原因是新增忠县政务信息资源共享交换平台项目专项资金。

1.收入情况。2024年度收入合计613.01万元,2023年度相比,增加60.03万元,增长10.9%,主要原因是新增忠县政务信息资源共享交换平台项目专项资金。其中:财政拨款收入613.01万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计613.01万元,2023年度相比,增加60.03万元,增长10.9%,主要原因是新增忠县政务信息资源共享交换平台项目专项资金。其中:基本支出316.75万元,占51.7%;项目支出296.26万元,占48.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元。2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为613.01万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加60.03万元,增长10.9%。主要原因是新增忠县政务信息资源共享交换平台项目专项资金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入613.01万元,2023年度相比,增加60.03万元,增长10.9%。主要原因是新增忠县政务信息资源共享交换平台项目专项资金。较年初预算数减少166.44万元,下降21.4%。主要原因是因机构改革,人员和部分职责划转。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出613.01万元,2023年度相比,增加60.03万元,增长10.9%。主要原因是新增忠县政务信息资源共享交换平台项目专项资金。较年初预算数减少166.44万元,下降21.4%。主要原因是因机构改革,人员和部分职责划转,导致科学技术支出减少。。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)教育支出0.73万元,占0.1%较年初预算数减少0.13万元,下降15.1%,主要原因是因机构改革,人员划转导致教育支出减少。

2)科学技术支出518.03万元,占84.5%较年初预算数减少155.44万元,下降23.1%,主要原因是因机构改革,人员和部分职责划转,导致科学技术支出减少。

3)社会保障和就业支出58.67万元,占9.6%较年初预算数减少5.19万元,下降8.1%,主要原因是因机构改革,人员划转导致社会保障和就业支出减少。

4)卫生健康支出17.65万元,占2.9%较年初预算数减少2.43万元,下降12.1%,主要原因是因机构改革,人员划转导致卫生健康出减少。

5住房保障支出17.92万元,占2.9%较年初预算数减少3.26万元,下降15.4%,主要原因是因机构改革,人员划转导致住房保障减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出316.75万元。

其中:

人员经费278.44万元,2023年度相比,减少73.99万元,下降21.0%,主要原因是因机构改革,人员划转导致人员经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。公用经费38.31万元,2023年度相比,减少7.02万元,下降15.5%,主要原因是因机构改革,人员划转导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.56万元,较年初预算数减少2.84万元,下降33.8%,主要原因是机构改革,年初预算按原有人数预算。较上年支出数增加0.83万元,增长17.6%,主要原因是接待上级检查增多,加之车辆老旧,维修维护成本增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国(境)费用,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

2024年度本部门未发生公务车购置费,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费3.00万元,主要用于市内因公出行、项目进度检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数增加0.16万元,增长5.6%,主要原因是车辆老旧,维修维护成本增加。

公务接待费2.56万元,主要用于日常接待及招商引资接待等支出。费用支出较年初预算数减少2.84万元,下降52.6%,主要原因是机构改革,年初预算按原有人数预算。较上年支出数增加0.67万元,增长35.5%主要原因是本年接待上级检查增多。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待35批次320人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费79.92元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,2023年度相比,减少3.63万元,下降100.0%,主要原因是本年度无大型会议活动。本年度培训费支出2.73万元,2023年度相比,增加1.79万元,增长190.4%,主要原因是本年参加上级培训活动增多。本年度差旅费支出12.11万元,2023年度相比,增加4.32万元,增长55.5%,主要原因是本年出差次数增多。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出38.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少7.02万元,下降15.5%,主要原因是进一步压缩日常运行开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额11.66万元,其中:政府采购货物支出11.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.66元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额11.66万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要是城运中心新成立,采购办公电脑等。


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