皇冠足球比分

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>商务委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算
您当前的位置: 商务委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算
[ 索引号 ]
115002337094517814/2020-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县商务委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2020-09-11
[ 发布日期 ]
2020-09-11

忠县商务委员会2019年度部门决算情况说明

字号:
分享:

??一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻执行国家内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门研究起草本县商务工作的规范性文件并组织实施;拟订本县内外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划并组织实施。

2. 指导本县外商投资工作,组织拟订改善投资环境的措施;指导办理外商投诉工作;拟订开放型经济发展政策措施并组织实施;负责指导企业开展国内外合作交流,推进企业国际合作。??

3. 促进贸易发展方式转变,指导和协调本县贸易促进体系的建立;推动企业开拓多元化国际市场;组织指导对外贸易促进活动,推进出口基地建设;管理对外援助业务。

4. 推动全县服务贸易工作;会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施,推动服务外包公共服务平台建设,促进服务外包发展;指导推进服务贸易创新发展工作。??

5. 负责组织实施本县现代市场体系建设;统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局;实施互联网+流通行动计划,推进商贸流通产业结构调整,促进传统商业转型升级和新兴业态发展,促进商务产业与其他产业融合发展;推动连锁经营、城乡物流配送体系建设、电商物流等工作。??

6. 拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;开展统计监测和综合评价工作;推动商贸领域信用建设;负责重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理、行业监管行政执法的协调,参与打击商业欺诈等工作;承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责。??

7. 负责推进本县商贸服务业发展,拟订本县商贸服务业发展规划和政策,组织起草商贸服务业规范性文件并组织实施;发布商贸服务行业发展导向,组织、指导和推进商贸服务行业经营创新;负责推进本县商贸领域品牌建设。??

8. 负责推进商贸领域供给侧结构性改革,指导流通企业改革和创新发展;负责商贸行业管理,促进商贸企业发展;按有关规定对成品油流通进行监督管理。??

9. 负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施;负责电子商务领域诚信体系建设;统筹完善电子商务支撑体系建设;推进电子商务领域合作与交流;推进农村电子商务发展;推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。??

10. 拟订会展经济发展政策措施并组织实施;建立会展经济指标统计体系和信用评价体系,优化会展行业环境;组织实施境内外大型经贸展览活动,指导和支持品牌展会发展。??

11. 负责本县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急机制,按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。??

12. 负责办理职责范围内的行政审批事项。

13. 承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作;负责指导商贸服务业安全生产工作,配合有关部门做好商贸服务业安全生产监督管理工作;指导督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规;会同有关部门指导督促境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位。忠县商务委员会为县政府组成部门,核定编制为18名行政和20名事业,2019年决算数为18个行政人员和12个事业人员。内设:综合科、市场体系建设科、现代服务业发展科、对外经济合作科(招商引资办公室)、市场流通科(忠县商务行政执法支队)、市场运行调节科、消费促进科、电子商务和信息化科、行政审批和安全管理科共9个科室,忠县商务信息中心、农村电商服务中心2个直属事业单位。

(三)机构改革情况。

2019年年初预算时有三个机构,分别是商务委机关、商务信息中心、粮油质量监督检测站,2019年由于机构分流粮油质量监督检测站划入县发展改革委,2019年新设农村电商服务中心编制为5人,在职人数为0人;商务局机关及下属事业单位合并统一核算。

二、部门决算情况说明

商务委2019年财政拨款收43521811.76元,财政拨款支出43521811.76元,其中:一般公共服务支出26093247.23元,教育支出20327元,社会保障及就业支出2318694.07元,医疗卫生支出225150元,资源勘探信息等支出1697700元,商业服务业等支出8753781.34元,住房保障支出317860.00元。??

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,352.18万元,支出总计4,352.18万元。收支较上年决算数增加422.25万元、增长10.74%,主要原因是2019年人员的调入,在职人员、离退休人员基本工资调增,年终目标绩效考核增加。其中:财政拨款收入3929.93万元,占100.00%

2.收入情况。2019年度收入合计4,352.18万元,较上年决算数增加422.25万元,增长10.74%,主要原因是2018年人员的调入,在职人员、离退休人员基本工资调增,年终目标绩效考核增加。其中:基本收入983.23万元,占22.59%;项目收入3368.96万元,占77.41%。其中:财政拨款收入4,352.18万元,占100.00%,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2019年度支出合计4,352.18万元,较上年决算数增加422.25万元,增长10.74%,主要原因是2018年人员的调入,在职人员、离退休人员基本工资调增,年终目标绩效考核增加。其中:基本支出983.23万元,占22.59%;项目支出3368.96万元,占77.41%。其中:基本支出983.23万元,占22.59%;项目支出3,368.96万元,占77.41%,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元,

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,352.18万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加422.25万元,增长10.74%。主要原因是2019年人员的调入,在职人员、离退休人员基本工资调增,年终目标绩效考核增加。较年初预算数增加3245.40万元,增长293.23%。主要原因是向上级争取中央专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。