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[ 索引号 ]
11500233MB1733329T/2025-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县退役军人事务局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-11-18
[ 发布日期 ]
2025-11-18

重庆市忠县退役军人事务局2024年度决算公开说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

忠县退役军人事务局是忠县人民政府工作部门,为正科级行政单位。忠县退役军人事务局贯彻落实党中央、市委、县委皇冠足球比分:退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:

?1.贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作方针、政策、法规和决策部署,拟定我县退役军人工作规划计划并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门负责退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织实施有关退役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办外国在县烈士纪念建筑物名录,承办外国在县烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成县委、县政府和军队交办的其他任务。

(二)机构设置

忠县退役军人事务局设置4个内设机构,即办公室、思想政治和权益维护科(信访科)、安置就业和军休服务管理科、拥军优抚科。下属县军队离退休干部管理服务中心1个参公事业单位、县退役军人服务中心1个事业单位。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2782.15万元,支出总计2782.15万元。收支较上年决算数增加291.14万元,增加11.69%,主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计2782.15万元,较上年决算数增加291.14万元,增加11.69%,主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。其中:财政拨款收入2782.15万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2782.15万元,较上年决算数增加291.14万元,增加11.69%,主要原因是社会保障和卫生健康支出增加。其中:基本支出495.09万元,占17.8%;项目支出2287.07万元,占82.2%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2782.15万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加291.14万元,增加11.69%。主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2782.15万元,较上年决算数增加291.14万元,增加11.69%。主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。较年初预算数减少2359.61万元,减少45.89%。主要原因是抚恤、退役安置、优抚对象医疗等项目经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2782.15万元,增加291.14万元,增加11.69%。主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。较年初预算数减少2359.61万元,减少45.89%。主要原因是是抚恤、退役安置、优抚对象医疗等项目经费减少

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减

?4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出1.4万元,占0.05%,较年初预算数减少0.19万元,减少11.95%,主要原因厉行节约,控制培训支出。

2)社会保障与就业支出2596.22万元,占93.22%,较年初预算数减少1968.48万元,减少43.12%,主要原因是抚恤、退役安置等项目经费减少

3)卫生健康支出154.81万元,占5.56%,较年初预算数减少387.16万元,减少71.44%,主要原因是优抚对象医疗项目支出减少。

4)住房保障支出29.73万元,占1.07%,较年初预算数减少3.77万元,减少11.25%,主要原因是基数退休了2名职工

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2024年度一般公共财政拨款基本支出495.08万元。其中:人员经费425.89万元,较上年决算数减少64.53万元,下降13.16%主要原因是人员退休减少支出人员经费用途主要包括本单位及下属事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费69.19万元,较上年决算数减少4.11万元,下降5.6%,主要原因是进一步压缩日常运行开支。公用经费用途主要包括本单位及下属事业单位办公费、会议费、接待费、水电费、物业费、车辆运行费、差旅费等方面的开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨

三、财政拨款三公经费情况说明

?(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计7.26万元,较年初预算数减少0.74万元,下降9.25%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.28万元,下降18.18%,主要原因是公务接待减少。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

?公务车购置费0.00万元,与上年持平。

?公务车运行维护费6.00万元,主要用于公务车燃油、保险、维修、过桥过路费等费用支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数持平。

?公务接待费1.26万元,主要用于接待上级调研检查等开支。费用支出较年初预算数减少0.74万元,下降37%,主要原因是加强公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.28万元,下降18.18%,主要原因是加强公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)三公经费实物量情况

??2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待12批次157人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费80.25元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

?(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

??本年度会议费支出0.91万元,较上年决算数减少0.86万元,减少48.58%,主要原因是厉行节约,减少会议召开次数。本年度培训费支出17.09万元,较上年决算数增加11.82万元,增加224.28%,主要原因是退役士兵培训费增加

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出48.6万元,机关运行经费主用于开支本部门公用经费开支,包括办公费、车辆运行费、差旅费、水电费、公务接待费等支出。机关运行经费较上年支出数减少4.28万元,下降8.09%,主要原因人员减少,进一步压缩日常运行开支。

(三)国有资产占用情况说明

? 截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和13个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2287.06元。

部门整体绩效自评

????部门整体绩效自评表见附件。

项目支出绩效自评表(一级项目)

我部门无一级项目自评。

(二)部门绩效评价情况

我单位对双拥模范县城创建开展了绩效评价涉及财政拨款项目资金44.82万元,评价得分100,评价等次为好,绩效评价发现该项目开展情况较好,下一步将加大双拥活动开展,提高服务对象满意度。

绩效自评表见附件。

(三)财政绩效评价情况

市财政局委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:刘老师023-54240578??


收入支出决算总表




公开01

部门忠县退役军人事务局


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,782.15

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

1.40

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

2,596.22



九、卫生健康支出

154.81



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

29.73



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,782.15

本年支出合计

2,782.15

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,782.15

总计

2,782.15

?

?

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门忠县退役军人事务局







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,782.15

2,782.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,596.22

2,596.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

72.04

72.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.16

42.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.08

21.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.80

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

248.15

248.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

19.34

19.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

228.82

228.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

1,838.26

1,838.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

1,456.40

1,456.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

15.70

15.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

86.53

86.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

207.63

207.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

437.76

437.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

行政运行

226.65

226.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

138.12

138.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

72.99

72.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

154.81

154.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.15

27.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

15.11

15.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

127.66

127.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

127.66

127.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.73

29.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.73

29.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

29.73

29.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门忠县退役军人事务局





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

2,782.15

495.09

2,287.07

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,596.22

436.81

2,159.40

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

72.04

72.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.16

42.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.08

21.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.80

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

248.15

0.00

248.15

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

19.34

0.00

19.34

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

228.82

0.00

228.82

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

1,838.26

0.00

1,838.26

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

1,456.40

0.00

1,456.40

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

72.00

0.00

72.00

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

15.70

0.00

15.70

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

86.53

0.00

86.53

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

207.63

0.00

207.63

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

437.76

364.77

72.99

0.00

0.00

0.00

2082801

行政运行

226.65

226.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

138.12

138.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

72.99

0.00

72.99

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

154.81

27.15

127.66

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.15

27.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

15.11

15.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

127.66

0.00

127.66

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

127.66

0.00

127.66

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.73

29.73

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.73

29.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

29.73

29.73

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


?

财政拨款收入支出决算总表

部门忠县退役军人事务局




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,782.15

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

1.40

1.40





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

2,596.22

2,596.22





九、卫生健康支出

154.81

154.81





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

29.73

29.73





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,782.15

本年支出合计

2,782.15

2,782.15



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

2,782.15

总计

2,782.15

2,782.15



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门忠县退役军人事务局


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,782.15

495.09

2,287.07

205

教育支出

1.40

1.40

0.00

20508

进修及培训

1.40

1.40

0.00

2050803

培训支出

1.40

1.40

0.00

208

社会保障和就业支出

2,596.22

436.81

2,159.40

20805

行政事业单位养老支出

72.04

72.04

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.16

42.16

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.08

21.08

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.80

8.80

0.00

20808

抚恤

248.15

0.00

248.15

2080801

死亡抚恤

19.34

0.00

19.34

2080899

其他优抚支出

228.82

0.00

228.82

20809

退役安置

1,838.26

0.00

1,838.26

2080901

退役士兵安置

1,456.40

0.00

1,456.40

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

72.00

0.00

72.00

2080904

退役士兵管理教育

15.70

0.00

15.70

2080905

军队转业干部安置

86.53

0.00

86.53

2080999

其他退役安置支出

207.63

0.00

207.63

20828

退役军人管理事务

437.76

364.77

72.99

2082801

行政运行

226.65

226.65

0.00

2082850

事业运行

138.12

138.12

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

72.99

0.00

72.99

210

卫生健康支出

154.81

27.15

127.66

21011

行政事业单位医疗

27.15

27.15

0.00

2101101

行政单位医疗

15.11

15.11

0.00

2101102

事业单位医疗

7.76

7.76

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.28

4.28

0.00

21014

优抚对象医疗

127.66

0.00

127.66

2101401

优抚对象医疗补助

127.66

0.00

127.66

221

住房保障支出

29.73

29.73

0.00

22102

住房改革支出

29.73

29.73

0.00

2210201

住房公积金

29.73

29.73

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门忠县退役军人事务局




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

416.86

302

商品和服务支出

69.20

310

资本性支出


30101

基本工资

96.52

30201

办公费

8.71

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

42.61

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

77.54

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

73.15

30205

水费

0.07

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.16

30206

电费

3.47

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

21.08

30207

邮电费

4.32

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

22.87

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

3.81

30211

差旅费

3.20

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

29.73

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

3.68

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

3.72

30214

租赁费

0.72

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

9.03

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.40

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.61

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

8.43

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.55

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.60

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

17.09

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

1.69

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.00

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

9.97

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

11.41

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

425.89

公用经费合计

69.20

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门忠县退役军人事务局





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门忠县退役军人事务局


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门忠县退役军人事务局



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

48.60

(一)支出合计

7.26

7.26

(一)行政单位

33.04

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

15.56

2.公务用车购置及运行维护费

6.00

6.00

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

2)公务用车运行维护费

6.00

6.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

1.26

1.26

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

1.26

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车

1

2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

12

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

157

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

0.91



三、培训费

17.10



四、差旅费

11.41



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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