一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县皇冠足球比分:街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成县下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13.承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置
?按县编委设立的职能职责要求,内设党政办、党群办、经发办、社事民政办、规建环保办、平安办、应急办、财政办8个科室。机关编制44名(其中行政编制42名,工勤编制2名),核定内设机构领导职数10人,县管领导职数12人,在编在岗44名(其中行政编制42名,工勤人员2名)。6个事业单位,事业编制29人,在编在岗30人。
从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括一个行政单位:忠县人民政府白公街道办事处;事业单位 6个:社保所、农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3193.39万元,支出总计3193.39万元。收支较上年决算数减少1099.64万元,下降25.61%,主要原因是年中追加政府性专项资金收入和支出减少,无财政拨款结余、年初无结转结余。
2.收入情况。2023年度收入合计3193.39万元,较上年决算数减少1099.64万元,下降25.61%,主要原因是年中追加政府性专项资金收入减少,无财政拨款结余、年初无结转结余。其中:财政拨款收入3193.39万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3193.39万元,较上年决算数减少1099.64万元,下降25.61%,主要原因是年中追加政府性专项资金支出减少,无财政拨款结余、年初无结转结余。其中:基本支出1942.63万元,占60.83%;项目支出1250.76万元,占39.17%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3193.39万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1099.64万元,下降25.61%。主要原因是年中追加政府性专项资金收入和支出减少,无财政拨款结余、年初无结转结余。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3059.39万元,较上年决算数减少1223.64万元,下降28.57%。主要原因是人员减少、年中追加政府性专项资金收入减少、无财政拨款结余、年初无结转结余。较年初预算数增加654.70万元,增长27.23%。主要原因是人员增加、年中追加政府性专项资金收入、职务职级晋升、民政调标增加等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3059.39万元,较上年决算数减少1223.64万元,下降28.57%。主要原因是人员减少、年中追加政府性专项资金收入减少、无财政拨款结余、年初无结转结余。较年初预算数增加654.70万元,增长27.23%。主要原因是人员增加、年中追加政府性专项资金收入、职务职级晋升、民政调标增加等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1103.73万元,占36.08%,较年初预算数增加295.17万元,增长36.51%,主要原因是职务职级晋升,社区网格员经费补发。
(2)教育支出5.11万元,占0.17%,较年初预算数增加0.04万元,增长0.79%,主要原因是人员经费增加。
(3)文化旅游体育与传媒支出62.51万元,占2.04%,较年初预算数增加15.77万元,增长33.74%,主要原因是年中追加文化免费开放经费增加。
(4)社会保障与就业支出834.69万元,占27.28%,较年初预算数增加79.76万元,增长10.57%,主要原因是社保调标,民政优抚政策性调标,年中追加政府性专项资金增加。
(5)卫生健康支出73.74万元,占2.41%,较年初预算数增加0.52万元,增长0.71%,主要原因是人员经费增加。
(6)城乡社区支出136.07万元,占4.45%,较年初预算数增加36.30万元,增长36.38%,主要原因是人员转岗,人员增加,工资调标。
(7)农林水支出591.52万元,占19.33%,较年初预算数增加79.92万元,增长15.62%,主要原因是村社经费调整,年中追加政府性专项资金。
(8)自然资源海洋气象等支出65.92万元,占2.15%,较年初预算数增加65.92万元,增长100.00%,主要原因是年中追加道路硬化等基础设施建设。
(9)住房保障支出105.13万元,占3.44%,较年初预算数增加0.33万元,增长0.31%,主要原因是人员经费增加。
(10)灾害防治及应急管理支出80.97万元,占2.65%,较年初预算数增加80.97万元,增长100.00%,主要原因是冬春临时困难生活救助增加,旱灾生活救助资金增加,自然灾害等救济费增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出1942.63万元。其中:人员经费1722.78万元,较上年决算数增加371.74万元,增长27.52%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要为基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金。公用经费219.85万元,较上年决算数减少32.95万元,下降13.03%,主要原因是按照规定,厉行节约,严格控制支出范围和标准。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入134.00万元,较上年决算数增加124.00万元,增长1240.00%,主要原因是人居环境整治费用增加,千里樱园项目转型升级支出增加。本年支出134.00万元,较上年决算数增加124.00万元,增长1240.00%,主要原因是人居环境整治费用增加,千里樱园项目转型升级支出增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计8.48万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格落实中央八项规定,厉行节约。较上年支出数减少14.69万元,下降63.40%,主要原因是落实中央规定,从严控制“三公”经费支出范围和标准。
?(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出0,主要原因是本年度未安排出国出境学习。较上年支出数无增减,主要原因是本年度未安排出国出境学习。
?公务车购置费0.00万元。费用支出0,主要原因是2023年未购置公务用车。较上年支出数无增减,主要原因是2023年未购置公务用车。
?公务车运行维护费6.00万元,主要用于公务车辆燃油费、过路过桥费、保险费、维修费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格执行财政预算政策。较上年支出数无增减,主要原因是严格执行财政预算政策。
?公务接待费2.48万元,主要用于接待到我部门调研学习交流经验、上级领导指导检查工作、森林防火宣传、应急处置等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格落实中央八项规定,从严控制资金支出。较上年支出数减少14.69万元,下降85.56%,主要原因是严格落实中央八项规定,从严控制资金支出。
?(三)“三公”经费实物量情况
? 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待80批次541人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费45.91元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
?(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.60万元,下降100.00%,主要原因是本年度未实现会议费支出。。本年度培训费支出5.11万元,较上年决算数增加0.53万元,增长11.57%,主要原因是人员经费增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出169.14万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、邮电费、电费、差旅费、水费、印刷费、福利费、公务车运行及维护费、其他交通费用、公务接待费、会议费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少28.28万元,下降14.32%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费,从严控制各项经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金3193.39万元。
2023年度部门(单位)整体绩效目标自评表 | |||||||
部门(单位)名称 |
白公街道办事处 |
预算支出总量(万元) |
3193.39 |
实际支出总量(万元) |
3193.39 | ||
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
当年整体绩效目标 |
我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届历次全会、二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持全面从严治党,做到““四个意识”、“四个自信”和“两个维护””,切实增强全街道人民幸福感、获得感、安全感,切实营造风清气正的良好政治生态,切实保持全街道经济持续健康发展。我街道经济社会发展的预期目标是:实现地区生产总值增长2%以上;工业增加值增长4%以上;人均可支配收入增长5%以上;社会消费品零售总额增长2%以上。落实卫生室日常监督370次,免费开放服务365天开放,创业担保贷款完成85%,高校毕业生定制服务完成100%,优抚对象人员核查受理、调解居民矛盾纠纷和群众来信来访,覆盖率100% |
我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届历次全会、二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持全面从严治党,做到““四个意识”、“四个自信”和“两个维护””,切实增强全街道人民幸福感、获得感、安全感,切实营造风清气正的良好政治生态,切实保持全街道经济持续健康发展。我街道经济社会发展的实际完成目标是:实现地区生产总值增长4%;工业增加值增长4.1% ;人均可支配收入增长6%;社会消费品零售总额增长2.2%。落实卫生室日常监督370次,免费开放服务365天开放,创业担保贷款完成85%,高校毕业生定制服务完成100%,优抚对象人员核查受理、调解居民矛盾纠纷和群众来信来访,覆盖率100% | |||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
地区生产总值增长率 |
10 |
% |
≥ |
2 |
4 |
| |
工业增加值增长率 |
10 |
% |
≥ |
4 |
4.1 |
| |
人均可支配收入增长率 |
20 |
% |
≥ |
5 |
6 |
| |
社会消费品零售总额增长率 |
10 |
% |
≥ |
2 |
2.2 |
| |
|
落实卫生室日常监督370次 |
10 |
% |
≥ |
1370 |
100 |
|
|
文化免费开放天数 |
10 |
天 |
= |
365 |
100 |
|
|
高校毕业生定制服务 |
10 |
% |
= |
100 |
100 |
|
|
创业担保贷款完成率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
100 |
|
|
优抚对象人员核查 |
6 |
% |
≥ |
100 |
100 |
|
|
受理、调解居民矛盾纠纷和群众来信来访 |
4 |
% |
≥ |
100 |
100 |
|
?
?(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
?六、专业名词解释
?(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
?(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
?(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
?(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
?(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
?七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54686866。
?
?
?
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
公开部门:重庆市忠县白公街道办事处 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,059.39 |
一、一般公共服务支出 |
1,103.73 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
134.00 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
5.11 |
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
62.51 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
834.69 |
|
|
九、卫生健康支出 |
73.74 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
166.07 |
|
|
十二、农林水支出 |
693.52 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
65.92 |
|
|
十九、住房保障支出 |
105.13 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
80.97 |
|
|
二十三、其他支出 |
2.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
3,193.39 |
本年支出合计 |
3,193.39 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
3,193.39 |
总计 |
3,193.39 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市忠县白公街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
3,193.39 |
3,193.39 |
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,103.73 |
1,103.73 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,103.13 |
1,103.13 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
975.06 |
975.06 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
128.07 |
128.07 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
62.51 |
62.51 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
62.51 |
62.51 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
59.51 |
59.51 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
834.69 |
834.69 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
133.56 |
133.56 |
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
133.56 |
133.56 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.87 |
206.87 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.02 |
129.02 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.51 |
64.51 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
225.95 |
225.95 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
44.74 |
44.74 |
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
54.69 |
54.69 |
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
98.73 |
98.73 |
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
17.65 |
17.65 |
|
|
|
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
9.15 |
9.15 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
24.36 |
24.36 |
|
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
14.44 |
14.44 |
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
37.30 |
37.30 |
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
134.77 |
134.77 |
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
57.87 |
57.87 |
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
76.90 |
76.90 |
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
16.47 |
16.47 |
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.47 |
16.47 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
53.90 |
53.90 |
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
53.90 |
53.90 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
73.74 |
73.74 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.74 |
73.74 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.23 |
38.23 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.83 |
22.83 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
166.07 |
166.07 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
136.07 |
136.07 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
13.81 |
13.81 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
122.25 |
122.25 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
693.52 |
693.52 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
193.67 |
193.67 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
193.67 |
193.67 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
13.92 |
13.92 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
353.93 |
353.93 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
333.93 |
333.93 |
|
|
|
|
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
102.00 |
102.00 |
|
|
|
|
|
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
102.00 |
102.00 |
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
65.92 |
65.92 |
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
65.92 |
65.92 |
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
65.92 |
65.92 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
105.13 |
105.13 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
105.13 |
105.13 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
105.13 |
105.13 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.97 |
80.97 |
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
79.37 |
79.37 |
|
|
|
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
55.97 |
55.97 |
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市忠县白公街道办事处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
3,193.39 |
1,942.63 |
1,250.76 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,103.73 |
975.06 |
128.67 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,103.13 |
975.06 |
128.07 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
975.06 |
975.06 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
128.07 |
|
128.07 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
62.51 |
59.51 |
3.00 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
62.51 |
59.51 |
3.00 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
59.51 |
59.51 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
834.69 |
394.34 |
440.35 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
133.56 |
133.56 |
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
133.56 |
133.56 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.87 |
206.87 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.02 |
129.02 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.51 |
64.51 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
225.95 |
|
225.95 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
44.74 |
|
44.74 |
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
54.69 |
|
54.69 |
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
98.73 |
|
98.73 |
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
17.65 |
|
17.65 |
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
9.15 |
|
9.15 |
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
20810 |
社会福利 |
24.36 |
|
24.36 |
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
14.44 |
|
14.44 |
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
9.92 |
|
9.92 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
38.80 |
|
38.80 |
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
37.30 |
|
37.30 |
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
134.77 |
|
134.77 |
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
57.87 |
|
57.87 |
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
76.90 |
|
76.90 |
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
16.47 |
|
16.47 |
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.47 |
|
16.47 |
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
53.90 |
53.90 |
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
53.90 |
53.90 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
73.74 |
73.74 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.74 |
73.74 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.23 |
38.23 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.83 |
22.83 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
166.07 |
136.07 |
30.00 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
136.07 |
136.07 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
13.81 |
13.81 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
122.25 |
122.25 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
693.52 |
193.67 |
499.85 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
193.67 |
193.67 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
193.67 |
193.67 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
13.92 |
|
13.92 |
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.92 |
|
1.92 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
353.93 |
|
353.93 |
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
333.93 |
|
333.93 |
|
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
102.00 |
|
102.00 |
|
|
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
102.00 |
|
102.00 |
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
65.92 |
|
65.92 |
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
65.92 |
|
65.92 |
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
65.92 |
|
65.92 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
105.13 |
105.13 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
105.13 |
105.13 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
105.13 |
105.13 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.97 |
|
80.97 |
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
79.37 |
|
79.37 |
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
23.40 |
|
23.40 |
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
55.97 |
|
55.97 |
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门: 重庆市忠县白公街道办事处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
3,059.39 |
一、一般公共服务支出 |
1,103.73 |
1,103.73 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
134.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
62.51 |
62.51 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
834.69 |
834.69 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
73.74 |
73.74 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
166.07 |
136.07 |
30.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
693.52 |
591.52 |
102.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
65.92 |
65.92 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
105.13 |
105.13 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
80.97 |
80.97 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,193.39 |
本年支出合计 |
3,193.39 |
3,059.39 |
134.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,193.39 |
总计 |
3,193.39 |
3,059.39 |
134.00 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 重庆市忠县白公街道办事处 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
3,059.39 |
1,942.63 |
1,116.76 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,103.73 |
975.06 |
128.67 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,103.13 |
975.06 |
128.07 |
2010301 |
行政运行 |
975.06 |
975.06 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
128.07 |
|
128.07 |
20132 |
组织事务 |
0.60 |
|
0.60 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
|
0.60 |
205 |
教育支出 |
5.11 |
5.11 |
|
20508 |
进修及培训 |
5.11 |
5.11 |
|
2050803 |
培训支出 |
5.11 |
5.11 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
62.51 |
59.51 |
3.00 |
20701 |
文化和旅游 |
62.51 |
59.51 |
3.00 |
2070109 |
群众文化 |
59.51 |
59.51 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
834.69 |
394.34 |
440.35 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
133.56 |
133.56 |
|
2080150 |
事业运行 |
133.56 |
133.56 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.87 |
206.87 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.02 |
129.02 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.51 |
64.51 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.35 |
13.35 |
|
20808 |
抚恤 |
225.95 |
|
225.95 |
2080801 |
死亡抚恤 |
44.74 |
|
44.74 |
2080802 |
伤残抚恤 |
54.69 |
|
54.69 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
98.73 |
|
98.73 |
2080805 |
义务兵优待 |
17.65 |
|
17.65 |
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
9.15 |
|
9.15 |
2080899 |
其他优抚支出 |
1.00 |
|
1.00 |
20810 |
社会福利 |
24.36 |
|
24.36 |
2081001 |
儿童福利 |
14.44 |
|
14.44 |
2081002 |
老年福利 |
9.92 |
|
9.92 |
20811 |
残疾人事业 |
38.80 |
|
38.80 |
2081105 |
残疾人就业 |
1.50 |
|
1.50 |
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
37.30 |
|
37.30 |
20821 |
特困人员救助供养 |
134.77 |
|
134.77 |
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
57.87 |
|
57.87 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
76.90 |
|
76.90 |
20825 |
其他生活救助 |
16.47 |
|
16.47 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.47 |
|
16.47 |
20828 |
退役军人管理事务 |
53.90 |
53.90 |
|
2082850 |
事业运行 |
53.90 |
53.90 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.74 |
73.74 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.74 |
73.74 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.23 |
38.23 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.83 |
22.83 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.68 |
12.68 |
|
212 |
城乡社区支出 |
136.07 |
136.07 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
136.07 |
136.07 |
|
2120101 |
行政运行 |
13.81 |
13.81 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
122.25 |
122.25 |
|
213 |
农林水支出 |
591.52 |
193.67 |
397.85 |
21301 |
农业农村 |
193.67 |
193.67 |
|
2130104 |
事业运行 |
193.67 |
193.67 |
|
21303 |
水利 |
30.00 |
|
30.00 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
30.00 |
|
30.00 |
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
13.92 |
|
13.92 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
12.00 |
|
12.00 |
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.92 |
|
1.92 |
21307 |
农村综合改革 |
353.93 |
|
353.93 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
|
20.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
333.93 |
|
333.93 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
65.92 |
|
65.92 |
22001 |
自然资源事务 |
65.92 |
|
65.92 |
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
65.92 |
|
65.92 |
221 |
住房保障支出 |
105.13 |
105.13 |
|
22102 |
住房改革支出 |
105.13 |
105.13 |
|
2210201 |
住房公积金 |
105.13 |
105.13 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.97 |
|
80.97 |
22401 |
应急管理事务 |
79.37 |
|
79.37 |
2240108 |
应急救援 |
23.40 |
|
23.40 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
55.97 |
|
55.97 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.60 |
|
1.60 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.60 |
|
1.60 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门: 重庆市忠县白公街道办事处 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,708.79 |
302 |
商品和服务支出 |
219.85 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
347.64 |
30201 |
办公费 |
21.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
158.25 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
439.62 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
339.66 |
30205 |
水费 |
3.09 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
129.02 |
30206 |
电费 |
16.48 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
64.51 |
30207 |
邮电费 |
20.05 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.06 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.94 |
30211 |
差旅费 |
40.35 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
105.13 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
11.68 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41.29 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.98 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.11 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
12.85 |
30217 |
公务接待费 |
2.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
20.84 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
0.13 |
30229 |
福利费 |
11.87 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.25 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.24 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,722.78 |
公用经费合计 |
219.85 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市忠县白公街道办事处 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
134.00 |
134.00 |
|
134.00 |
| |
212 |
城乡社区支出 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
213 |
农林水支出 |
|
102.00 |
102.00 |
|
102.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
|
102.00 |
102.00 |
|
102.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
|
102.00 |
102.00 |
|
102.00 |
|
229 |
其他支出 |
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门: 重庆市忠县白公街道办事处 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
?
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开部门: 重庆市忠县白公街道办事处 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
169.14 |
(一)支出合计 |
8.48 |
8.48 |
(一)行政单位 |
158.16 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
10.98 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
(2)公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.48 |
2.48 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
2.48 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
80 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
541 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
5.11 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
?