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[ 索引号 ]
11500233327773371C/2024-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县白公街道
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-10-30
[ 发布日期 ]
2024-10-30

重庆市忠县人民政府白公街道办事处(本级)2023年度决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.执行县级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。2.执行本街道的经济和社会发展规划、预算,管理本街道的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。4.关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。5.加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6.保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7.保护各种经济组织的合法权益。8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。9不断强化社会维稳体系,加强基层村(社区)社会治安综合治理,防范和化解基层村(社区)社会矛盾,确保社会稳定10.完成上级交办的其他事务。

忠县白公街道下辖1个行政单位,即忠县人民政府白公街道办事处;6个事业单位:忠县白公街道综合行政执法大队、忠县白公街道社区文化服务中心、忠县白公街道劳动就业和社会保障服务所、忠县白公街道农业服务中心、忠县白公街道退役军人服务站、忠县白公街道社区事务服务中心。

(二)机构设置

按县编委设立的职能职责要求,内设党政办、党群办、经发办、社事民政办、规建环保办、平安办、应急办、财政办8个科室。机关编制44名(其中行政编制44名,工勤编制2名),核定内设机构领导职数10人,县管领导职数12人,在编在岗44名(其中行政编制42名,工勤人员2名)。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2492.13万元,支出总计2492.13万元。收支较上年决算数减少1268.48万元,下降33.73%,主要原因是追加年中政府性专项资金收入和支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2492.13万元,较上年决算数减少1268.48万元,下降33.73%,主要原因是年中追加政府性专项资金收入减少。其中:财政拨款收入2492.13万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2492.13万元,较上年决算数减少1268.48万元,下降33.73%,主要原因是年中追加政府性专项资金及项目资金支出减少。其中:基本支出1244.37万元,占49.93%;项目支出1247.76万元,占50.07%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是全年预算收入和预算支出达到平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2492.13万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1268.48万元,下降33.73%。主要原因是追加政府性专项资金及项目资金收入支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2358.13万元,较上年决算数减少1392.48万元,下降37.13%。主要原因是基础设施投资减少,年中追加项目资金减少。较年初预算数增加506.83万元,增长27.38%。主要原因是职务职级晋升调标,人员增加,基础设施投资增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2358.13万元,较上年决算数减少1392.48万元,下降37.13%。主要原因是基础设施投资减少,年中追加项目资金减少。较年初预算数增加506.83万元,增长27.38%。主要原因是职务职级晋升调标,人员增加,基础设施投资增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

?4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1103.73万元,占46.81%,较年初预算数增加295.17万元,增长36.51%,主要原因是职务职级晋升调整、社区网格员经费补发。政府性公共服务专项资金追加。

(2)教育支出3.14万元,占0.13%,较年初预算数减少0.06万元,下降1.88%,主要原因是人员经费减少。

(3)社会保障与就业支出584.72万元,占24.80%,较年初预算数增加39.63万元,增长7.27%,主要原因是民政优抚人员增加和调标。

(4)卫生健康支出45.38万元,占1.92%,较年初预算数减少0.60万元,下降1.30%,主要原因是人员减少。

(5)农林水支出397.85万元,占16.87%,较年初预算数增加26.81万元,增长7.23%,主要原因是年中追加农业专项资金支出增加。

(6)自然资源海洋气象等支出65.92万元,占2.80%,较年初预算数增加65.92万元,增长100.00%,主要原因是年中追加道路硬化等基础设施建设。

(7)住房保障支出76.41万元,占3.24%,较年初预算数减少1.02万元,下降1.32%,主要原因是人员调出减少。

(8)灾害防治及应急管理支出80.97万元,占3.43%,较年初预算数增加80.97万元,增长100.00%,主要原因是冬春临时困难生活救助增加,旱灾生活救助资金增加,自然灾害等救济费增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出1244.37万元。其中:人员经费1086.21万元,较上年决算数增加202.23万元,增长22.88%,主要原因是人员增加及职务晋升调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费158.16万元,较上年决算数减少29.29万元,下降15.63%,主要原因是按照规定,厉行节约。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入134.00万元,较上年决算数增加124.00万元,增长1240.00%,主要原因是人居环境整治费用增加,千里樱园项目转型升级支出增加。本年支出134.00万元,较上年决算数增加124.00万元,增长1240.00%,主要原因是人居环境整治费用增加,千里樱园项目转型升级支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

?本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

?(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.62万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格落实中央八项规定,厉行节约。较上年支出数减少11.55万元,下降60.25%,主要原因是落实中央规定,从严控制“三公”经费支出范围和标准。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度未安排出国出境学习。较上年支出数无增减,主要原因是本年度未安排出国出境学习。

?公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是为2023年未购置公务用车。较上年支出数无增减,主要原因是2023年未购置公务用车。

?公务车运行维护费6.00万元,主要用于公务车辆燃油费、过路过桥费、保险费、维修费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格执行财政预算政策。较上年支出数无增减,主要原因是严格执行财政预算政策。

?公务接待费1.62万元,主要用于接待到我单位调研学习交流经验、上级领导指导检查工作、森林防火宣传、应急处置等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格落实中央八项规定,从严控制资金支出。较上年支出数减少11.55万元,下降87.70%,主要原因是严格落实中央八项规定,从严控制资金支出。

(三)“三公”经费实物量情况

? 2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待45批次360人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费45.00元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

? 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.60万元,下降100.00%,主要原因是本年度无会议费。本年度培训费支出3.14万元,较上年决算数增加0.23万元,增长7.90%,主要原因是人员经费增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出158.16万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、邮电费、电费、差旅费、水费、印刷费、福利费、公务车运行及维护费、其他交通费用、公务接待费、会议费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少29.29万元,下降15.63%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费,从严控制各项经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金102万元。

2023年度部门(单位)整体绩效目标自评表

部门(单位)名称

白公街道办事处

预算支出总量(万元)

2492.13

实际支出总量(万元)

2492.13

年初设定目标

全年实际完成情况

当年整体绩效目标

我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届历次全会、二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持全面从严治党,做到“四个意识”、“四个自信”和“两个维护”,切实增强全街道人民幸福感、获得感、安全感,切实营造风清气正的良好政治生态,切实保持全街道经济持续健康发展。我街道经济社会发展的预期目标是:1.实现地区生产总值增长同比2%以上;2.工业增加值增长4%以上;3.人均可支配收入增长5%以上;4.社会消费品零售总额增长2%以上。

我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届历次全会、二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持全面从严治党,做到“四个意识”、“四个自信”和“两个维护”,切实增强全街道人民幸福感、获得感、安全感,切实营造风清气正的良好政治生态,切实保持全街道经济持续健康发展。我街道经济社会发展的实际完成目标是:1.实现地区生产总值增长4%;2.工业增加值增长4.1%;3.人均可支配收入增长6%4.社会消费品零售总额增长2.2%

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

实际完成指标值

未完成原因和改进措施

地区生产总值增长率

30

%

2

4

工业增加值增长率

20

%

4

4.1

人均可支配收入增长率

40

%

5

6

社会消费品零售总额增长率

10

%

2

2.2

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

?六、专业名词解释

?(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

?(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

?(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

?(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

?(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

?(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

?(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

?(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

?七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54686866。

?


?

?

收入支出决算总表

公开01表

公开单位:重庆市忠县人民政府白公街道办事处(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,358.13

一、一般公共服务支出

1,103.73

二、政府性基金预算财政拨款收入

134.00

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

3.14

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

584.72

九、卫生健康支出

45.38

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

30.00

十二、农林水支出

499.85

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

65.92

十九、住房保障支出

76.41

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

80.97

二十三、其他支出

2.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,492.13

本年支出合计

2,492.13

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,492.13

总计

2,492.13

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

收入决算表

公开单位:重庆市忠县人民政府白公街道办事处(本级)

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,492.13

2,492.13

201

一般公共服务支出

1,103.73

1,103.73

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,103.13

1,103.13

2010301

行政运行

975.06

975.06

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

128.07

128.07

20132

组织事务

0.60

0.60

2013299

其他组织事务支出

0.60

0.60

205

教育支出

3.14

3.14

20508

进修及培训

3.14

3.14

2050803

培训支出

3.14

3.14

208

社会保障和就业支出

584.72

584.72

20805

行政事业单位养老支出

144.38

144.38

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.91

90.91

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.46

45.46

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.01

8.01

20808

抚恤

225.95

225.95

2080801

死亡抚恤

44.74

44.74

2080802

伤残抚恤

54.69

54.69

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

98.73

98.73

2080805

义务兵优待

17.65

17.65

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

9.15

9.15

2080899

其他优抚支出

1.00

1.00

20810

社会福利

24.36

24.36

2081001

儿童福利

14.44

14.44

2081002

老年福利

9.92

9.92

20811

残疾人事业

38.80

38.80

2081105

残疾人就业

1.50

1.50

2081107

残疾人生活和护理补贴

37.30

37.30

20821

特困人员救助供养

134.77

134.77

2082101

城市特困人员救助供养支出

57.87

57.87

2082102

农村特困人员救助供养支出

76.90

76.90

20825

其他生活救助

16.47

16.47

2082502

其他农村生活救助

16.47

16.47

210

卫生健康支出

45.38

45.38

21011

行政事业单位医疗

45.38

45.38

2101101

行政单位医疗

37.58

37.58

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.80

7.80

212

城乡社区支出

30.00

30.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

30.00

30.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

30.00

30.00

213

农林水支出

499.85

499.85

21303

水利

30.00

30.00

2130306

水利工程运行与维护

30.00

30.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

13.92

13.92

2130504

农村基础设施建设

12.00

12.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.92

1.92

21307

农村综合改革

353.93

353.93

2130701

对村级公益事业建设的补助

20.00

20.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

333.93

333.93

21367

三峡水库库区基金支出

102.00

102.00

2136701

基础设施建设和经济发展

102.00

102.00

220

自然资源海洋气象等支出

65.92

65.92

22001

自然资源事务

65.92

65.92

2200199

其他自然资源事务支出

65.92

65.92

221

住房保障支出

76.41

76.41

22102

住房改革支出

76.41

76.41

2210201

住房公积金

76.41

76.41

224

灾害防治及应急管理支出

80.97

80.97

22401

应急管理事务

79.37

79.37

2240108

应急救援

23.40

23.40

2240199

其他应急管理支出

55.97

55.97

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.60

1.60

2240703

自然灾害救灾补助

1.60

1.60

229

其他支出

2.00

2.00

22960

彩票公益金安排的支出

2.00

2.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2.00

2.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


支出决算表

公开单位: 重庆市忠县人民政府白公街道办事处(本级)

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,492.13

1,244.37

1,247.76

201

一般公共服务支出

1,103.73

975.06

128.67

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,103.13

975.06

128.07

2010301

行政运行

975.06

975.06

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

128.07

128.07

20132

组织事务

0.60

0.60

2013299

其他组织事务支出

0.60

0.60

205

教育支出

3.14

3.14

20508

进修及培训

3.14

3.14

2050803

培训支出

3.14

3.14

208

社会保障和就业支出

584.72

144.38

440.35

20805

行政事业单位养老支出

144.38

144.38

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.91

90.91

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.46

45.46

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.01

8.01

20808

抚恤

225.95

225.95

2080801

死亡抚恤

44.74

44.74

2080802

伤残抚恤

54.69

54.69

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

98.73

98.73

2080805

义务兵优待

17.65

17.65

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

9.15

9.15

2080899

其他优抚支出

1.00

1.00

20810

社会福利

24.36

24.36

2081001

儿童福利

14.44

14.44

2081002

老年福利

9.92

9.92

20811

残疾人事业

38.80

38.80

2081105

残疾人就业

1.50

1.50

2081107

残疾人生活和护理补贴

37.30

37.30

20821

特困人员救助供养

134.77

134.77

2082101

城市特困人员救助供养支出

57.87

57.87

2082102

农村特困人员救助供养支出

76.90

76.90

20825

其他生活救助

16.47

16.47

2082502

其他农村生活救助

16.47

16.47

210

卫生健康支出

45.38

45.38

21011

行政事业单位医疗

45.38

45.38

2101101

行政单位医疗

37.58

37.58

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.80

7.80

212

城乡社区支出

30.00

30.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

30.00

30.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

30.00

30.00

213

农林水支出

499.85

499.85

21303

水利

30.00

30.00

2130306

水利工程运行与维护

30.00

30.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

13.92

13.92

2130504

农村基础设施建设

12.00

12.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.92

1.92

21307

农村综合改革

353.93

353.93

2130701

对村级公益事业建设的补助

20.00

20.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

333.93

333.93

21367

三峡水库库区基金支出

102.00

102.00

2136701

基础设施建设和经济发展

102.00

102.00

220

自然资源海洋气象等支出

65.92

65.92

22001

自然资源事务

65.92

65.92

2200199

其他自然资源事务支出

65.92

65.92

221

住房保障支出

76.41

76.41

22102

住房改革支出

76.41

76.41

2210201

住房公积金

76.41

76.41

224

灾害防治及应急管理支出

80.97

80.97

22401

应急管理事务

79.37

79.37

2240108

应急救援

23.40

23.40

2240199

其他应急管理支出

55.97

55.97

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.60

1.60

2240703

自然灾害救灾补助

1.60

1.60

229

其他支出

2.00

2.00

22960

彩票公益金安排的支出

2.00

2.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2.00

2.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


?

财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市忠县人民政府白公街道办事处(本级)

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,358.13

一、一般公共服务支出

1,103.73

1,103.73

二、政府性基金预算财政拨款

134.00

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

3.14

3.14

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

584.72

584.72

九、卫生健康支出

45.38

45.38

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

30.00

30.00

十二、农林水支出

499.85

397.85

102.00

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

65.92

65.92

十九、住房保障支出

76.41

76.41

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

80.97

80.97

二十三、其他支出

2.00

2.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,492.13

本年支出合计

2,492.13

2,358.13

134.00

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,492.13

总计

2,492.13

2,358.13

134.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市忠县人民政府白公街道办事处(本级)

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,358.13

1,244.37

1,113.76

201

一般公共服务支出

1,103.73

975.06

128.67

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,103.13

975.06

128.07

2010301

行政运行

975.06

975.06

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

128.07

128.07

20132

组织事务

0.60

0.60

2013299

其他组织事务支出

0.60

0.60

205

教育支出

3.14

3.14

20508

进修及培训

3.14

3.14

2050803

培训支出

3.14

3.14

208

社会保障和就业支出

584.72

144.38

440.35

20805

行政事业单位养老支出

144.38

144.38

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.91

90.91

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.46

45.46

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.01

8.01

20808

抚恤

225.95

225.95

2080801

死亡抚恤

44.74

44.74

2080802

伤残抚恤

54.69

54.69

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

98.73

98.73

2080805

义务兵优待

17.65

17.65

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

9.15

9.15

2080899

其他优抚支出

1.00

1.00

20810

社会福利

24.36

24.36

2081001

儿童福利

14.44

14.44

2081002

老年福利

9.92

9.92

20811

残疾人事业

38.80

38.80

2081105

残疾人就业

1.50

1.50

2081107

残疾人生活和护理补贴

37.30

37.30

20821

特困人员救助供养

134.77

134.77

2082101

城市特困人员救助供养支出

57.87

57.87

2082102

农村特困人员救助供养支出

76.90

76.90

20825

其他生活救助

16.47

16.47

2082502

其他农村生活救助

16.47

16.47

210

卫生健康支出

45.38

45.38

21011

行政事业单位医疗

45.38

45.38

2101101

行政单位医疗

37.58

37.58

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.80

7.80

213

农林水支出

397.85

397.85

21303

水利

30.00

30.00

2130306

水利工程运行与维护

30.00

30.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

13.92

13.92

2130504

农村基础设施建设

12.00

12.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.92

1.92

21307

农村综合改革

353.93

353.93

2130701

对村级公益事业建设的补助

20.00

20.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

333.93

333.93

220

自然资源海洋气象等支出

65.92

65.92

22001

自然资源事务

65.92

65.92

2200199

其他自然资源事务支出

65.92

65.92

221

住房保障支出

76.41

76.41

22102

住房改革支出

76.41

76.41

2210201

住房公积金

76.41

76.41

224

灾害防治及应急管理支出

80.97

80.97

22401

应急管理事务

79.37

79.37

2240108

应急救援

23.40

23.40

2240199

其他应急管理支出

55.97

55.97

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.60

1.60

2240703

自然灾害救灾补助

1.60

1.60

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市忠县人民政府白公街道办事处(本级)

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,077.84

302

商品和服务支出

158.16

310

资本性支出

30101

基本工资

211.94

30201

办公费

10.42

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

151.08

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

435.71

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

1.94

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90.91

30206

电费

13.85

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

45.46

30207

邮电费

16.75

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

37.58

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

6.88

30211

差旅费

25.91

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

76.41

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

7.20

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

14.68

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

8.37

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

3.14

31022

无形资产购置

30302

退休费

7.71

30217

公务接待费

1.62

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.60

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

12.95

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

0.06

30229

福利费

7.28

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.00

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

36.25

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

22.04

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,086.21

公用经费合计

158.16

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市忠县人民政府白公街道办事处(本级)

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

134.00

134.00

134.00

212

城乡社区支出

30.00

30.00

30.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

30.00

30.00

30.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

30.00

30.00

30.00

213

农林水支出

102.00

102.00

102.00

21367

三峡水库库区基金支出

102.00

102.00

102.00

2136701

基础设施建设和经济发展

102.00

102.00

102.00

229

其他支出

2.00

2.00

2.00

22960

彩票公益金安排的支出

2.00

2.00

2.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2.00

2.00

2.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市忠县人民政府白公街道办事处(本级)

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开单位: 重庆市忠县人民政府白公街道办事处(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

158.16

(一)支出合计

7.62

7.62

(一)行政单位

158.16

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

6.00

6.00

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

6.00

6.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.62

1.62

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

1.62

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

45

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

360

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

3.14

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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