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一、部门基本情况
(一)职能职责
1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道党员代表会议(党员大会)的决议、决定,协助县人大常委会保证宪法、法律、法规和人民代表大会和常务委员会的决议、决定在本辖区的遵守和执行。2.执行本街道的经济和社会发展规划、预算,管理本街道的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高效经济体系。4.街道党工委领导街道人大工委、街道办事处、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对街道人民武装工作实行统一领导。5.加强街道党工委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属街道党工委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。6.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务工作。7.领导本街道的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。8.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权力和其他权力。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。9.联系本辖区的人大代表,组织本辖区的县人大代表开展联系选民、反映群众意见和要求等工作。10.承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。
忠县白公街道下辖1个行政单位,即忠县人民政府白公街道办事处;5个事业单位:忠县白公街道综合行政执法大队、忠县白公街道新时代文明实践服务中心、忠县白公街道便民服务中心、忠县白公街道产业发展服务中心、忠县白公街道城镇建设服务中心。
(二)机构设置
按县编委设立的职能职责要求,内设基层治理指挥中心、党的建设板块、经济发展板块、平安法治板块、民生服务板块5个板块。机关编制45名(其中行政编制43名,工勤编制2名),核定内设机构领导职数10人,县管领导职数12人,在编在岗43名(其中行政编制41名,工勤人员2名)。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3276.35万元。收、支与2023年度相比,增加784.22万元,增长31.5%,主要原因是人员经费及项目支出标准调整,以及新增部分民生实事项目投入。
1.收入情况。2024年度收入合计3276.35万元,与2023年度相比,增加784.22万元,增长31.5%,主要原因是人员经费及项目支出标准调整,以及新增部分民生实事项目投入。其中:财政拨款收入3276.35万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3276.35万元,与2023年度相比,增加784.22万元,增长31.5%,主要原因是人员经费及项目支出标准调整,以及新增部分民生实事项目投入。其中:基本支出1083.65万元,占33.1%;项目支出2192.70万元,占66.9%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是严格执行预算,做到收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3276.35万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加784.22万元,增长31.5%。主要原因是财政保障力度增强,相应增加拨款额度。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3139.85万元,与2023年度相比,增加781.72万元,增长33.2%。主要原因是人员支出及项目经费拨款增加。较年初预算数增加13.73万元,增长0.4%。主要原因是预算执行中根据实际需要进行了适当调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3139.85万元,与2023年度相比,增加781.72万元,增长33.2%。主要原因是基本支出和项目支出实际需求增加。较年初预算数增加13.73万元,增长0.4%。主要原因是预算执行中按规定进行了合理调剂。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出1108.51万元,占35.3%,较年初预算数增加228.58万元,增长26.0%,主要原因是保障机关日常运转及相关公共服务项目支出增加。
(2)教育支出3.04万元,占0.1%,较年初预算数减少0.02万元,下降0.7%,主要原因是按实际培训计划执行,略有结余。
(3)社会保障和就业支出858.69万元,占27.4%,较年初预算数增加31.88万元,增长3.9%,主要原因是落实社会保障政策,相应支出增加。
(4)卫生健康支出63.48万元,占2.0%,较年初预算数减少0.15万元,下降0.2%,主要原因是按实际发生额列支。
(5)农林水支出912.99万元,占29.1%,较年初预算数减少181.15万元,下降16.6%,主要原因是部分项目按进度支付,未完全结算。
(6)住房保障支出174.38万元,占5.6%,较年初预算数减少0.42万元,下降0.2%,主要原因是人员变动导致公积金支出微调。
(7)灾害防治及应急管理支出18.76万元,占0.6%,较年初预算数减少65.00万元,下降77.6%,主要原因是相关应急项目按实际实施情况支付。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是加强预算管理,提高资金使用效率。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1083.65万元。
其中:
人员经费929.20万元,与2023年度相比,减少157.01万元,下降14.5%,主要原因是人员减少及相关经费标准调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费154.45万元,与2023年度相比,减少3.71万元,下降2.4%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入136.50万元,与2023年度相比,增加2.50万元,增长1.9%,主要原因是基金项目投入微调。本年支出136.50万元,与2023年度相比,增加2.50万元,增长1.9%,主要原因是按项目进度完成支付。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.62万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格执行预算,控制支出规模。较上年支出数无增减,主要原因是持续贯彻落实中央八项规定精神,严控“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度无因公出国(境)计划。较上年支出数无增减,主要原因是近年均未安排因公出国(境)活动。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度未安排公务用车购置。较上年支出数无增减,主要原因是按需保障,未新增购置。
公务用车运行维护费6.00万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等日常运行支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是加强车辆管理,控制运行成本。较上年支出数无增减,主要原因是运行维护支出保持稳定。
公务接待费1.62万元,主要用于接待上级部门工作检查、调研及兄弟单位交流学习等公务活动。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是按规定标准和批次控制接待支出。较上年支出数无增减,主要原因是继续压缩公务接待开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待3批次29人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费58.91元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。
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四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.60万元,与2023年度相比,增加0.60万元,增长100.0%,主要原因是本年度组织召开了街道年度工作总结及部署等会议。本年度培训费支出3.54万元,与2023年度相比,增加0.40万元,增长12.7%,主要原因是加强了干部职工业务能力培训。本年度差旅费支出29.50万元,与2023年度相比,增加3.59万元,增长13.9%,主要原因是外出公务及学习交流活动有所增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出154.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少3.71万元,下降2.4%,主要原因是落实过紧日子要求,压减非急需非刚性支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
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2024年度部门(单位)整体绩效目标自评表 | |||||||
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部门(单位)名称 |
白公街道办事处 |
预算支出总量(万元) |
3276.35 |
实际支出总量(万元) |
3276.35 | ||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,认真贯彻落实市委六届历次全会精神和县委十五届六次、七次全会精神,突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向,紧紧围绕县委“1116”总体工作思路坚决落实县委、县政府各项工作部署安排,经济社会各项事业保持平稳健康发展,迈出高质量发展的坚实步伐。我街道经济社会发展的预期目标是:1.实现地区生产总值增长同比5%以上;2.工业增加值增长4%以上;3.人均可支配收入增长5%以上;4.社会消费品零售总额增长2%以上。 |
我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,认真贯彻落实市委六届历次全会精神和县委十五届六次、七次全会精神,突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向,紧紧围绕县委“1116”总体工作思路,坚持稳中求进工作总基调,以接续奋斗的定力和笃志前行的勇气,坚决落实县委、县政府各项工作部署安排,经济社会各项事业保持平稳健康发展,迈出了高质量发展的坚实步伐。我街道经济社会发展的实际完成目标是:1.实现地区生产总值增长7.4%;2.工业增加值增长6.2%;3.人均可支配收入增长6%;4.社会消费品零售总额增长3.8%。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
地区生产总值增长率 |
30 |
% |
≥ |
2 |
7.4 |
| |
|
工业增加值增长率 |
20 |
% |
≥ |
4 |
6.2 |
| |
|
人均可支配收入增长率 |
40 |
% |
≥ |
5 |
6 |
| |
|
社会消费品零售总额增长率 |
10 |
% |
≥ |
2 |
3.8 |
| |
?
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价
?? ?六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54686866.
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收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:忠县人民政府白公街道办事处(本级) |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,139.85 |
一、一般公共服务支出 |
1,108.51 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
136.50 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
3.04 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
858.69 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
63.48 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
38.50 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,002.99 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
174.38 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
18.76 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
8.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,276.35 |
本年支出合计 |
3,276.35 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
3,276.35 |
总计 |
3,276.35 |
?
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:忠县人民政府白公街道办事处(本级) |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,276.35 |
3,276.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,108.51 |
1,108.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,108.51 |
1,108.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
793.91 |
793.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
133.54 |
133.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
181.07 |
181.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
858.69 |
858.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.84 |
148.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.44 |
88.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
234.04 |
234.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
55.72 |
55.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
105.46 |
105.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
23.33 |
23.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
9.56 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
259.78 |
259.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
245.02 |
245.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
38.18 |
38.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
145.76 |
145.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
62.98 |
62.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
82.78 |
82.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
28.47 |
28.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
28.47 |
28.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
63.48 |
63.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.48 |
63.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.28 |
55.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
34.50 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,002.99 |
1,002.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
44.98 |
44.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
34.98 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
181.73 |
181.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
181.73 |
181.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
604.28 |
604.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
194.00 |
194.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
410.28 |
410.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
174.38 |
174.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.38 |
74.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.38 |
74.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18.76 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:忠县人民政府白公街道办事处(本级) |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
3,276.35 |
1,083.65 |
2,192.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,108.51 |
793.91 |
314.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,108.51 |
793.91 |
314.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
793.91 |
793.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
133.54 |
0.00 |
133.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
181.07 |
0.00 |
181.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
858.69 |
148.84 |
709.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.84 |
148.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.44 |
88.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
234.04 |
0.00 |
234.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.17 |
0.00 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
55.72 |
0.00 |
55.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
105.46 |
0.00 |
105.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
23.33 |
0.00 |
23.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
9.56 |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
259.78 |
0.00 |
259.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
14.76 |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
245.02 |
0.00 |
245.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
41.80 |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
38.18 |
0.00 |
38.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
145.76 |
0.00 |
145.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
62.98 |
0.00 |
62.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
82.78 |
0.00 |
82.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
28.47 |
0.00 |
28.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
28.47 |
0.00 |
28.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
63.48 |
63.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.48 |
63.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.28 |
55.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
38.50 |
0.00 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.50 |
0.00 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,002.99 |
0.00 |
1,002.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
44.98 |
0.00 |
44.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
34.98 |
0.00 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
181.73 |
0.00 |
181.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
181.73 |
0.00 |
181.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
604.28 |
0.00 |
604.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
194.00 |
0.00 |
194.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
410.28 |
0.00 |
410.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
174.38 |
74.38 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.38 |
74.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.38 |
74.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18.76 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
13.76 |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.76 |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:忠县人民政府白公街道办事处(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,139.85 |
一、一般公共服务支出 |
1,108.51 |
1,108.51 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
136.50 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
858.69 |
858.69 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
63.48 |
63.48 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
38.50 |
|
38.50 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,002.99 |
912.99 |
90.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
174.38 |
174.38 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
18.76 |
18.76 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,276.35 |
本年支出合计 |
3,276.35 |
3,139.85 |
136.50 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,276.35 |
总计 |
3,276.35 |
3,139.85 |
136.50 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:忠县人民政府白公街道办事处(本级) |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,139.85 |
1,083.65 |
2,056.20 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,108.51 |
793.91 |
314.61 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,108.51 |
793.91 |
314.61 |
|
2010301 |
行政运行 |
793.91 |
793.91 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
133.54 |
0.00 |
133.54 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
181.07 |
0.00 |
181.07 |
|
205 |
教育支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
858.69 |
148.84 |
709.85 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.84 |
148.84 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.44 |
88.44 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
234.04 |
0.00 |
234.04 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.17 |
0.00 |
38.17 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
55.72 |
0.00 |
55.72 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
105.46 |
0.00 |
105.46 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
23.33 |
0.00 |
23.33 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
9.56 |
0.00 |
9.56 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
20810 |
社会福利 |
259.78 |
0.00 |
259.78 |
|
2081001 |
儿童福利 |
14.76 |
0.00 |
14.76 |
|
2081002 |
老年福利 |
245.02 |
0.00 |
245.02 |
|
20811 |
残疾人事业 |
41.80 |
0.00 |
41.80 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
38.18 |
0.00 |
38.18 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
145.76 |
0.00 |
145.76 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
62.98 |
0.00 |
62.98 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
82.78 |
0.00 |
82.78 |
|
20825 |
其他生活救助 |
28.47 |
0.00 |
28.47 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
28.47 |
0.00 |
28.47 |
|
210 |
卫生健康支出 |
63.48 |
63.48 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.48 |
63.48 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.28 |
55.28 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
912.99 |
0.00 |
912.99 |
|
21301 |
农业农村 |
44.98 |
0.00 |
44.98 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
34.98 |
0.00 |
34.98 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
181.73 |
0.00 |
181.73 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
181.73 |
0.00 |
181.73 |
|
21303 |
水利 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
604.28 |
0.00 |
604.28 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
194.00 |
0.00 |
194.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
410.28 |
0.00 |
410.28 |
|
221 |
住房保障支出 |
174.38 |
74.38 |
100.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.38 |
74.38 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.38 |
74.38 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18.76 |
0.00 |
18.76 |
|
22401 |
应急管理事务 |
13.76 |
0.00 |
13.76 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.76 |
0.00 |
13.76 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:忠县人民政府白公街道办事处(本级) |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
912.83 |
302 |
商品和服务支出 |
154.45 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
208.73 |
30201 |
办公费 |
10.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
146.40 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
272.44 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.44 |
30206 |
电费 |
12.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
44.59 |
30207 |
邮电费 |
14.13 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.28 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.76 |
30211 |
差旅费 |
29.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
74.38 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.20 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.61 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.37 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.04 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.62 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
15.31 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.45 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
30229 |
福利费 |
7.09 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.08 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.50 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
929.20 |
公用经费合计 |
154.45 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:忠县人民政府白公街道办事处(本级) |
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公开07表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
0.00 |
136.50 |
136.50 |
0.00 |
136.50 |
0.00 | |
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
38.50 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
38.50 |
0.00 |
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2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
34.50 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
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213 |
农林水支出 |
0.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
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21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
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2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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部门:忠县人民政府白公街道办事处(本级) |
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公开08表 | ||||
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单位:万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
0.00 |
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0.00 | |||
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0.00 |
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0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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部门:忠县人民政府白公街道办事处(本级) |
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单位:万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
154.45 |
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(一)支出合计 |
7.62 |
7.62 |
(一)行政单位 |
154.45 |
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1.因公出国(境)费 |
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(二)参照公务员法管理事业单位 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
六、资产信息 |
— |
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(1)公务用车购置费 |
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(一)车辆数合计(辆) |
2 |
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(2)公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
1.62 |
1.62 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
1.62 |
3.机要通信用车 |
|
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其中:外事接待费 |
— |
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4.应急保障用车 |
2 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
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|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
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7.离退休干部用车 |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
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8.其他用车 |
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3.公务用车购置数(辆) |
— |
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(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
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4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5.国内公务接待批次(个) |
— |
25 |
(一)政府采购支出合计 |
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其中:外事接待批次(个) |
— |
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1.政府采购货物支出 |
|
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6.国内公务接待人次(人) |
— |
275 |
2.政府采购工程支出 |
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其中:外事接待人次(人) |
— |
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3.政府采购服务支出 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
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(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
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其中:授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
0.60 |
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三、培训费 |
— |
3.54 |
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四、差旅费 |
— |
29.50 |
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备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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