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[ 索引号 ]
11500233327773371C/2025-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县白公街道
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-02-07
[ 发布日期 ]
2025-02-07

忠县人民政府白公街道办事处2025年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决定、命令、指示,保证县政府分配的各项工作任务顺利完成。
2.指导和帮助居(村)民委员会搞好组织建设和制度建设,帮助解决居(村)委会的困难和问题,发挥居(村)民委员会的群众自治作用;制定街道、居(村)委全面发展建设规划并组织实施,不断建立、完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源;培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设;组织兴办社会福利和社区服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;承担移民后期各项工作;指导居(村)委会进行社会主义法治和社会公德教育,提高市民素质。
3.发展街道和村(社区)经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道、行政村、社区经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段,推动街道、村(社区)组织发展和维护市场秩序。

4.负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。

5.开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作;参与城市建设和管理工作。

6.负责辖区内的社会综合治理管理工作,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责劳动就业和社会保障、殡葬改革工作;负责预备役、征兵、人民防空等工作;开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作;配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

7.向县人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)单位构成

白公街道办事处内设5个板块:基层治理指挥中心、党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块;下辖5个全额拨款的事业单位,5个村、5个社区居委会,80个村(居)民小组,户籍户9274户,27474人。目前,机关事业单位实有人数79名,退休人员7名,村、社区干部(包括专职工作者)57名,本土人才5名,公益性岗位72名,老党员74名,离任村干72名,办事处除要承担自身很大的工作任务以外,还义不容辞地承担着县委县政府及相关部门的事务,工作量大难度更大。但我办事处始终坚持严格预算、增收节支、强化管理、确保运转的总体要求,仍然较好地完成了各项任务。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算收入数3899.01万元,其中:一般公共预算拨款本年收入2805.11万元,一般公共预算拨款上年度结转913.9万元,政府性基金预算拨款本年收入 0万元,政府性基金预算拨款上年度结转180万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入 0万元。收入较2024年下降720.62万元,其中一般公共预算拨款本年收入比上年增加 244.68万元,主要是人员调入,军转安置,职务职级晋升调资、民政优抚调标、上年结转等,上年一般公共预算拨款结转913.9万元,政府性基金预算拨款上年度结转180万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数3899.01 万元,其中:一般公共服务支出预算900.35万元,教育支出预算5.64万元,文化旅游与传媒支出49.64万元,社会保障和就业支出预算861.99万元,城乡社区支出120.12万元,卫生健康支出预算99.41万元,农林水支出657.7万元,住房保障支出预算110.24万元。支出预算较2024年下降720.62万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3719.01万元,一般公共预算财政拨款支出3719.01万元,比2024年下降16.12万元。其中:基本支出 1839.85万元,比2024年增加163.01万元,主要原因是人员调入,军转安置,职务职级晋升等等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1879.15万元,比2024年下降 179.15万元,主要原因是民政优抚调标,上年度结转等。

2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算拨款上年度结转180万元。政府性基金预算本年度支出0万元,政府性基金预算拨款上年度结转180万元。主要原因是本单位 2025年度结转使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 8.7万元,比2024年增加0.12 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费2.7万元,公务车运行费6万元。公务接待费 2.7 万元,比2024年增加0.12万元,主要原因是按照规定,人员增加,经费增加;公务用车运行维护费6万元,比2024年减少(或增加) 0万元,主要是公务用车燃油费及过路费和维修费。;公务用车购置费0万元,与2024年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

(行政、参公单位)1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费160.05万元,比上年增加3.38万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2805.11万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆 2辆,执勤执法应急用车2 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写)

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:吴红霞??联系方式: 023-54686866


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