一、单位基本情况
(一)职能职责
政府本级统一规范设置一中心四板块。
基层治理指挥中心:负责机关日常事务、重要活动、紧急突发情况的统筹协调,负责指挥中心、政务值班、应急值班调度工作。负责项目采购、办公用品采购、固定资产管理、公务接待、节能减排、车辆管理、食堂管理等后勤保障工作。负责重点工作、重要事项跟踪督办、督查考核等工作。负责全面深化改革、推进数字重庆建设相关工作。
党的建设板块:充分发挥党委“总揽全局、协调各方”作用,将党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室对应纳入,统筹纪检监察、组织、宣传、统战、人武、人大、政协联络、群团等方面力量,主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、民主法治建设,以及意识形态、统一战线、人民武装、群众团体等领域的工作,全面加强党的领导和建设,推进落实全面从严治党新要求;
经济发展板块:将经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、农业服务中心以及税务所、规划自然资源所对应纳入,统筹经济发展、村镇建设、规划自然资源、农业农村、乡村振兴、生态环境等方面力量,主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。
民生服务板块:将民政和社区事务办公室、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站对应纳入,统筹民政、教育、文化、劳动就业、社会保障、退役军人服务、卫生健康等方面力量,主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。
平安法治板块:将平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、综合行政执法大队以及公安派出所、司法所、基层法庭、市场监管所对应纳入,统筹公安、司法、信访、平安综治、综合行政执法、应急管理、民兵、消防救援等方面力量,主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定等领域的工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。
镇事业站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。统一设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其中,镇综合行政执法大队与镇综合行政执法办公室实行统筹运行的机制
(二)单位构成
本政府由政府本级、综合行政执法大队、文化服务中心、便民服务中心、产业发展中心,村镇服务6个单位组成。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数4305万元,其中:一般公共预算拨款4305万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少10万元,主要原因是人员减少。
(二)支出预算:2025年年初预算数4305万元,其中:一般公共服务支出预算762万元,教育支出预算5.5万元,社会保障和就业支出预算1360万元,卫生健康支出预算110万元,住房保障支出预算110万元,文化旅游体育与传媒支出预算54万元,城乡社区支出预算119万元,农林水支出预算1723万元。支出预算较2024年减少10万元,主要原因是人员减少。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入4305万元,一般公共预算财政拨款支出4305万元,比2024年减少10万元。其中:基本支出2027万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出322万元,比2024年减少1695万元,主要用于基础设施和经济发展。
2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算8.7万元,其中:因公出国(境)费用0万元,主要原因是本单位无因公出国,与上年持平;公务接待费2.7万元,主要原因是严格遵守中央八项规定,节约接待开支;公务用车运行维护费6万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 ??820万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4305万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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