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[ 索引号 ]
115002337094343081/2024-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县拔山镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-10-29
[ 发布日期 ]
2024-10-29

重庆市忠县拔山镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令,调查研究并拟定适合本镇实际的具体政策措施。

2.组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,促进产业结构调整,制定并组织实施全镇美丽乡村建设的规划和措施,提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境地保护,做好护林防火工作。

4.贯彻社会治安综合治理方针政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全镇的社会稳定。

5.负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设,指导工、青、妇群团工作。

6.承办上级政府及其工作部门交办的其他事项。

(二)机构设置

忠县拔山镇人民政府内设10个综合办公室,包括:党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、人大办公室、综合执法办公室。镇属事业单位内设一个综合办公室。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4048.52万元,支出总计4048.52万元。收支较上年决算数增加911.11万元,增长29.04%,主要原因是人员新增,专项收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4048.52万元,较上年决算数增加911.11万元,增长29.04%,主要原因是人员新增,专项收入增加。其中:财政拨款收入4048.52万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4048.52万元,较上年决算数增加911.11万元,增长29.04%,主要原因是人员新增,专项支出增加。其中:基本支出1457.24万元,占35.99%;项目支出2591.29万元,占64.01%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是收支持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4048.52万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加911.11万元,增长29.04%。主要原因是人员新增,专项收入增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4031.04万元,较上年决算数增加893.63万元,增长28.48%。主要原因是人员新增,专项收入增加。较年初预算数增加1107.49万元,增长37.88%。主要原因是年中追加项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4031.04万元,较上年决算数增加893.63万元,增长28.48%。主要原因是人员新增,专项支出增加。较年初预算数增加1107.49万元,增长37.88%。主要原因是人员新增,专项支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1103.21万元,占27.37%,较年初预算数增加277.86万元,增长33.67%,主要原因是项目资金增加、补发上年绩效。

2)教育支出4.58万元,占0.11%,较年初预算数增加1.51万元,增长49.19%,主要原因是2023年职工外出培训增多。

3)社会保障与就业支出1280.52万元,占31.77%,较年初预算数增加81.24万元,增长6.77%,主要原因是人员增加及补助增加。

4)卫生健康支出49.19万元,占1.22%,较年初预算数减少2.53万元,下降4.89%,主要原因是在职职工缴费基数减小。

5)节能环保支出153.00万元,占3.80%,较年初预算数增加153.00万元,增长100.00%,主要原因是项目资金增加。

6)农林水支出1288.02万元,占31.95%,较年初预算数增加521.05万元,增长67.94%,主要原因是项目资金增加。

7住房保障支出72.71万元,占1.80%,较年初预算数减少4.44万元,下降5.76%,主要原因是人员调出。

8灾害防治及应急管理支出79.80万元,占1.98%,较年初预算数增加79.80万元,增长100.00%,主要原因是项目资金增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1457.24万元。其中:人员经费1285.48万元,较上年决算数增加230.80万元,增长21.88%,主要原因是补发上年绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费171.75万元,较上年决算数增加10.51万元,增长6.52%,主要原因是人员外出培训增加、宣传广告费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入17.49万元,较上年决算数增加17.49万元,增长100.00%,主要原因是项目资金增加。本年支出17.49万元,较上年决算数增加17.49万元,增长100.00%,主要原因是项目资金增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计7.58万元,较年初预算数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控三公经费支出。较上年支出数减少0.21万元,下降2.70%,主要原因是厉行节约,严控三公经费支出

(二)三公经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.00万元,主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位严格执行年初预算。较上年支出数无增减,主要原因是严格执行公车改革制度,规范公务用车。

公务接待费1.58万元,主要用于接待相关部门检查指导工作和招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位严格执行年初预算。较上年支出数减少0.21万元,下降11.73%,主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)三公经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待180批次700人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费22.63元,车均购置费0万元,车均维护费0.67万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出4.58万元,较上年决算数增加3.68万元,增长408.89%,主要原因是外出培训增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出171.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加10.51万元,增长6.52%,主要原因是人员增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

无。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02354629522

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收入支出决算总表

公开01表

公开单位:重庆市忠县拔山镇人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,031.04

一、一般公共服务支出

1,103.21

二、政府性基金预算财政拨款收入

17.49

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

4.58

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

1,280.52

九、卫生健康支出

49.19

十、节能环保支出

153.00

十一、城乡社区支出

16.49

十二、农林水支出

1,288.02

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

72.71

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

79.80

二十三、其他支出

1.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,048.52

本年支出合计

4,048.52

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

4,048.52

总计

4,048.52

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

收入决算表

公开单位:重庆市忠县拔山镇人民政府(本级)

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,048.52

4,048.52

201

一般公共服务支出

1,103.21

1,103.21

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,103.21

1,103.21

2010301

行政运行

1,087.17

1,087.17

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

16.04

16.04

205

教育支出

4.58

4.58

20508

进修及培训

4.58

4.58

2050803

培训支出

4.58

4.58

208

社会保障和就业支出

1,280.52

1,280.52

20805

行政事业单位养老支出

243.59

243.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.33

83.33

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.66

41.66

2080599

其他行政事业单位养老支出

118.60

118.60

20808

抚恤

451.70

451.70

2080801

死亡抚恤

70.30

70.30

2080802

伤残抚恤

90.36

90.36

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

187.75

187.75

2080805

义务兵优待

60.87

60.87

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

38.52

38.52

2080899

其他优抚支出

3.90

3.90

20809

退役安置

21.79

21.79

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

21.79

21.79

20810

社会福利

66.98

66.98

2081001

儿童福利

12.83

12.83

2081002

老年福利

10.08

10.08

2081005

社会福利事业单位

44.07

44.07

20811

残疾人事业

56.00

56.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

56.00

56.00

20821

特困人员救助供养

397.21

397.21

2082101

城市特困人员救助供养支出

116.24

116.24

2082102

农村特困人员救助供养支出

280.97

280.97

20825

其他生活救助

43.24

43.24

2082502

其他农村生活救助

43.24

43.24

210

卫生健康支出

49.19

49.19

21011

行政事业单位医疗

49.19

49.19

2101101

行政单位医疗

34.15

34.15

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.04

15.04

211

节能环保支出

153.00

153.00

21103

污染防治

153.00

153.00

2110302

水体

153.00

153.00

212

城乡社区支出

16.49

16.49

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

16.49

16.49

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

16.49

16.49

213

农林水支出

1,288.02

1,288.02

21301

农业农村

44.91

44.91

2130126

农村社会事业

44.91

44.91

21303

水利

20.00

20.00

2130306

水利工程运行与维护

20.00

20.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

498.25

498.25

2130504

农村基础设施建设

496.35

496.35

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.91

1.91

21307

农村综合改革

724.86

724.86

2130701

对村级公益事业建设的补助

13.00

13.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

706.86

706.86

2130706

对村集体经济组织的补助

5.00

5.00

221

住房保障支出

72.71

72.71

22102

住房改革支出

72.71

72.71

2210201

住房公积金

72.71

72.71

224

灾害防治及应急管理支出

79.80

79.80

22401

应急管理事务

78.40

78.40

2240108

应急救援

12.90

12.90

2240199

其他应急管理支出

65.51

65.51

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.40

1.40

2240703

自然灾害救灾补助

1.40

1.40

229

其他支出

1.00

1.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.00

1.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.00

1.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


支出决算表

公开单位: 重庆市忠县拔山镇人民政府(本级)

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,048.52

1,457.24

2,591.29

201

一般公共服务支出

1,103.21

1,087.17

16.04

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,103.21

1,087.17

16.04

2010301

行政运行

1,087.17

1,087.17

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

16.04

16.04

205

教育支出

4.58

4.58

20508

进修及培训

4.58

4.58

2050803

培训支出

4.58

4.58

208

社会保障和就业支出

1,280.52

243.59

1,036.93

20805

行政事业单位养老支出

243.59

243.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.33

83.33

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.66

41.66

2080599

其他行政事业单位养老支出

118.60

118.60

20808

抚恤

451.70

451.70

2080801

死亡抚恤

70.30

70.30

2080802

伤残抚恤

90.36

90.36

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

187.75

187.75

2080805

义务兵优待

60.87

60.87

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

38.52

38.52

2080899

其他优抚支出

3.90

3.90

20809

退役安置

21.79

21.79

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

21.79

21.79

20810

社会福利

66.98

66.98

2081001

儿童福利

12.83

12.83

2081002

老年福利

10.08

10.08

2081005

社会福利事业单位

44.07

44.07

20811

残疾人事业

56.00

56.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

56.00

56.00

20821

特困人员救助供养

397.21

397.21

2082101

城市特困人员救助供养支出

116.24

116.24

2082102

农村特困人员救助供养支出

280.97

280.97

20825

其他生活救助

43.24

43.24

2082502

其他农村生活救助

43.24

43.24

210

卫生健康支出

49.19

49.19

21011

行政事业单位医疗

49.19

49.19

2101101

行政单位医疗

34.15

34.15

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.04

15.04

211

节能环保支出

153.00

153.00

21103

污染防治

153.00

153.00

2110302

水体

153.00

153.00

212

城乡社区支出

16.49

16.49

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

16.49

16.49

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

16.49

16.49

213

农林水支出

1,288.02

1,288.02

21301

农业农村

44.91

44.91

2130126

农村社会事业

44.91

44.91

21303

水利

20.00

20.00

2130306

水利工程运行与维护

20.00

20.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

498.25

498.25

2130504

农村基础设施建设

496.35

496.35

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.91

1.91

21307

农村综合改革

724.86

724.86

2130701

对村级公益事业建设的补助

13.00

13.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

706.86

706.86

2130706

对村集体经济组织的补助

5.00

5.00

221

住房保障支出

72.71

72.71

22102

住房改革支出

72.71

72.71

2210201

住房公积金

72.71

72.71

224

灾害防治及应急管理支出

79.80

79.80

22401

应急管理事务

78.40

78.40

2240108

应急救援

12.90

12.90

2240199

其他应急管理支出

65.51

65.51

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.40

1.40

2240703

自然灾害救灾补助

1.40

1.40

229

其他支出

1.00

1.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.00

1.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.00

1.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


?

财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市忠县拔山镇人民政府(本级)

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,031.04

一、一般公共服务支出

1,103.21

1,103.21

二、政府性基金预算财政拨款

17.49

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

4.58

4.58

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,280.52

1,280.52

九、卫生健康支出

49.19

49.19

十、节能环保支出

153.00

153.00

十一、城乡社区支出

16.49

16.49

十二、农林水支出

1,288.02

1,288.02

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

72.71

72.71

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

79.80

79.80

二十三、其他支出

1.00

1.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,048.52

本年支出合计

4,048.52

4,031.04

17.49

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

4,048.52

总计

4,048.52

4,031.04

17.49

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市忠县拔山镇人民政府(本级)

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,031.04

1,457.24

2,573.80

201

一般公共服务支出

1,103.21

1,087.17

16.04

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,103.21

1,087.17

16.04

2010301

行政运行

1,087.17

1,087.17

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

16.04

16.04

205

教育支出

4.58

4.58

20508

进修及培训

4.58

4.58

2050803

培训支出

4.58

4.58

208

社会保障和就业支出

1,280.52

243.59

1,036.93

20805

行政事业单位养老支出

243.59

243.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.33

83.33

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.66

41.66

2080599

其他行政事业单位养老支出

118.60

118.60

20808

抚恤

451.70

451.70

2080801

死亡抚恤

70.30

70.30

2080802

伤残抚恤

90.36

90.36

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

187.75

187.75

2080805

义务兵优待

60.87

60.87

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

38.52

38.52

2080899

其他优抚支出

3.90

3.90

20809

退役安置

21.79

21.79

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

21.79

21.79

20810

社会福利

66.98

66.98

2081001

儿童福利

12.83

12.83

2081002

老年福利

10.08

10.08

2081005

社会福利事业单位

44.07

44.07

20811

残疾人事业

56.00

56.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

56.00

56.00

20821

特困人员救助供养

397.21

397.21

2082101

城市特困人员救助供养支出

116.24

116.24

2082102

农村特困人员救助供养支出

280.97

280.97

20825

其他生活救助

43.24

43.24

2082502

其他农村生活救助

43.24

43.24

210

卫生健康支出

49.19

49.19

21011

行政事业单位医疗

49.19

49.19

2101101

行政单位医疗

34.15

34.15

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.04

15.04

211

节能环保支出

153.00

153.00

21103

污染防治

153.00

153.00

2110302

水体

153.00

153.00

213

农林水支出

1,288.02

1,288.02

21301

农业农村

44.91

44.91

2130126

农村社会事业

44.91

44.91

21303

水利

20.00

20.00

2130306

水利工程运行与维护

20.00

20.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

498.25

498.25

2130504

农村基础设施建设

496.35

496.35

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.91

1.91

21307

农村综合改革

724.86

724.86

2130701

对村级公益事业建设的补助

13.00

13.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

706.86

706.86

2130706

对村集体经济组织的补助

5.00

5.00

221

住房保障支出

72.71

72.71

22102

住房改革支出

72.71

72.71

2210201

住房公积金

72.71

72.71

224

灾害防治及应急管理支出

79.80

79.80

22401

应急管理事务

78.40

78.40

2240108

应急救援

12.90

12.90

2240199

其他应急管理支出

65.51

65.51

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.40

1.40

2240703

自然灾害救灾补助

1.40

1.40

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市忠县拔山镇人民政府(本级)

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,028.36

302

商品和服务支出

171.75

310

资本性支出

30101

基本工资

197.83

30201

办公费

5.20

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

162.38

30202

印刷费

2.00

31002

办公设备购置

30103

奖金

386.57

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

2.50

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.33

30206

电费

7.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

41.66

30207

邮电费

26.15

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

34.15

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.27

30211

差旅费

31.68

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

72.71

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

7.04

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

41.40

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

257.13

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

4.58

31022

无形资产购置

30302

退休费

100.24

30217

公务接待费

1.58

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

115.72

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

20.81

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

8.00

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

12.11

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

12.36

30229

福利费

12.73

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.00

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

32.24

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

28.00

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,285.48

公用经费合计

171.75

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市忠县拔山镇人民政府(本级)

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

17.49

17.49

17.49

212

城乡社区支出

16.49

16.49

16.49

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

16.49

16.49

16.49

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

16.49

16.49

16.49

229

其他支出

1.00

1.00

1.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.00

1.00

1.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.00

1.00

1.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市忠县拔山镇人民政府(本级)

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开单位: 重庆市忠县拔山镇人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

171.75

(一)支出合计

7.58

7.58

(一)行政单位

171.75

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

6.00

6.00

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

9

(2)公务用车运行维护费

6.00

6.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.58

1.58

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

1.58

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

7

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

9

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

180

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

700

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

4.58

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

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