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[ 索引号 ]
11500233745340448J/2024-00020
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
忠县东溪镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-10-21
[ 发布日期 ]
2024-10-21

重庆市忠县东溪镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明

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重庆市忠县东溪镇人民政府(本级)

2023年度决算公开说明

?

一、部门基本情况

(一)职能职责。

忠县东溪镇人民政府是由忠县人民政府举办的行政单位,承担着忠县东溪镇辖区的所有行政事项,负责领导辖区各单位和各村的工作开展,经济社会的发展,组织辖区工农业的发展和各项经济的发展等。

(二)机构设置。

政府内设党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。

(三)单位构成。

按单位性质分:本单位为行政单位;从预算单位构成看,本单位为二级预算单位,无下级预算单位;从执行会计制度分,本单位执行行政单位会计制度。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2251.77万元,支出总计2251.77万元。收支较上年决算数减少1331.46万元,下降37.16%,主要原因是:一、在职职工正常调资;二、人员的调出调入;三、专款收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2251.77万元,较上年决算数减少1331.46万元,下降37.16%,主要原因是:一、在职职工正常调资;二、人员的调出调入;三、专款收入减少。其中:财政拨款收入2251.77万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2251.77万元,较上年决算数减少1331.46万元,下降37.16%,主要原因是:一、在职职工正常调资;二、人员的调出调入;三、专款收入减少。其中:基本支出1240.70万元,占55.10%;项目支出1011.07万元,占44.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2251.77万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1331.46万元,下降37.16%。主要原因是:一、在职职工正常调资;二、人员的调出调入;三、专款收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2130.77万元,较上年决算数减少1352.46万元,下降38.83%。主要原因是:一、在职职工正常调资;二、人员的调出调入;三、专款收入减少。较年初预算数增加457.60万元,增长27.35%。主要原因是:在职职工正常调资、人员的调入及专款收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2130.77万元,较上年决算数减少1352.46万元,下降38.83%。主要原因是:一、在职职工正常调资;二、人员的调出调入;三、专款收入减少。较年初预算数增加457.60万元,增长27.35%。主要原因是:在职职工正常调资、人员的调入及专款收入增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出968.67万元,占45.46%,较年初预算数增加226.46万元,增长30.51%,主要原因是:在职职工正常调资、人员的调入及专款收入增加。

2)教育支出2.85万元,占0.13%,较年初预算数减少0.04万元,下降1.38%,主要原因是:对人员调动减少业务培训。

3)社会保障与就业支出579.75万元,占27.21%,较年初预算数增加42.48万元,增长7.91%,主要原因是:在职职工工资调标和养老保险、职业年金缴费、民政优抚调标增加支出。

4)卫生健康支出46.98万元,占2.20%,较年初预算数减少0.56万元,下降1.18%,主要原因是:在职职工缴费基数的调整。

5)农林水支出369.64万元,占17.35%,较年初预算数增加97.80万元,增长35.98%,主要原因是:村级干部调标及专项支出的增加。

6住房保障支出70.45万元,占3.31%,较年初预算数减少0.97万元,下降1.36%,主要原因是:在职人员调动职工缴费基数的调整。

7灾害防治及应急管理支出92.43万元,占4.34%,较年初预算数增加92.43万元,增长100.00%,主要原因是:专项支出的增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1240.70万元。其中:人员经费1098.95万元,较上年决算数增加230.08万元,增长26.48%,主要原因是人员的调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、奖金、平时考核、目标考核等。公用经费141.75万元,较上年决算数减少24.03万元,下降14.50%,主要原因是:厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务车运行费、招待费、交通费、福利费、工会费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入121.00万元,较上年决算数增加21.00万元,增长21.00%,主要原因是专款支出增加。本年支出121.00万元,较上年决算数增加21.00万元,增长21.00%,主要原因是:专款支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计7.00万元,较年初预算数无增减,较上年支出数减少0.50万元,下降6.67%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少上级各部门业务接的公务接待支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出

本单位2023年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费6.00万元,主要用于市内因公出差、下乡业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是:厉行节约,严格执行年初预算数。

公务接待费1.00万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是:厉行节约,严格执行年初预算数。较上年支出数减少0.50万元,下降33.33%,主要原因是厉行节约,严格执行年初预算数。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待35批次281人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费35.59元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.62万元,较上年决算数增加4.12万元,增长824.00%,主要原因是2022年人大会议费在2023年支出,按要求线下开会次数增加。本年度培训费支出2.85万元,较上年决算数增加0.32万元,增长12.65%,主要原因是:增加对在职员工的业务培训。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出141.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.07万元、水费0.5元、电费8.29万元、邮电费14.74万元、会议费1.42万元、差旅费22.67元、培训费2.85万元、公务接待费1万元、工会费11.63万元、劳务费6万元,福利费6.75万元、公务车运行费6万元、其他交通费30.48万元、其他商品服务支出24.43万元。机关运行经费较上年支出数减少24.03万元,下降14.50%,主要原因是:厉行节约,降低接待标准,严格执行预算。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和天堑村3组葡萄园生产人行便道一、二级项目1个开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金24.3万元。

(二)单位绩效评价情况

?

2023年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

忠县东溪镇人民政府整体自评

项目编码:

50023300023P000065

自评总分:

97.49

项目主管部门:

805-忠县东溪镇人民政府

财政归口处室:

016-基层财政科

部 门联 系人 :

杨述华

联系电话:

13996646326

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

37,439,116.37

41,856,606.06

31,374,566.20

其中:财政拨款

37,439,116.37

41,856,606.06

31,374,566.20

74.95

10.00

7.49

一般公共预算

29,804,116.37

38,016,606.06

30,164,566.20

79.34

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

全镇经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长7%左右;固定资产投资增长8%左右;社会消费品零售总额增长6%以上;农村居民人均可支配收入增长8%;农业增加值增长6%左右;农村公路硬化6公路;生态环境整治完成率达100%

全镇经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长7%左右;固定资产投资增长8%左右;社会消费品零售总额增长6%以上;农村居民人均可支配收入增长8%;农业增加值增长6%左右;农村公路硬化6公路;生态环境整治完成率达100%

全镇经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长7%左右;固定资产投资增长8%左右;社会消费品零售总额增长6%以上;农村居民人均可支配收入增长8%;农业增加值增长6%左右;农村公路硬化6公路;生态环境整治完成率达100%

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

地区生产总值增长率

%

7

7

0

100

10

10

固定资产投资增长率

%

8

8

0

100

10

10

农村公路硬化6公里

公里

6

6

0

100

10

10

农业增加值增长率

%

6

6

0

100

10

10

社会消费品零售总额增长率

%

6

6

0

100

10

10

农村居民人均可支配收入增长率

%

8

8

0

100

30

30

生态环境整治完成率达100%

%

5

5

0

100

20

20

一级、二级项目绩效自评表样

项目名称

天堑村3组葡萄园生产人行便道

项目编码

自评总分(分)

100

主管部门

经发办

财政处室

基财科 

项目联系人

雷忠华

联系电话

15823748155

项目资金(万元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%

执行率权重

执行率得分(分)

年度总金额

0

24.3

24.3

100

100

100

其中:市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

群众参与项目申报,监督建设质量,为农村产业发展助力,年为村农业产业增加40万元产值,惠及当地群众200人。

未调整 

群众参与项目申报,监督建设质量,为农村产业发展助力,年为村农业产业增加40万元产值,惠及当地群众300人。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标
性质

年初
指标值

指标值

全年完成值

得分系数(%

指标权重
(分)

指标得分(分)

是否核心指标

人行便道

公里

2.45

2.71

100%

50

50

受益人数

200

300

100%

50

50

说明

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54783311

?


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收入支出决算总表

公开01

公开单位:重庆市忠县东溪镇人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,130.77

一、一般公共服务支出

968.67

二、政府性基金预算财政拨款收入

121.00

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

2.85

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

579.75

九、卫生健康支出

46.98

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

31.00

十二、农林水支出

439.64

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

70.45

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

92.43

二十三、其他支出

20.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,251.77

本年支出合计

2,251.77

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,251.77

总计

2,251.77

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


?

收入决算表

公开单位:重庆市忠县东溪镇人民政府(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,251.77

2,251.77

201

一般公共服务支出

968.67

968.67

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

968.67

968.67

2010301

行政运行

904.47

904.47

2010302

一般行政管理事务

3.21

3.21

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

60.99

60.99

205

教育支出

2.85

2.85

20508

进修及培训

2.85

2.85

2050803

培训支出

2.85

2.85

208

社会保障和就业支出

579.75

579.75

20805

行政事业单位养老支出

215.96

215.96

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.93

80.93

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.47

40.47

2080599

其他行政事业单位养老支出

94.56

94.56

20808

抚恤

135.68

135.68

2080801

死亡抚恤

3.96

3.96

2080802

伤残抚恤

28.46

28.46

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

85.59

85.59

2080805

义务兵优待

12.10

12.10

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

4.31

4.31

2080899

其他优抚支出

1.27

1.27

20809

退役安置

0.95

0.95

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

0.95

0.95

20810

社会福利

24.46

24.46

2081001

儿童福利

10.58

10.58

2081002

老年福利

13.88

13.88

20811

残疾人事业

44.61

44.61

2081107

残疾人生活和护理补贴

35.61

35.61

2081199

其他残疾人事业支出

9.00

9.00

20821

特困人员救助供养

129.76

129.76

2082101

城市特困人员救助供养支出

60.12

60.12

2082102

农村特困人员救助供养支出

69.64

69.64

20825

其他生活救助

28.33

28.33

2082502

其他农村生活救助

28.33

28.33

210

卫生健康支出

46.98

46.98

21011

行政事业单位医疗

46.98

46.98

2101101

行政单位医疗

33.66

33.66

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.32

13.32

212

城乡社区支出

31.00

31.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

31.00

31.00

2120804

农村基础设施建设支出

21.00

21.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10.00

10.00

213

农林水支出

439.64

439.64

21301

农业农村

95.47

95.47

2130142

农村道路建设

95.47

95.47

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.27

2.27

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.27

2.27

21307

农村综合改革

271.90

271.90

2130701

对村级公益事业建设的补助

30.30

30.30

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

241.60

241.60

21367

三峡水库库区基金支出

70.00

70.00

2136701

基础设施建设和经济发展

70.00

70.00

221

住房保障支出

70.45

70.45

22102

住房改革支出

70.45

70.45

2210201

住房公积金

70.45

70.45

224

灾害防治及应急管理支出

92.43

92.43

22401

应急管理事务

72.33

72.33

2240108

应急救援

16.50

16.50

2240199

其他应急管理支出

55.83

55.83

22406

自然灾害防治

20.00

20.00

2240601

地质灾害防治

20.00

20.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.10

0.10

2240703

自然灾害救灾补助

0.10

0.10

229

其他支出

20.00

20.00

22960

彩票公益金安排的支出

20.00

20.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

20.00

20.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


支出决算表

公开单位: 重庆市忠县东溪镇人民政府(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

2,251.77

1,240.70

1,011.07

201

一般公共服务支出

968.67

904.47

64.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

968.67

904.47

64.20

2010301

行政运行

904.47

904.47

2010302

一般行政管理事务

3.21

3.21

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

60.99

60.99

205

教育支出

2.85

2.85

20508

进修及培训

2.85

2.85

2050803

培训支出

2.85

2.85

208

社会保障和就业支出

579.75

215.96

363.80

20805

行政事业单位养老支出

215.96

215.96

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.93

80.93

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.47

40.47

2080599

其他行政事业单位养老支出

94.56

94.56

20808

抚恤

135.68

135.68

2080801

死亡抚恤

3.96

3.96

2080802

伤残抚恤

28.46

28.46

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

85.59

85.59

2080805

义务兵优待

12.10

12.10

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

4.31

4.31

2080899

其他优抚支出

1.27

1.27

20809

退役安置

0.95

0.95

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

0.95

0.95

20810

社会福利

24.46

24.46

2081001

儿童福利

10.58

10.58

2081002

老年福利

13.88

13.88

20811

残疾人事业

44.61

44.61

2081107

残疾人生活和护理补贴

35.61

35.61

2081199

其他残疾人事业支出

9.00

9.00

20821

特困人员救助供养

129.76

129.76

2082101

城市特困人员救助供养支出

60.12

60.12

2082102

农村特困人员救助供养支出

69.64

69.64

20825

其他生活救助

28.33

28.33

2082502

其他农村生活救助

28.33

28.33

210

卫生健康支出

46.98

46.98

21011

行政事业单位医疗

46.98

46.98

2101101

行政单位医疗

33.66

33.66

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.32

13.32

212

城乡社区支出

31.00

31.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

31.00

31.00

2120804

农村基础设施建设支出

21.00

21.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10.00

10.00

213

农林水支出

439.64

439.64

21301

农业农村

95.47

95.47

2130142

农村道路建设

95.47

95.47

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.27

2.27

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.27

2.27

21307

农村综合改革

271.90

271.90

2130701

对村级公益事业建设的补助

30.30

30.30

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

241.60

241.60

21367

三峡水库库区基金支出

70.00

70.00

2136701

基础设施建设和经济发展

70.00

70.00

221

住房保障支出

70.45

70.45

22102

住房改革支出

70.45

70.45

2210201

住房公积金

70.45

70.45

224

灾害防治及应急管理支出

92.43

92.43

22401

应急管理事务

72.33

72.33

2240108

应急救援

16.50

16.50

2240199

其他应急管理支出

55.83

55.83

22406

自然灾害防治

20.00

20.00

2240601

地质灾害防治

20.00

20.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.10

0.10

2240703

自然灾害救灾补助

0.10

0.10

229

其他支出

20.00

20.00

22960

彩票公益金安排的支出

20.00

20.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

20.00

20.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


?

财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市忠县东溪镇人民政府(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,130.77

一、一般公共服务支出

968.67

968.67

二、政府性基金预算财政拨款

121.00

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

2.85

2.85

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

579.75

579.75

九、卫生健康支出

46.98

46.98

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

31.00

31.00

十二、农林水支出

439.64

369.64

70.00

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

70.45

70.45

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

92.43

92.43

二十三、其他支出

20.00

20.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,251.77

本年支出合计

2,251.77

2,130.77

121.00

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,251.77

总计

2,251.77

2,130.77

121.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市忠县东溪镇人民政府(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,130.77

1,240.70

890.07

201

一般公共服务支出

968.67

904.47

64.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

968.67

904.47

64.20

2010301

行政运行

904.47

904.47

2010302

一般行政管理事务

3.21

3.21

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

60.99

60.99

205

教育支出

2.85

2.85

20508

进修及培训

2.85

2.85

2050803

培训支出

2.85

2.85

208

社会保障和就业支出

579.75

215.96

363.80

20805

行政事业单位养老支出

215.96

215.96

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.93

80.93

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.47

40.47

2080599

其他行政事业单位养老支出

94.56

94.56

20808

抚恤

135.68

135.68

2080801

死亡抚恤

3.96

3.96

2080802

伤残抚恤

28.46

28.46

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

85.59

85.59

2080805

义务兵优待

12.10

12.10

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

4.31

4.31

2080899

其他优抚支出

1.27

1.27

20809

退役安置

0.95

0.95

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

0.95

0.95

20810

社会福利

24.46

24.46

2081001

儿童福利

10.58

10.58

2081002

老年福利

13.88

13.88

20811

残疾人事业

44.61

44.61

2081107

残疾人生活和护理补贴

35.61

35.61

2081199

其他残疾人事业支出

9.00

9.00

20821

特困人员救助供养

129.76

129.76

2082101

城市特困人员救助供养支出

60.12

60.12

2082102

农村特困人员救助供养支出

69.64

69.64

20825

其他生活救助

28.33

28.33

2082502

其他农村生活救助

28.33

28.33

210

卫生健康支出

46.98

46.98

21011

行政事业单位医疗

46.98

46.98

2101101

行政单位医疗

33.66

33.66

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.32

13.32

213

农林水支出

369.64

369.64

21301

农业农村

95.47

95.47

2130142

农村道路建设

95.47

95.47

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.27

2.27

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.27

2.27

21307

农村综合改革

271.90

271.90

2130701

对村级公益事业建设的补助

30.30

30.30

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

241.60

241.60

221

住房保障支出

70.45

70.45

22102

住房改革支出

70.45

70.45

2210201

住房公积金

70.45

70.45

224

灾害防治及应急管理支出

92.43

92.43

22401

应急管理事务

72.33

72.33

2240108

应急救援

16.50

16.50

2240199

其他应急管理支出

55.83

55.83

22406

自然灾害防治

20.00

20.00

2240601

地质灾害防治

20.00

20.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.10

0.10

2240703

自然灾害救灾补助

0.10

0.10

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市忠县东溪镇人民政府(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

952.02

302

商品和服务支出

141.75

310

资本性支出

30101

基本工资

191.28

30201

办公费

8.07

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

154.56

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

333.23

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.50

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

80.93

30206

电费

8.29

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

40.47

30207

邮电费

14.74

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

33.66

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.01

30211

差旅费

22.67

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

70.45

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

6.72

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

39.72

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

146.94

30215

会议费

1.42

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.85

31022

无形资产购置

30302

退休费

90.22

30217

公务接待费

1.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

45.55

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

2.20

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

2.92

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

6.60

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

11.63

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

2.37

30229

福利费

6.75

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.00

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30.48

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

24.43

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,098.95

公用经费合计

141.75

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市忠县东溪镇人民政府(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

121.00

121.00

121.00

212

城乡社区支出

31.00

31.00

31.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

31.00

31.00

31.00

2120804

农村基础设施建设支出

21.00

21.00

21.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10.00

10.00

10.00

213

农林水支出

70.00

70.00

70.00

21367

三峡水库库区基金支出

70.00

70.00

70.00

2136701

基础设施建设和经济发展

70.00

70.00

70.00

229

其他支出

20.00

20.00

20.00

22960

彩票公益金安排的支出

20.00

20.00

20.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

20.00

20.00

20.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市忠县东溪镇人民政府(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

公开单位: 重庆市忠县东溪镇人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费

141.75

(一)支出合计

7.00

7.00

(一)行政单位

141.75

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

6.00

6.00

五、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

2)公务用车运行维护费

6.00

6.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.00

1.00

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

1.00

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

35

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

281

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

4.62

三、培训费

2.85

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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