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[ 索引号 ]
11500233745340448J/2025-00016
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
忠县东溪镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-11-19
[ 发布日期 ]
2025-11-19

忠县东溪镇人民政府(本级)2024年度部门决算报告及报表(部门)

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忠县东溪镇人民政府(本级)2024年度决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

忠县东溪镇人民政府是由忠县人民政府举办的行政单位,承担着忠县东溪镇辖区的所有行政事项,负责领导辖区各单位和各村的工作开展,经济社会的发展,组织辖区工农业的发展和各项经济的发展等。

(二)机构设置

东溪镇政府内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生服务办公室、辖8个村、1个社区居委会,63个村(居)民小组。目前,机关单位实有人数40名,退休人员36名,遗属人员2名村、社区干部(包括本土人才)46名。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3184.05万元。收、支与2023年度相比,增加932.28万元,增长41.4%,主要原因是一、在职职工正常调资;二、人员的调出调入;三、专款收入增加。

1.收入情况。2024年度收入合计3184.05万元,与2023年度相比,增加932.28万元,增长41.4%,主要原因是一、在职职工正常调资;二、人员的调出调入;三、专款收入增加。其中:财政拨款收入3184.05万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3184.05万元,与2023年度相比,增加932.28万元,增长41.4%,主要原因是一、在职职工正常调资;二、人员的调出调入;三、专款收入增加。其中:基本支出1105.79万元,占34.7%;项目支出2078.26万元,占65.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3184.05万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加932.28万元,增长41.4%。主要原因是一、在职职工正常调资;二、人员的调出调入;三、专款收入增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3061.86万元,与2023年度相比,增加931.09万元,增长43.7%。主要原因是一、在职职工正常调资;二、人员的调出调入;三、专款收入增加。较年初预算数增加582.28万元,增长23.5%。主要原因是一、在职职工正常调资;二、人员的调出调入;三、专款收入增加。2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3061.86万元,与2023年度相比,增加931.09万元,增长43.7%。主要原因是一、在职职工正常调资;二、人员的调出调入;三、专款收入增加。较年初预算数增加582.28万元,增长23.5%。主要原因是一、在职职工正常调资;二、人员的调出调入;三、专款收入增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出848.52万元,占27.7%,较年初预算数增加54.45万元,增长6.9%,主要原因是;在职职工正常调资、人员的调入及专款收入增加。

2)教育支出2.75万元,占0.1%,较年初预算数减少0.12万元,下降4.2%,主要原因是对人员调动减少业务培训。

3)社会保障和就业支出606.47万元,占19.8%,较年初预算数增加59.04万元,增长10.8%,主要原因是在职职工工资调标和养老保险、职业年金缴费、民政优抚调标增加支出。

4)卫生健康支出62.70万元,占2.1%,较年初预算数减少1.72万元,下降2.7%,主要原因是单位在职职工缴费基数的调整。

5)节能环保支出5.00万元,占0.2%,较年初预算数增加5.00万元,增长100.0%,主要原因是专项支出的增加。

6)农林水支出545.40万元,占17.8%,较年初预算数减少356.25万元,下降39.5%,主要原因是村级干部调标及专项支出的减少。

19住房保障支出69.10万元,占2.3%,较年初预算数减少2.30万元,下降3.2%,主要原因是单位在职职工人员变动。

22灾害防治及应急管理支出921.92万元,占30.1%,较年初预算数增加824.17万元,增长843.1%,主要原因是专项支出的增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1105.79万元。

其中:

人员经费964.50万元,与2023年度相比,减少134.45万元,下降12.2%,主要原因是一、在职职工正常调资;二、人员的调出调入及退休;人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。公用经费141.29万元,与2023年度相比,减少0.46万元,下降0.3%,主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入122.19万元,与2023年度相比,增加1.19万元,增长1.0%,主要原因是专款支出增加。本年支出122.19万元,与2023年度相比,增加1.19万元,增长1.0%,主要原因是专款支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少上级各部门业务接的公务接待支出。较上年支出数无增减。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出

本单位2023年度未发生公务车购置费支出

公务用车运行维护费6.00万元,主要用于市内因公出差、下乡业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是厉行节约,严格执行年初预算数。?公务接待费1.00万元,主要用于厉行节约,严格执行年初预算数。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是厉行节约,严格执行年初预算数。较上年支出数无增减,主要原因是厉行节约,严格执行年初预算数。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待30批次199人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费50.25元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.71万元,与2023年度相比,减少0.91万元,下降19.7%,主要原因是按要求线上开会次数增加。本年度培训费支出2.75万元,与2023年度相比,减少0.10万元,下降3.5%,主要原因是减少对员工业务技能的培训。本年度差旅费支出27.20万元,2023年度相比,增加4.53万元,增长20.0%,主要原因是调进调出人员增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出141.29万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费8.75万元、水费0.9元、电费9万元、邮电费12.69万元、会议费3.71万元、差旅费27.2元、培训费2.75万元、公务接待费1万元、工会费11.52万元、劳务费2万元,福利费6.41万元、公务车运行费6万元、其他交通费29.36万元、其他商品服务支出20万元。 机关运行经费较上年支出数减少0.46万元,下降0.3%,主要原因是主要原因是厉行节约,降低接待标准,严格执行预算。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1166.81万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1166.81万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1166.81元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购灾后恢复重建和提升防灾减灾工程项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和天堑村新建人行便道和翠屏山登山梯道运维费一、二级项目2个开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金44万元。

(二)部门绩效评价情况

?

?

2024年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

忠县东溪镇人民政府整体监控

项目编码:

50023300024P000067

自评总分:

98.21

项目主管部门:

805-忠县东溪镇人民政府

财政归口处室:

016-基层财政科

部门联系人:

谢孟君

联系电话:

18290585385

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

34,198,140.86

54,341,143.65

44,621,296.06

其中:财政拨款

34,198,140.86

54,341,143.65

44,621,296.06

82.11

10.00

8.21

一般公共预算

31,568,140.86

51,319,259.65

43,399,412.06

84.57

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

全镇经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长7.2右;固定资产投资增长8.6右;社会消费品零售总额增长7.5上;农村居民人均可支配收入增长8.9;业增加值增长6.5右;农村公路硬化5公路;生态环境整治完成率达100%。

全镇经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长7.2右;固定资产投资增长8.6右;社会消费品零售总额增长7.5上;农村居民人均可支配收入增长8.9;业增加值增长6.5右;农村公路硬化5公路;生态环境整治完成率达100%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

地区生产总值增长率

%

7.2

7.2

100

20

20

固定资产投资增长率

%

8.6

8.6

100

10

10

农村公路硬化5公里

公里

5

5

100

10

10

农业增加值增长率

%

6.5

6.5

100

10

10

社会消费品零售总额增长率

%

7.5

7.5

100

10

10

农村居民人均可支配收入增长率

%

8.9

8.9

100

20

20

生态环境整治完成率达100%

%

100

100

100

20

20

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

天堑村新建人行便道建设

项目编码:

50023325T000004545086

自评总分:

60.00

项目主管部门:

805-忠县东溪镇人民政府

财政归口处室:

016-基层财政科

部门联系人:

郑超文

联系电话:

15202372077

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

140,000.00

140,000.00

其中:财政拨款

0.00

140,000.00

140,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

140,000.00

140,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

东溪镇天堑村新建人行便道建设

东溪镇天堑村新建人行便道建设

东溪镇天堑村新建人行便道建设写成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

农村一事一议公益性项目建设资金

600000

140000

76.67

0

40

0

东溪镇天堑村新建人行便道建设

各村民出行方便

定性

1

0

100

40

40

各村民满意度

定性

1

0

100

10

10


















?

?

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

翠屏山登山梯道运维费

项目编码:

50023322T000000155614

自评总分:

100.00

项目主管部门:

805-忠县东溪镇人民政府

财政归口处室:

016-基层财政科

部门联系人:

郑超文

联系电话:

15202372077

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

300,000.00

300,000.00

300,000.00

其中:财政拨款

300,000.00

300,000.00

300,000.00

100.00

10.00

10.00

一般公共预算

300,000.00

300,000.00

300,000.00

100.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

翠屏山登山梯道运维费

翠屏山登山梯道运维费

翠屏山登山梯道运维费,保障出行人员安全。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

翠屏山登山梯道运维费

300000

300000

0

100

40

40

保障出行人员安全

保障出行人员安全

定性

1

0

100

40

40

提升村民生活质量

定性

1

0

100

10

10

?

?

?

?

?

?

?

?


?

收入支出决算表

部门:忠县东溪镇人民政府(本级)

01表

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

30,618,619.57

一、一般公共服务支出

31

8,485,206.44

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,221,884.00

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

27,498.00

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

6,064,656.63

9

九、卫生健康支出

39

627,042.00

10

十、节能环保支出

40

50,000.00

11

十一、城乡社区支出

41

961,884.00

12

十二、农林水支出

42

5,504,003.09

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

691,001.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

9,219,212.41

23

二十三、其他支出

53

210,000.00

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

31,840,503.57

本年支出合计

57

31,840,503.57

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

31,840,503.57

总计

60

31,840,503.57

?


?

?

收入决算表

部门:忠县东溪镇人民政府(本级)

02表

单位:元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

31,840,503.57

31,840,503.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8,485,206.44

8,485,206.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8,485,206.44

8,485,206.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

7,604,746.44

7,604,746.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

37,060.00

37,060.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

843,400.00

843,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

27,498.00

27,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

27,498.00

27,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

27,498.00

27,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,064,656.63

6,064,656.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,107,612.18

2,107,612.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

792,068.00

792,068.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

484,668.18

484,668.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

830,876.00

830,876.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1,305,085.95

1,305,085.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

40,781.00

40,781.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

301,272.00

301,272.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

785,737.00

785,737.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

122,843.95

122,843.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

46,452.00

46,452.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

496,119.00

496,119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

153,869.00

153,869.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

342,250.00

342,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

442,030.00

442,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

385,030.00

385,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

27,000.00

27,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1,345,090.00

1,345,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

650,285.00

650,285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

694,805.00

694,805.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

368,719.50

368,719.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

368,719.50

368,719.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

627,042.00

627,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

627,042.00

627,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

495,042.00

495,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

132,000.00

132,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

961,884.00

961,884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

961,884.00

961,884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

930,000.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

31,884.00

31,884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5,504,003.09

5,504,003.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

390,000.00

390,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

乡村道路建设

390,000.00

390,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

550,000.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

550,000.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

4,454,003.09

4,454,003.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

1,356,000.00

1,356,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3,018,003.09

3,018,003.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

691,001.00

691,001.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

691,001.00

691,001.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

691,001.00

691,001.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

9,219,212.41

9,219,212.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

413,460.00

413,460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

413,460.00

413,460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

555,000.00

555,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

555,000.00

555,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8,250,752.41

8,250,752.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

214,000.00

214,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8,036,752.41

8,036,752.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

210,000.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

210,000.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

210,000.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

部门:忠县东溪镇人民政府(本级)

03表

单位:元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

31,840,503.57

11,057,899.62

20,782,603.95

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8,485,206.44

7,604,746.44

880,460.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8,485,206.44

7,604,746.44

880,460.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

7,604,746.44

7,604,746.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

37,060.00

0.00

37,060.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

843,400.00

0.00

843,400.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

27,498.00

27,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

27,498.00

27,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

27,498.00

27,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,064,656.63

2,107,612.18

3,957,044.45

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,107,612.18

2,107,612.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

792,068.00

792,068.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

484,668.18

484,668.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

830,876.00

830,876.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1,305,085.95

0.00

1,305,085.95

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

40,781.00

0.00

40,781.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

301,272.00

0.00

301,272.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

785,737.00

0.00

785,737.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

122,843.95

0.00

122,843.95

0.00

0.00

0.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

46,452.00

0.00

46,452.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

496,119.00

0.00

496,119.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

153,869.00

0.00

153,869.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

342,250.00

0.00

342,250.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

442,030.00

0.00

442,030.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

385,030.00

0.00

385,030.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

27,000.00

0.00

27,000.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1,345,090.00

0.00

1,345,090.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

650,285.00

0.00

650,285.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

694,805.00

0.00

694,805.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

368,719.50

0.00

368,719.50

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

368,719.50

0.00

368,719.50

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

627,042.00

627,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

627,042.00

627,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

495,042.00

495,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

132,000.00

132,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

961,884.00

0.00

961,884.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

961,884.00

0.00

961,884.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

930,000.00

0.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

31,884.00

0.00

31,884.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5,504,003.09

0.00

5,504,003.09

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

390,000.00

0.00

390,000.00

0.00

0.00

0.00

2130142

乡村道路建设

390,000.00

0.00

390,000.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

550,000.00

0.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

550,000.00

0.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

4,454,003.09

0.00

4,454,003.09

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

1,356,000.00

0.00

1,356,000.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3,018,003.09

0.00

3,018,003.09

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

691,001.00

691,001.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

691,001.00

691,001.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

691,001.00

691,001.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

9,219,212.41

0.00

9,219,212.41

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

413,460.00

0.00

413,460.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

413,460.00

0.00

413,460.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

555,000.00

0.00

555,000.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

555,000.00

0.00

555,000.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8,250,752.41

0.00

8,250,752.41

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

214,000.00

0.00

214,000.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8,036,752.41

0.00

8,036,752.41

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

210,000.00

0.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

210,000.00

0.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

210,000.00

0.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

部门:忠县东溪镇人民政府(本级)

04表

单位:元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

30,618,619.57

一、一般公共服务支出

33

8,485,206.44

8,485,206.44

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,221,884.00

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

27,498.00

27,498.00

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

6,064,656.63

6,064,656.63

9

九、卫生健康支出

41

627,042.00

627,042.00

10

十、节能环保支出

42

50,000.00

50,000.00

11

十一、城乡社区支出

43

961,884.00

961,884.00

12

十二、农林水支出

44

5,504,003.09

5,454,003.09

50,000.00

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

691,001.00

691,001.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

9,219,212.41

9,219,212.41

23

二十三、其他支出

55

210,000.00

210,000.00

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

31,840,503.57

本年支出合计

59

31,840,503.57

30,618,619.57

1,221,884.00

年初结转和结余

28

年末结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

31,840,503.57

总计

64

31,840,503.57

30,618,619.57

1,221,884.00


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:忠县东溪镇人民政府(本级)

05表

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

30,618,619.57

11,057,899.62

19,560,719.95

30,618,619.57

11,057,899.62

19,560,719.95

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

8,485,206.44

7,604,746.44

880,460.00

8,485,206.44

7,604,746.44

880,460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

8,485,206.44

7,604,746.44

880,460.00

8,485,206.44

7,604,746.44

880,460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

7,604,746.44

7,604,746.44

0.00

7,604,746.44

7,604,746.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

37,060.00

0.00

37,060.00

37,060.00

0.00

37,060.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

843,400.00

0.00

843,400.00

843,400.00

0.00

843,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

27,498.00

27,498.00

0.00

27,498.00

27,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

27,498.00

27,498.00

0.00

27,498.00

27,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

0.00

0.00

0.00

27,498.00

27,498.00

0.00

27,498.00

27,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

6,064,656.63

2,107,612.18

3,957,044.45

6,064,656.63

2,107,612.18

3,957,044.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

2,107,612.18

2,107,612.18

0.00

2,107,612.18

2,107,612.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

792,068.00

792,068.00

0.00

792,068.00

792,068.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

484,668.18

484,668.18

0.00

484,668.18

484,668.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

830,876.00

830,876.00

0.00

830,876.00

830,876.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

1,305,085.95

0.00

1,305,085.95

1,305,085.95

0.00

1,305,085.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

40,781.00

0.00

40,781.00

40,781.00

0.00

40,781.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

0.00

0.00

0.00

301,272.00

0.00

301,272.00

301,272.00

0.00

301,272.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0.00

0.00

0.00

785,737.00

0.00

785,737.00

785,737.00

0.00

785,737.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

0.00

0.00

0.00

122,843.95

0.00

122,843.95

122,843.95

0.00

122,843.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

0.00

0.00

0.00

46,452.00

0.00

46,452.00

46,452.00

0.00

46,452.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

0.00

0.00

0.00

496,119.00

0.00

496,119.00

496,119.00

0.00

496,119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

0.00

0.00

0.00

153,869.00

0.00

153,869.00

153,869.00

0.00

153,869.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

0.00

0.00

0.00

342,250.00

0.00

342,250.00

342,250.00

0.00

342,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.00

0.00

0.00

442,030.00

0.00

442,030.00

442,030.00

0.00

442,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

0.00

0.00

0.00

385,030.00

0.00

385,030.00

385,030.00

0.00

385,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.00

0.00

0.00

27,000.00

0.00

27,000.00

27,000.00

0.00

27,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.00

0.00

0.00

1,345,090.00

0.00

1,345,090.00

1,345,090.00

0.00

1,345,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

0.00

0.00

0.00

650,285.00

0.00

650,285.00

650,285.00

0.00

650,285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.00

0.00

0.00

694,805.00

0.00

694,805.00

694,805.00

0.00

694,805.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.00

0.00

0.00

368,719.50

0.00

368,719.50

368,719.50

0.00

368,719.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.00

0.00

0.00

368,719.50

0.00

368,719.50

368,719.50

0.00

368,719.50

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

627,042.00

627,042.00

0.00

627,042.00

627,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

627,042.00

627,042.00

0.00

627,042.00

627,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

495,042.00

495,042.00

0.00

495,042.00

495,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

132,000.00

132,000.00

0.00

132,000.00

132,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

5,454,003.09

0.00

5,454,003.09

5,454,003.09

0.00

5,454,003.09

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

390,000.00

0.00

390,000.00

390,000.00

0.00

390,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

乡村道路建设

0.00

0.00

0.00

390,000.00

0.00

390,000.00

390,000.00

0.00

390,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

550,000.00

0.00

550,000.00

550,000.00

0.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

0.00

0.00

0.00

550,000.00

0.00

550,000.00

550,000.00

0.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

4,454,003.09

0.00

4,454,003.09

4,454,003.09

0.00

4,454,003.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

0.00

0.00

0.00

1,356,000.00

0.00

1,356,000.00

1,356,000.00

0.00

1,356,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

3,018,003.09

0.00

3,018,003.09

3,018,003.09

0.00

3,018,003.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

80,000.00

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

691,001.00

691,001.00

0.00

691,001.00

691,001.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

691,001.00

691,001.00

0.00

691,001.00

691,001.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

691,001.00

691,001.00

0.00

691,001.00

691,001.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

9,219,212.41

0.00

9,219,212.41

9,219,212.41

0.00

9,219,212.41

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.00

0.00

0.00

413,460.00

0.00

413,460.00

413,460.00

0.00

413,460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.00

0.00

0.00

413,460.00

0.00

413,460.00

413,460.00

0.00

413,460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

0.00

0.00

0.00

555,000.00

0.00

555,000.00

555,000.00

0.00

555,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

0.00

0.00

0.00

555,000.00

0.00

555,000.00

555,000.00

0.00

555,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

8,250,752.41

0.00

8,250,752.41

8,250,752.41

0.00

8,250,752.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.00

0.00

0.00

214,000.00

0.00

214,000.00

214,000.00

0.00

214,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

8,036,752.41

0.00

8,036,752.41

8,036,752.41

0.00

8,036,752.41

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:忠县东溪镇人民政府(本级)

06表

单位:元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

8,518,776.62

302

商品和服务支出

1,412,911.00

310

资本性支出

30101

基本工资

1,890,993.00

30201

办公费

87,500.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

1,514,862.00

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

2,499,269.00

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

9,000.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

792,068.00

30206

电费

90,000.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

484,668.18

30207

邮电费

126,920.00

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

495,042.00

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

17,800.44

30211

差旅费

272,000.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

691,001.00

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

64,000.00

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

69,073.00

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

1,126,212.00

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

27,498.00

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

10,000.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

236,712.00

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

818,860.00

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

20,000.00

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

70,400.00

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

115,150.00

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

240.00

30229

福利费

64,163.00

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

60,000.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

296,680.00

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

234,000.00

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

9,644,988.62

公用经费合计

1,412,911.00


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:忠县东溪镇人民政府(本级)

07表

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,221,884.00

0.00

1,221,884.00

1,221,884.00

0.00

1,221,884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

961,884.00

0.00

961,884.00

961,884.00

0.00

961,884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

961,884.00

0.00

961,884.00

961,884.00

0.00

961,884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

930,000.00

0.00

930,000.00

930,000.00

0.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

31,884.00

0.00

31,884.00

31,884.00

0.00

31,884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

210,000.00

0.00

210,000.00

210,000.00

0.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

210,000.00

0.00

210,000.00

210,000.00

0.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

210,000.00

0.00

210,000.00

210,000.00

0.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门:忠县东溪镇人民政府(本级)

08表

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00















机构运行信息决算表

部门:忠县东溪镇人民政府(本级)

09表

单位:元

行次

决算数

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

1,412,911.00

(一)支出合计

2

70,000.00

(一)行政单位

26

1,412,911.00

1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

27

2.公务用车购置及运行维护费

4

60,000.00

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5

(一)车辆数合计(辆)

29

4

(2)公务用车运行维护费

6

60,000.00

1.副部(省)级及以上领导用车

30

3.公务接待费

7

10,000.00

2.主要领导干部用车

31

(1)国内接待费

8

10,000.00

3.机要通信用车

32

其中:外事接待费

9

4.应急保障用车

33

4

(2)国(境)外接待费

10

5.执法执勤用车

34

(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35

1.因公出国(境)团组数(个)

12

7.离退休干部用车

36

2.因公出国(境)人次数(人)

13

8.其他用车

37

3.公务用车购置数(辆)

14

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38

4.公务用车保有量(辆)

15

2

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

30

(一)政府采购支出合计

40

11,668,077.00

其中:外事接待批次(个)

17

1.政府采购货物支出

41

6.国内公务接待人次(人)

18

199

2.政府采购工程支出

42

11,668,077.00

其中:外事接待人次(人)

19

3.政府采购服务支出

43

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

11,668,077.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

其中:授予小微企业合同金额

45

二、会议费

22

37,060.00

三、培训费

23

27,498.00

四、差旅费

24

272,000.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

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