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[ 索引号 ]
11500233709452258H/2025-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县复兴镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-02-06
[ 发布日期 ]
2025-02-06

忠县复兴镇人民政府2025年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。

2.负责加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本镇干部的教育、培训、任免、考核、监督工作;负责本镇的党风廉政建设工作;负责村(社区)及所属党组织的党建工作。

3.负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。

4.负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。

5.负责全镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。

(二)单位构成

忠县复兴镇人民政府内设5个机构,分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位,分别是忠县复兴镇综合行政执法大队、忠县复兴镇新时代文明实践服务中心、忠县复兴镇便民服务中心、忠县复兴镇产业发展服务中心、忠县复兴镇村镇建设服务中心

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年初预算数2113.61万元,其中:一般公共预算拨款2113.61万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024增加148.26万元,主要是一般公共服务经费拨款减少11.12万元教育支出经费拨款增加0.13万元文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加0.81万元社会保障和就业支出经费拨款增加39.28万元卫生健康支出经费拨款增加3.11万元城乡社区支出经费拨款增加47.24万元,农林水支出经费拨款增加66.95万元,住房保障支出经费拨款增加1.86万元。

(二)支出预算:2025年初预算数2113.61万元,其中:一般公共服务支出预算541.61万元,教育支出预算4.07万元,社会保障和就业支出预算628.79万元,文化旅游体育和传媒支出48.98万元,卫生健康支出预算79.3万元,城乡社区支出109.89万元,农林水支出617.32万元,住房保障支出预算83.64万元。支出预算较2024增加148.26万元,主要是基本支出预算增加266.05万元,项目支出预算减少117.79万元。

三、部门预算情况说明

2025一般公共预算财政拨款收入2744.16万元(含上年结转资金630.54万元),一般公共预算财政拨款支出2744.16万元(含上年结转资金630.54万元),比2024增加41.27万元。其中:基本支出1488.8万元,比2024增加102.37万元,主要原因是人员增加主要用于保障政府机关及下属单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出项目支出1255.36万元,比2024减少61.6万元主要原因是结转上年资金、民政优抚调标等,主要用于保障民生等重点工作

2025政府性基金预算收入100万元(含上年结转资金100万元)政府性基金预算支出100万元(含上年结转资金100万元),比2024减少134.5万元,主要原因是结转2024年政府性基金100万元,主要用于大中型水库移民后期扶持移民补助支出。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算8.11万元,与上年基本持平。其中:其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是忠县复兴镇人民政府2025年无因公出国(境)费用开支;公务接待费2.11万元,与上年基本持平;公务用车运行维护费6万元,与上年持平,主要原因是公务车辆无变化;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是2025年未新购公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。行政、参公单位2025一般公共预算财政拨款运行经费188.9万元,比上年增加17.22万元,主要原因是人员增加,办公经费开支增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。事业单位我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1355.36万元含上年结转

(四)国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025一般公共预算安排购置车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:?邹姗杉??联系方式:023-54789008??


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