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[ 索引号 ]
11500233709450471T/2025-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
忠县官坝镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-11-20
[ 发布日期 ]
2025-11-20

重庆市忠县官坝镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

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忠县官坝镇人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

忠县官坝镇人民政府负责编制和执行国民经济和社会发展规划,领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、民族事务、国防建设等工作。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、安全生产等方面的服务。负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项等。

(二)机构设置

忠县官坝镇人民政府综合设置了四板块一中心。包括党的建设、经济发展、民生服务、平安法治四板块,基层治理指挥中心

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3013.96万元。收、支与2023年度相比,增加168.82万元,增长5.9%,主要原因是2024年调入新进人员3人,人员晋级晋档,薪级增加,总体收支增加。

1.收入情况。2024年度收入合计3013.96万元,2023年度相比,增加168.82万元,增长5.9%,主要原因是2024年调入新进人员3人,人员晋级晋档,薪级增加,总体收入增加。其中:财政拨款收入3013.96万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3013.96万元,2023年度相比,增加168.82万元,增长5.9%,主要原因是2024年调入新进人员3人,人员晋级晋档,薪级增加,总体支出增加。其中:基本支出1045.64万元,占34.7%;项目支出1968.32万元,占65.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是本单位严格执行财政预算调整预算和决算制度,所以无结转结余情况。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3013.96万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加168.82万元,增长5.9%。主要原因是2024年调入新进人员3人,人员晋级晋档,薪级增加,总体收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3008.96万元,2023年度相比,增加198.82万元,增长7.1%。主要原因是2024年调入新进人员3人,人员晋级晋档,薪级增加,总体收入增加。较年初预算数增加324.94万元,增长12.1%。主要原因是2024年调入新进人员3人,人员晋级晋档,薪级增加,总体收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3008.96万元,2023年度相比,增加198.82万元,增长7.1%。主要原因是2024年调入新进人员3人,人员晋级晋档,薪级增加,总体支出增加。较年初预算数增加324.94万元,增长12.1%。主要原因是2024年调入新进人员3人,人员晋级晋档,薪级增加,总体支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出905.52万元,占30.1%较年初预算数增加197.69万元,增长27.9%,主要原因是人员经费调标,?2024年相关检查增多,办公费用、接待费用、下乡用车费用增多基础设施建设支出增加,导致一般公共服务支出增加。

2)教育支出2.24万元,占0.1%较年初预算数减少0.10万元,下降4.3%,主要原因是本单位严格执行财政预算调整预算制度。

3)社会保障就业支出1136.64万元,占37.8%较年初预算数增加108.73万元,增长10.6%,主要原因是本单位2024年调入新进人员3人,人员晋级晋档,薪级增加,社保缴费基数增加

4)卫生健康支出56.75万元,占1.9%较年初预算数减少0.47万元,下降0.8%,主要原因是本单位严格执行财政预算调整预算制度。

5)节能环保支出5.00万元,占0.2%较年初预算数增加5.00万元,增长100.0%,主要原因是增加了相关节能环保经费的投入。

6)农林水支出692.48万元,占23.0%较年初预算数减少42.10万元,下降5.7%,主要原因是本单位严格执行财政预算调整预算制度

7住房保障支出62.92万元,占2.1%较年初预算数减少0.13万元,下降0.2%,主要原因是本单位严格执行财政预算调整预算制度

8灾害防治及应急管理支出147.41万元,占4.9%较年初预算数增加56.32万元,增长61.8%,主要原因是年中追加自然灾害救济费及灾害滑坡治理等支出

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是本单位严格执行财政预算调整预算制度

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1045.64万元。

其中:人员经费908.33万元,2023年度相比,减少156.96万元,下降14.7%,主要原因是严格执行中央八项规定,控制人员经费支出人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴和绩效工资、平时考核、目标绩效和健康休养费等。

公用经费137.31万元,2023年度相比,增加5.00万元,增长3.8%,主要原因是官坝镇全部单位均是财政全额拨款,人员工资调资、调动以及人员经费、公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元,2023年度相比,减少30.00万元,下降85.7%,主要原因是本单位2024年减少部分基础设施项目支出,因此决算数减少。本年支出5.00万元,2023年度相比,减少30.00万元,下降85.7%,主要原因是本单位2024年减少部分基础设施项目支出,因此决算数减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是用于公务车运行维护费用。较上年支出数减少1.31万元,下降17.9%,主要原因是一是严格贯彻落实规定,从严控制“三公”经费支出。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费6.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是严格执行财政预算制度,严控公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格执行财政预算制度,严控公务接待费支出。较上年支出数减少1.31万元,下降100.0%,主要原因是严格执行预算制度,控制本年开支在预算范围内

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出8.84万元,2023年度相比,增加8.84万元,增长100.0%,主要原因是本单位参与会议人员增多,因此增加了会议费本年度培训费支出2.24万元,2023年度相比,增加0.13万元,增长6.2%,主要原因是本单位需参与培训人员增多,因此增加了培训费。本年度差旅费支出40.41万元,2023年度相比,增加8.20万元,增长25.5%,主要原因是本单位有新进人员且出差频次增多。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出137.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、电费、水费、公务接待费、邮电费、会议费、差旅费等支出机关运行经费较上年支出数增加5.00万元,增长3.8%,主要原因是本单位有新进人员,运行经费增多。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.19万元,其中:政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.19元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.19万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购相关办公设备:A4纸等办公用品。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款支出资金3864.31万元

部门整体绩效自评

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称:

忠县官坝镇人民政府整体自评

项目编码:

50023300024P000074

自评总分:

38.422



项目主管部门:

812-忠县官坝镇人民政府

财政归口处室:

016-基层财政科

部门联系人:

邓爽

联系电话:

15123811677

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



34,368,641.75


42,911,898.17


38,643,148.17




其中:财政拨款



34,368,641.75


42,911,898.17


38,643,148.17

90.05

10.00

9.01

一般公共预算



34,368,641.75


42,861,898.17


38,593,148.17

90.04



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,全面落实市委六届二次、三次、四次全会部署,深入落实县委十五届四次、五次全会和各项工作部署,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务融入新发展格局,着力推动高质量发展,全面深化改革开放,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,统筹新型城镇化和乡村全面振兴,统筹高质量发展和高水平安全,按照全县“1116”总体工作思路,坚持党建统领,牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企的工作导向,善作为、勇争先、走在前,确保在新时代新征程新忠县建设中彰显新担当、展现新作为。


我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持全面从严治党,做到“四个意识、四个自信和两个维护”,切实增强全镇人民幸福感、获得感、安全,切实营造风清气正的良好政治生态,切实保持全镇经济持续健康发展。地区生产总值增长7.1%,工业增加值增长11%,固定资产投资增长12%,社会消费品零售总额增长4.1%,农村居民人均可支配收入增长5.8%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

地区生产总值增长7.5%

%

7.5

7.1

5.33

46.7

20

9.34

产业结构调整,经济发展缓慢

工业增加值增长12%

%

12

11

8.33

16.7

20

3.34

工业产业调整

固定资产投资增长11%

%

11

12

9.09

100

20

20

加大基础设施投资

农村居民人均可支配收入增长10%

10

5.8

42

0

20

0

农村居民收入渠道少

社会消费品零售总额增长12%

%

12

4.1

65.83

0

20

0

群众消费意愿不高

项目支出绩效自评表(级项目)

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:

农村综合改革转移支付

项目编码:

50023322T000002076744

自评总分:

95.91



项目主管部门:

812-忠县官坝镇人民政府

财政归口处室:

016-基层财政科

部门联系人:

邓爽

联系电话:

15123811677

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



2,270,000.00


2,487,500.00


1,470,000.00




其中:财政拨款



2,270,000.00


2,487,500.00


1,470,000.00

59.1

10.00

5.91

一般公共预算



2,270,000.00


2,487,500.00


1,470,000.00

59.1



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

支持农村一事一议公益性项目建设,方便群众生产出行。

支持农村一事一议公益性项目建设,方便群众生产出行。

支持农村一事一议公益性项目建设,方便群众生产出行。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

一事一议项目资金金额

520000

520000

0

100

50

50



方便群众生产出行


定性

1

0

100

30

30



群众满意度

%

95

98

3.16

100

10

10



(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

????六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54560115


收入支出决算总表




公开01

单位:忠县官坝镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,008.96

一、一般公共服务支出

905.52

二、政府性基金预算财政拨款收入

5.00

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

2.24

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

1,136.64



九、卫生健康支出

56.75



十、节能环保支出

5.00



十一、城乡社区支出

4.00



十二、农林水支出

692.48



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

62.92



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

147.41



二十三、其他支出

1.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,013.96

本年支出合计

3,013.96

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

3,013.96

总计

3,013.96

?

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:忠县官坝镇人民政府(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,013.96

3,013.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

905.52

905.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

905.52

905.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

734.24

734.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

20.30

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

150.97

150.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,136.64

1,136.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

189.48

189.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.16

71.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.66

41.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

76.65

76.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

374.40

374.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

80.03

80.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

64.32

64.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

170.84

170.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

25.22

25.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

30.99

30.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

106.58

106.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

67.41

67.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

24.40

24.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

66.74

66.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

5.75

5.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

55.83

55.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

328.46

328.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

128.71

128.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

199.74

199.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

70.98

70.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

70.98

70.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

56.75

56.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

56.75

56.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

44.47

44.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.28

12.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

692.48

692.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

10.28

10.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

682.20

682.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

147.00

147.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

530.20

530.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62.92

62.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.92

62.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

62.92

62.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

147.41

147.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

55.09

55.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

55.09

55.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

44.23

44.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

44.23

44.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

47.20

47.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

37.20

37.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位忠县官坝镇人民政府(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,013.96

1,045.64

1,968.32

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

905.52

734.24

171.27

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

905.52

734.24

171.27

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

734.24

734.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

20.30

0.00

20.30

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

150.97

0.00

150.97

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,136.64

189.48

947.16

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

189.48

189.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.16

71.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.66

41.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

76.65

76.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

374.40

0.00

374.40

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

80.03

0.00

80.03

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

64.32

0.00

64.32

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

170.84

0.00

170.84

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

25.22

0.00

25.22

0.00

0.00

0.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

30.99

0.00

30.99

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

106.58

0.00

106.58

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

14.77

0.00

14.77

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

67.41

0.00

67.41

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

24.40

0.00

24.40

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

66.74

0.00

66.74

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

5.75

0.00

5.75

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

55.83

0.00

55.83

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.16

0.00

5.16

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

328.46

0.00

328.46

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

128.71

0.00

128.71

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

199.74

0.00

199.74

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

70.98

0.00

70.98

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

70.98

0.00

70.98

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

56.75

56.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

56.75

56.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

44.47

44.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.28

12.28

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

692.48

0.00

692.48

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

10.28

0.00

10.28

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.28

0.00

2.28

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

682.20

0.00

682.20

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

147.00

0.00

147.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

530.20

0.00

530.20

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62.92

62.92

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.92

62.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

62.92

62.92

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

147.41

0.00

147.41

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

55.09

0.00

55.09

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

55.09

0.00

55.09

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

44.23

0.00

44.23

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

44.23

0.00

44.23

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

47.20

0.00

47.20

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

37.20

0.00

37.20

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


?

财政拨款收入支出决算总表

单位忠县官坝镇人民政府(本级)




公开04




单位:万元

收 ????入

支 ????出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,008.96

一、一般公共服务支出

905.52

905.52



二、政府性基金预算财政拨款

5.00

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

2.24

2.24





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

1,136.64

1,136.64





九、卫生健康支出

56.75

56.75





十、节能环保支出

5.00

5.00





十一、城乡社区支出

4.00


4.00




十二、农林水支出

692.48

692.48





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

62.92

62.92





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

147.41

147.41





二十三、其他支出

1.00


1.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,013.96

本年支出合计

3,013.96

3,008.96

5.00


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

3,013.96

总计

3,013.96

3,008.96

5.00


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位忠县官坝镇人民政府(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,008.96

1,045.64

1,963.32

201

一般公共服务支出

905.52

734.24

171.27

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

905.52

734.24

171.27

2010301

行政运行

734.24

734.24

0.00

2010302

一般行政管理事务

20.30

0.00

20.30

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

150.97

0.00

150.97

205

教育支出

2.24

2.24

0.00

20508

进修及培训

2.24

2.24

0.00

2050803

培训支出

2.24

2.24

0.00

208

社会保障和就业支出

1,136.64

189.48

947.16

20805

行政事业单位养老支出

189.48

189.48

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.16

71.16

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.66

41.66

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

76.65

76.65

0.00

20808

抚恤

374.40

0.00

374.40

2080801

死亡抚恤

80.03

0.00

80.03

2080802

伤残抚恤

64.32

0.00

64.32

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

170.84

0.00

170.84

2080805

义务兵优待

25.22

0.00

25.22

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

30.99

0.00

30.99

2080899

其他优抚支出

3.00

0.00

3.00

20810

社会福利

106.58

0.00

106.58

2081001

儿童福利

14.77

0.00

14.77

2081002

老年福利

67.41

0.00

67.41

2081005

社会福利事业单位

24.40

0.00

24.40

20811

残疾人事业

66.74

0.00

66.74

2081105

残疾人就业

5.75

0.00

5.75

2081107

残疾人生活和护理补贴

55.83

0.00

55.83

2081199

其他残疾人事业支出

5.16

0.00

5.16

20821

特困人员救助供养

328.46

0.00

328.46

2082101

城市特困人员救助供养支出

128.71

0.00

128.71

2082102

农村特困人员救助供养支出

199.74

0.00

199.74

20825

其他生活救助

70.98

0.00

70.98

2082502

其他农村生活救助

70.98

0.00

70.98

210

卫生健康支出

56.75

56.75

0.00

21011

行政事业单位医疗

56.75

56.75

0.00

2101101

行政单位医疗

44.47

44.47

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.28

12.28

0.00

211

节能环保支出

5.00

0.00

5.00

21103

污染防治

5.00

0.00

5.00

2110304

固体废弃物与化学品

5.00

0.00

5.00

213

农林水支出

692.48

0.00

692.48

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

10.28

0.00

10.28

2130504

农村基础设施建设

8.00

0.00

8.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.28

0.00

2.28

21307

农村综合改革

682.20

0.00

682.20

2130701

对村级公益事业建设的补助

147.00

0.00

147.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

530.20

0.00

530.20

2130706

对村集体经济组织的补助

5.00

0.00

5.00

221

住房保障支出

62.92

62.92

0.00

22102

住房改革支出

62.92

62.92

0.00

2210201

住房公积金

62.92

62.92

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

147.41

0.00

147.41

22401

应急管理事务

55.09

0.00

55.09

2240199

其他应急管理支出

55.09

0.00

55.09

22402

消防救援事务

44.23

0.00

44.23

2240204

消防应急救援

44.23

0.00

44.23

22406

自然灾害防治

47.20

0.00

47.20

2240601

地质灾害防治

37.20

0.00

37.20

2240699

其他自然灾害防治支出

10.00

0.00

10.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.90

0.00

0.90

2240703

自然灾害救灾补助

0.90

0.00

0.90

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位忠县官坝镇人民政府(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

771.88

302

商品和服务支出

137.31

310

资本性支出


30101

基本工资

160.33

30201

办公费

3.30

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

145.93

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

228.97

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.60

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

71.16

30206

电费

1.20

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

41.66

30207

邮电费

14.54

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

44.47

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

5.89

30211

差旅费

40.41

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

62.92

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

6.08

30213

维修(护)费

1.20

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

4.46

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

136.45

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

2.24

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

48.86

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

81.15

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

6.44

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

10.49

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

5.43

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.00

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

29.18

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

22.72

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

908.33

公用经费合计

137.31

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位忠县官坝镇人民政府(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

229

其他支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位忠县官坝镇人民政府(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位忠县官坝镇人民政府(本级)



单位:万元

项 ?目

预算数

决算数

项 ?目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

137.31

(一)支出合计

6.00

6.00

(一)行政单位

137.31

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

6.00

6.00

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

8

(2)公务用车运行维护费

6.00

6.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

6

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

1.19

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

1.19

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

1.19

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

1.19

二、会议费

8.84



三、培训费

2.24



四、差旅费

40.41



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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