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[ 索引号 ]
11500233709450471T/2025-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县官坝镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-02-07
[ 发布日期 ]
2025-02-07

重庆市忠县官坝镇人民政府2025年部门预算情况说明

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忠县官坝镇2025部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

一、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。

二、负责加强党组织的自身建设按照干部管理权限负责本乡镇干部的教育、培训、任免、考核、监督工作负责本乡镇的党风廉政建设工作负责村(社区)及所属党组织的党建工作。

三、负责乡镇财政预决算和收支管理配合税务部门组织完成各项税收促进区域经济的发展。

四、负责社会主义精神文明建设组织开展创建活动。

五、负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。

六、负责全乡镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。

七、向县人民政府反映群众的意见和要求办理人民群众的来信来访事项。

? 八、负责完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)单位构成

忠县官坝镇人民政府综合设置了一中心四板块。包括基层治理指挥中心党的建设板块经济发展板块民生服务板块。下属5个二级预算单位,分别为综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心便民服务中心产业发展服务中心村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年初预算数3582.58万元,其中:一般公共预算拨款3582.58万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024增加145.72万元,主要是新招录人员,公用经费增加

(二)支出预算:2025年初预算数3582.58万元,其中:一般公共服务支出预算787.4万元,教育支出预算4.72万元,社会保障和就业支出预算1315.7万元,卫生健康支出预算96.25万元,住房保障支出预算101.2万元,文化旅游体育与传媒支出47.67万元,城乡社区支出116.08万元,农林水支出1062.89万元,灾害防治及应急管理支出50.67万元。支出预算较2024增加145.72万元,主要是基本支出预算增加90.79万元,项目支出预算增加54.92万元。

三、部门预算情况说明

2025一般公共预算财政拨款收入3582.58万元,一般公共预算财政拨款支出3582.58万元,比2024增加145.72万元。其中:基本支出1815.17万元,比2024增加90.79万元,主要原因是原因新增人员及各项调资、调标等相关经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1767.4万元,比2024增加54.92万元,主要原因是特困供养人员、优抚对象及精简退职等民政人员标准提高,主要用于大力保障民生支出,确保优抚对象、特困供养等人员生活保障等重点工作。

忠县官坝镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算8.22万元,比2024增加1.13万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费2.22万元,比2024增加1.13万元,主要原因是乡村振兴,接待增加;公务用车运行维护费6万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。一般公共预算财政拨款运行经费 ??232.74万元,比上年增加19.47万元,要原因为人员调等相关经费预算增加主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。事业单位我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1767.4万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025一般公共预算安排购置车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

1(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:邓爽??联系方式: ?023-54560115


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