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[ 索引号 ]
11500233739807064Q/2025-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县黄金镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-11-18
[ 发布日期 ]
2025-11-18

重庆市忠县黄金镇人民政府(本级) 2024年度部门决算情况说明

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忠县黄金镇人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

?

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3.组织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求。

4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5.镇党委领导镇人大、镇政府机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导。

6.加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

7.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

8.领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权力和其他权力。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1.基层治理综合指挥室。负责一体化治理智治平台的运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作。负责机关日常运转相关工作。

2.党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及深化改革、民主法治、意识形态、统一战线、社会工作、群众团体等工作。

3.经济发展办公室。负责经济发展和服务、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等工作,负责制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划等工作。

4.民生服务办公室。负责教育、文化旅游、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。

5.平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3009.02万元,支出总计3009.02万元。收支较上年决算数减少54.69万元,下降1.78%,主要原因是人员调出导致人员经费收支减少,政府项目减少导致专项资金收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2024年度收入合计3009.02万元,较上年决算数减少54.69万元,下降1.78%,主要原因是人员调出导致人员经费收入减少,政府项目减少导致专项资金收入减少。其中:财政拨款收入3009.02万元,占100.00%

3.支出情况。2024年度支出合计3009.02万元,较上年决算数减少54.69万元,下降1.78%,主要原因是人员调出导致人员经费支出减少,政府项目减少导致专项资金支出减少。其中:基本支出952.82万元,占31.67%;项目支出2056.21万元,占68.33%

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是收支平衡,无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3009.02万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少54.69万元,下降1.78%。主要原因是当年项目建设、人员经费、农林水支出等减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2909.53万元,较上年决算数减少73.18万元,下降2.45%。主要原因是当年项目建设、人员经费、农林水支出等减少,专项资金支出增加,追加财政拨款。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2909.53万元,较上年决算数减少73.18万元,下降2.45%。主要原因是当年项目建设、人员经费、农林水支出等减少。专项资金支出增加,追加财政拨款。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是收支平衡,无结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出787.92万元,占27.08%,较年初预算数增加112.63万元,增长16.68%,主要原因是人员新增调资,相应增加财政拨款收入。

2)教育支出2.30万元,占0.08%,较年初预算数减少2.54万元,下降52.52%,主要原因是用于本单位职工及村社干部培训的专项支出减少。

3)社会保障与就业支出1150.73万元,占39.55%,较年初预算数增加82.89万元,增长7.76%,主要原因是本单位2024年人员调资、新进(调)入人员以及保险费率提高导致社会保障与就业支出增加。

4)卫生健康支出51.41万元,占1.77%,较年初预算数增加7.70万元,增加17.61%,主要原因是人员调整增资。

5)节能环保支出3万元,占0.1%,较年初预算数增加3万元,增长100.00%,主要原因是本单位2024年节能环保支出增加。

6)农林水支出758.11万元,占26.06%,较年初预算数增加109.23万元,增长16.83%,主要原因是本单位项目增加支出。

7)住房保障支出56.95万元,占1.96%,较年初预算数减少40.29万元,下降41.44%,主要原因是人员变动减资,保障支出减少。

8)灾害防治及应急管理支出99.12万元,占3.41%,较年初预算数增加99.12万元,增长100.00%,主要原因是用于冬春救助及抗旱救灾送水等开支。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出952.82万元。其中:人员经费835.54万元,较上年决算数减少229.29万元,减少21.53%,主要原因是人员变动调资开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、住房保障支出、社会保障支出等。公用经费117.27万元,较上年决算数减少18.72万元,下降13.77%,主要原因是节约办公开支,办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务车运行费、交通费、福利费、工会费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入99.50万元,较上年决算数增加18.50万元,增加18.59%,主要原因是项目建设支出增加。本年支出99.50万元,较上年决算数增加18.50万元,增加18.59%,主要原因是项目建设投入资金减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.22万元,较年初预算数无增减,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪同人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.11万元,下降1.45%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,严格控制三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,主要用于本单位2024年未购置公务车辆。费用支出较年初预算数无增减,主要用于本单位2024年未购置公务车辆。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年未购置公务车辆,与上年持平。

公务车运行维护费6.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务接待费1.22万元,主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数减少0.11万元,下降1.45%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待50批次246人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费47.50元,车均购置费0万元,车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.81万元,本年度培训费支出4.62万元,较上年决算数增加1.48万元,增长15.1%,主要原因是2024年各类培训场次、人次增加,培训开支增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出117.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数减少18.72万元,下降13.77%,主要原因是会议资料打印费、办公经费减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本单位对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5,涉及资金102.3万元;以委托第三方形式开展绩效自评0,涉及资金0万元。

2024年黄金镇整体绩效目标表



部门(单位)名称

忠县黄金镇人民政府

预算支出总量(万元)

3018.27

实际支出总量(万元)

3742.83



当年整体绩效目标

年初设定目标

全年实际完成情况



坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,全面落实市委六届二次、三次、四次全会部署,深入落实县委十五届四次、五次全会和各项工作部署,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务融入新发展格局,着力推动高质量发展,全面深化改革开放,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,统筹新型城镇化和乡村全面振兴,统筹高质量发展和高水平安全,按照全县“1116”总体工作思路,坚持党建统领,牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企的工作导向,善作为、勇争先、走在前,确保在新时代新征程新忠县建设中彰显新担当、展现新作为。

2024年地区生产总值达到14.5亿元,同比增长8.1%;农业增加值3.09亿元,同比增长3.5%;工业增加值3.1亿元,同比增长5.9%;固定资产投资2.76亿元,同比增长22%;社会消费品零售总额9.46亿元,同比增长13%;农村常住居民人均可支配收入24066元,同比增长9.2%



绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

实际完成指标值



全社会固定资产投资增长

20

%

15

22



全镇地区生产总值增长

20

%

7.5

8.1



社会消费品零售总额增长

20

%

12

13



乡村旅游累计接待游客10万人次,实现旅游收入50万元

20

万元/

50

50



农民人均可支配收入增长

20

%

9.5

9.2





绩效目标自评表
2024年度)


项目名称

2024年黄金镇桃花村梨园翻新项目

项目负责人及电话

胡超华15823777100


主管部门

忠县乡村振兴局

实施单位

忠县黄金镇人民政府


资金情况 (万元)

年度资金总额:

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率 (B/A

得分


98.00

98.00

10.00

100%

10


其中:本年财政衔接资金

98.00

98.00

8.00

100%

8


其他资金

0.00

0.00

2.00

100%

2


年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述


目标:1.新建2米宽生产道路4kmC20混凝土,厚15cm
2.新建200m?水池2口,钢筋砼结构,含配套栏杆、引水渠,门、梯子。

目标:1.新建2米宽生产道路4kmC20混凝土,厚15cm
2.新建200m?水池2口,钢筋砼结构,含配套栏杆、引水渠,门、梯子。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及采取的改进措施


产出指标

数量指标

生产道路

10

≥4公里

≥4公里

10


新建200m?水池

10

≥2

≥2

10


质量指标

项目验收合格率

10

≥100%

≥100%

10


时效指标

项目完成及时率

10

≥100%

≥100%

10


成本指标

财政衔接资金

10

98万元

98万元

10


效益指标

经济效益指标

促进产业发展

10

24万元

24万元

10


社会效益指标

受益脱贫人口和监测对象人数

10

≥94

≥94

10


可持续影响指标

项目建成后使用年限

5

≥10

≥10

5


满意度指标

服务对象满意度指标

受益低收入农户满意度

10

≥98%

≥98%

10


总分

100

100






















(二)单位绩效评价情况

?

2024年绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)财政衔接资金下达预算及项目情况

2024年黄金镇桃花村梨园翻新项目是根据中共忠县县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室《皇冠足球比分:下达2024年第一批财政衔接资金项目实施方案的批复》文件下达,该项目建设内容:衔接资金:1.新建2米宽生产道路4kmC20混凝土,厚15cm210/米,84万元。2.新建200m?水池2口,钢筋砼结构,含配套栏杆、引水渠,门、梯子,14万元。

(二)财政衔接资金项目绩效目标设定情况

2024年黄金镇桃花村梨园翻新项目绩效目标:受益脱贫人口和监测对象人数94人。

二、绩效自评工作开展情况

1.开展范围:围绕项目的产出指标、效益指标、群众满意度等进行自评。

2.受益对象:脱贫人口和监测对象人数94人。

3.时间:20231023

4.方式:一是通过实地查看项目建设内容,对项目质量、建设时效等进行评估;二是通过访问群众对此项目的满意度及知晓度;三是询问低收入群众的知晓度以及满意度。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析:该项目到位资金98元。其中,衔接资金98万元,资金已经全部到位。

2.项目资金执行情况分析:该项目目前已完工并结算审计,结算价为:98.25万元,实际完成支付98万元,剩余的0.25万元由企业自行承担,并缴纳质保金4.9万元。

3.项目资金管理情况分析:2024年黄金镇桃花村梨园翻新项目,该项目到位资金98万元。其中,衔接资金98万元,资金已经全部到位。为加强对项目资金的管理,镇财政办建立衔接资金专项管理类别,对该项目的收支进行有效管理和处置。涉及资金支出时,杨按照审批制度和程序进行,确保专款专用。

(二)绩效项目完成情况分析

1.产出效益情况

数量指标:(1)生产道路4公里;

2)新建200m?水池2口。

质量指标:该项目竣工验收合格率为100%

时效指标:该项目按时完工率为100%

成本指标:财政补助资金98万元;

2.效果情况

经济效益指标:促进产业发展

社会效益:受益脱贫人口和监测对象人数94

可持续影响:该项目可持续20年及以上

满意度情况:百分之九十八以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过自查,没有偏离绩效目标,在后续的项目管理中完善绩效目标,更加结合实际。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况。

通过绩效自评,无问题反应。明年将在后续开展项目前更加切合实际发挥绩效,结合实桃花村实际的发展进行申报实施项目,自评结果已在镇政务栏以及桃花村公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

陈浩文? 023-54722025

?


?

收入支出决算总表

公开01

部门:忠县黄金镇人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,909.53

一、一般公共服务支出

787.92

二、政府性基金预算财政拨款收入

99.50

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

2.30

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

1,150.73

九、卫生健康支出

51.41

十、节能环保支出

3.00

十一、城乡社区支出

50.00

十二、农林水支出

806.61

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

56.95

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

99.12

二十三、其他支出

1.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,009.02

本年支出合计

3,009.02

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

3,009.02

总计

3,009.02

?

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

收入决算表

部门:忠县黄金镇人民政府(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,009.02

3,009.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

787.92

787.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

787.92

787.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

656.91

656.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

19.97

19.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

111.04

111.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,150.73

1,150.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

185.26

185.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.49

65.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.89

46.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

72.88

72.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

269.37

269.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

18.52

18.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

32.35

32.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

147.61

147.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

30.34

30.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

32.45

32.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

82.52

82.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

10.31

10.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

53.18

53.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

19.04

19.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

77.38

77.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

68.68

68.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

435.48

435.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

121.31

121.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

314.16

314.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

70.72

70.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

70.72

70.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

51.41

51.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

51.41

51.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

40.93

40.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

806.61

806.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

乡村道路建设

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.38

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

703.73

703.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

627.73

627.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

43.50

43.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

43.50

43.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

56.95

56.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

56.95

56.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

56.95

56.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

99.12

99.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

80.77

80.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

80.77

80.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

18.18

18.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

11.18

11.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


支出决算表

部门:忠县黄金镇人民政府(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,009.02

952.82

2,056.21

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

787.92

656.91

131.01

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

787.92

656.91

131.01

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

656.91

656.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

19.97

0.00

19.97

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

111.04

0.00

111.04

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,150.73

185.26

965.47

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

185.26

185.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.49

65.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.89

46.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

72.88

72.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

269.37

0.00

269.37

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

18.52

0.00

18.52

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

32.35

0.00

32.35

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

147.61

0.00

147.61

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

30.34

0.00

30.34

0.00

0.00

0.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

32.45

0.00

32.45

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

8.10

0.00

8.10

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

82.52

0.00

82.52

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

10.31

0.00

10.31

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

53.18

0.00

53.18

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

19.04

0.00

19.04

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

77.38

0.00

77.38

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

68.68

0.00

68.68

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

8.70

0.00

8.70

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

435.48

0.00

435.48

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

121.31

0.00

121.31

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

314.16

0.00

314.16

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

70.72

0.00

70.72

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

70.72

0.00

70.72

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

51.41

51.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

51.41

51.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

40.93

40.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

806.61

0.00

806.61

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130142

乡村道路建设

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

4.38

0.00

4.38

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.38

0.00

4.38

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

703.73

0.00

703.73

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

71.00

0.00

71.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

627.73

0.00

627.73

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

43.50

0.00

43.50

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

43.50

0.00

43.50

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

56.95

56.95

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

56.95

56.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

56.95

56.95

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

99.12

0.00

99.12

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

80.77

0.00

80.77

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

80.77

0.00

80.77

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

18.18

0.00

18.18

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

11.18

0.00

11.18

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


?

财政拨款收入支出决算总表

部门:忠县黄金镇人民政府(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,909.53

一、一般公共服务支出

787.92

787.92

二、政府性基金预算财政拨款

99.50

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

2.30

2.30

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,150.73

1,150.73

九、卫生健康支出

51.41

51.41

十、节能环保支出

3.00

3.00

十一、城乡社区支出

50.00

50.00

十二、农林水支出

806.61

758.11

48.50

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

56.95

56.95

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

99.12

99.12

二十三、其他支出

1.00

1.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,009.02

本年支出合计

3,009.02

2,909.53

99.50

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,009.02

总计

3,009.02

2,909.53

99.50

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:忠县黄金镇人民政府(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,909.53

952.82

1,956.71

201

一般公共服务支出

787.92

656.91

131.01

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

787.92

656.91

131.01

2010301

行政运行

656.91

656.91

0.00

2010302

一般行政管理事务

19.97

0.00

19.97

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

111.04

0.00

111.04

205

教育支出

2.30

2.30

0.00

20508

进修及培训

2.30

2.30

0.00

2050803

培训支出

2.30

2.30

0.00

208

社会保障和就业支出

1,150.73

185.26

965.47

20802

民政管理事务

30.00

0.00

30.00

2080208

基层政权建设和社区治理

30.00

0.00

30.00

20805

行政事业单位养老支出

185.26

185.26

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.49

65.49

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.89

46.89

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

72.88

72.88

0.00

20808

抚恤

269.37

0.00

269.37

2080801

死亡抚恤

18.52

0.00

18.52

2080802

伤残抚恤

32.35

0.00

32.35

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

147.61

0.00

147.61

2080805

义务兵优待

30.34

0.00

30.34

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

32.45

0.00

32.45

2080899

其他优抚支出

8.10

0.00

8.10

20810

社会福利

82.52

0.00

82.52

2081001

儿童福利

10.31

0.00

10.31

2081002

老年福利

53.18

0.00

53.18

2081005

社会福利事业单位

19.04

0.00

19.04

20811

残疾人事业

77.38

0.00

77.38

2081107

残疾人生活和护理补贴

68.68

0.00

68.68

2081199

其他残疾人事业支出

8.70

0.00

8.70

20821

特困人员救助供养

435.48

0.00

435.48

2082101

城市特困人员救助供养支出

121.31

0.00

121.31

2082102

农村特困人员救助供养支出

314.16

0.00

314.16

20825

其他生活救助

70.72

0.00

70.72

2082502

其他农村生活救助

70.72

0.00

70.72

210

卫生健康支出

51.41

51.41

0.00

21011

行政事业单位医疗

51.41

51.41

0.00

2101101

行政单位医疗

40.93

40.93

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.48

10.48

0.00

211

节能环保支出

3.00

0.00

3.00

21103

污染防治

3.00

0.00

3.00

2110304

固体废弃物与化学品

3.00

0.00

3.00

213

农林水支出

758.11

0.00

758.11

21301

农业农村

50.00

0.00

50.00

2130142

乡村道路建设

50.00

0.00

50.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

4.38

0.00

4.38

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.38

0.00

4.38

21307

农村综合改革

703.73

0.00

703.73

2130701

对村级公益事业建设的补助

71.00

0.00

71.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

627.73

0.00

627.73

2130706

对村集体经济组织的补助

5.00

0.00

5.00

221

住房保障支出

56.95

56.95

0.00

22102

住房改革支出

56.95

56.95

0.00

2210201

住房公积金

56.95

56.95

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

99.12

0.00

99.12

22401

应急管理事务

80.77

0.00

80.77

2240199

其他应急管理支出

80.77

0.00

80.77

22406

自然灾害防治

18.18

0.00

18.18

2240601

地质灾害防治

11.18

0.00

11.18

2240699

其他自然灾害防治支出

7.00

0.00

7.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.17

0.00

0.17

2240703

自然灾害救灾补助

0.17

0.00

0.17

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:忠县黄金镇人民政府(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

730.62

302

商品和服务支出

117.27

310

资本性支出

30101

基本工资

157.48

30201

办公费

11.29

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

123.23

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

220.55

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

2.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

65.49

30206

电费

2.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

46.89

30207

邮电费

10.28

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

40.93

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

6.66

30211

差旅费

20.40

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

56.95

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

5.44

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

7.01

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

104.93

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.30

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.22

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

27.71

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

71.94

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

5.28

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

9.49

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

5.36

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

26.99

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

19.95

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

835.54

公用经费合计

117.27

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:忠县黄金镇人民政府(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

99.50

99.50

0.00

99.50

0.00

212

城乡社区支出

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

42.00

42.00

0.00

42.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

213

农林水支出

0.00

48.50

48.50

0.00

48.50

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

43.50

43.50

0.00

43.50

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

43.50

43.50

0.00

43.50

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

229

其他支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:忠县黄金镇人民政府(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

?


机构运行信息表

公开09

部门:忠县黄金镇人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

117.27

(一)支出合计

7.22

7.22

(一)行政单位

117.27

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

6.00

6.00

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

2)公务用车运行维护费

6.00

6.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.22

1.22

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

1.22

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

50

(一)政府采购支出合计

2,491.23

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

246

2.政府采购工程支出

2,491.23

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

2,491.23

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

2,491.23

二、会议费

9.81

三、培训费

2.30

四、差旅费

20.40

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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