重庆市忠县三汇镇退役军人服务站
2021年度部门决算情况说明
(一)职能职责。1、贯彻宣传落实退役军人各项优抚安置政策,负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习教育活动场所;承担退役军人教育管理、来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、退役军人舆情收集反映等具体工作。
2、做好军属、烈属、伤残军人、带病回乡退伍军人等退役军人事务性工作,依法维护退役军人和烈属的合法权益,承担退役军人关系转接、联络接待、立功喜报送达、光荣牌悬挂等具体工作。
3、开展退役军人和其他优抚对象信息采集、动态管理产、汇总分析等工作,开展八一、春节等节日及重大变故走访慰问、退役军人困难帮扶工作。
(二)机构设置。三汇镇退役军人服务站由三汇镇人民政府举办和管理的全民所有制事业单位,业务上按受县级相关部门指导。机构类别为公益一类,经费渠道为全额财政拨款。核定编制3人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计44.27万元,支出总计44.27万元。收支较上年决算数增加11.07万元、增长33.3%,主要原因是上年9月新增1人,经费只有4个月、本年经费为12个月,多8个月经费。
2.收入情况。2021年度收入合计44.27万元,较上年决算数增加11.07万元,增长33.3%,主要原因是上年9月新增1人,经费只有4个月、本年经费为12个月,多8个月经费。其中:财政拨款收入44.27万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计44.27万元,较上年决算数增加11.07万元,增长33.3%,主要原因是上年9月新增1人,经费只有4个月、本年经费为12个月,多8个月经费。其中:基本支出44.27万元,占100%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是严格执行预算,按决算要求执。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计44.27万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加11.07万元,增长33.3%。主要原因是上年9月新增1人,经费只有4个月、本年经费为12个月,多8个月经费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入44.27万元,较上年决算数增加11.07万元,增长33.3%。主要原因是上年9月新增1人,经费只有4个月、本年经费为12个月,多8个月经费。较年初预算数减少4.66万元,下降9.5%。主要原因是按调整预算口径部分支出减少,此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出44.27万元,较上年决算数增加11.07万元,增长33.3%。主要原因是上年9月新增1人,经费只有4个月、本年经费为12个月,多8个月经费。较年初预算数减少4.66万元,下降9.5%。主要原因是按调整预算口径部分支出减少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是严格执行预算,按决算要求执。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少0.13万元,下降100%,主要原因是本年无职工培训,无相关支出。
(2)社会保障与就业支出40.30万元,占91%,较年初预算数减少4.53万元,下降10.1%,主要原因是按调整预算口径部分支出减少。
(3)卫生健康支出1.64万元,占3.7%,较年初预算数增加0.00万元,与预算持平。主要原因是按预算执行。
(4)住房保障支出2.32万元,占5.2%,较年初预算数增加0.00万元,与预算持平。主要原因是按预算执行
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出44.27万元。其中:人员经费38.18万元,较上年决算数增加8.92万元,增长30.5%,主要原因是上年9月新增1人,经费只有4个月、本年经费为12个月,多8个月经费。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”公用经费6.09万元,较上年决算数增加2.15万元,增长54.6%,主要原因是上年9月新增1人,经费只有4个月、本年经费为12个月,多8个月经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、其他商品服务。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门20201年度无国有资本经营预算财政拨款支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.18万元,较年初预算数减少0.02万元,下降10%,主要原因是严格控制三公经费。较上年支出数增加0.08万元,增长80%,主要原因是本年接待较上年增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是2020年度本部门无因公出国(境)人员。
公务车购置费0.00万元,主要原因是2021年度本部门无公务车购置。
公务车运行维护费0.00万元,主要原因是本部门2021年度无公务车运行,未发生支出。
公务接待费0.18万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降10%,主要原因是严格控制三公经费。较上年支出数增加0.08万元,增长80%,主要原因是本年接待较上年增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待6批次50人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费36.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是财政未保障我单位会议费,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.09万元,下降100%,主要原因是本年度无职工培训,无相关支出。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围内
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金21.01万元;评价情况来看,各项绩效指标执行情况较好。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
商品和服务支出自评表 | ||||||||||
项目名称 |
商品和服务支出 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
主管部门 |
三汇镇人民政府 |
财政处室 |
三汇财政办 |
项目联系人 |
刘俊锐 |
联系电话 |
13436214016 | |||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
年度总金额 |
6.59 |
-0.5 |
6.09 |
100 |
50 |
50 | ||||
其中:市级支出 |
||||||||||
补助区县 |
6.59 |
-0.5 |
6.09 |
100 |
50 |
50 | ||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
根据相关政策支付本年商品和服务经费,确保退役军服人务工作正常开展。全年预算支出金额6.59万元 |
按照调整预算相关口径调整商品和服务支出,调整金额-0.5万元 |
根据相关政策支付本年商品和服务经费,确保退役军人服务工作正常开展。全年支出金额6.09万元 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
按照相关政策支付商品服务经费 |
元 |
= |
6.59 |
-0.5 |
6.09 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
支付符合规定商品服务支出经费 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
及时支付商品服务支出经费 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
为退役军人服务工作提供经费保障 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
加退役军人服务建设 |
定性 |
优良中差 |
优良中差 |
优良中差 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
说明 |
绩效工资发放自评表 | ||||||||||
项目名称 |
绩效工资发放 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
主管部门 |
三汇镇人民政府 |
财政处室 |
三汇财政办 |
项目联系人 |
刘俊锐 |
联系电话 |
13436214016 | |||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
年度总金额 |
22.67 |
-7.75 |
14.92 |
100 |
50 |
50 | ||||
其中:市级支出 |
||||||||||
补助区县 |
22.67 |
-7.75 |
14.92 |
100 |
50 |
50 | ||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
根据相关政策支付本年绩效工资,确保退役军人服务工作正常开展。全年预算支出金额8322.67万元 |
按照调整预算相关口径调整商品和服务支出,调整金额7.75万元 |
根据相关政策支付本年绩效工资,确保退役军人服务工作正常开展。全年支出金额14.92万元 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
按照相关政策支付商品服务经费 |
元 |
= |
22.67 |
-7.75 |
14.92 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
支付符合规定商品服务支出经费 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
及时支付商品服务支出经费 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
为退役军人服务工作提供经费保障 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
加强退役服务建设 |
定性 |
优良中差 |
优良中差 |
优良中差 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
说明 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话“02354570570”