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[ 索引号 ]
115002337398135288/2025-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县三汇镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-11-20
[ 发布日期 ]
2025-11-20

忠县三汇镇人民政府2024年度部门决算公开说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。

2. 负责加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本政府干部的教育、培训、任免、考核、监督工作;负责本政府的党风廉政建设工作;负责村(社区)及所属党组织的党建工作。

3. 负责政府财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济的发展。

4. 负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。

5. 负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。

6. 负责全政府的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。

7. 向县人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项

8)负责完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

1. 基层治理综合指挥室。负责一体化治理智治平台的运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作。负责机关日常运转相关工作。
???2. 党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。
????3. 经济发展办公室。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等工作,负责制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划等工作。
????4. 民生服务办公室。负责教育、文化旅游、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。
????5. 平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。
?????各内设机构完成镇党委、镇人大、镇政府交办的其他任务。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4010.87万元。收、支与2023年度相比,增加360.98万元,增长9.9%,主要原因是人员工资普调增加、清算津贴减少、村社干部及民政优抚、农村公路等专款增加。

1.?收入情况。2024年度收入合计4010.87万元,2023年度相比,增加360.98万元,增长9.9%,主要原因是人员工资普调增加、清算津贴减少、村社干部及民政优抚、农村公路等专款增加。其中:财政拨款收入4010.87万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.?支出情况。2024年度支出合计4010.87万元,2023年度相比,增加360.98万元,增长9.9%,主要原因是人员工资普调增加、清算津贴减少、村社干部及民政优抚、农村公路等专款增加。其中:基本支出1623.72万元,占40.5%;项目支出2387.15万元,占59.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.?结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是往年与本年无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4010.87万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加360.98万元,增长9.9%。主要原因是人员工资普调增加、清算津贴减少、村社干部及民政优抚、农村公路等专款增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.?收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3902.62万元,2023年度相比,增加373.23万元,增长10.6%。主要原因是人员工资普调增加、清算津贴减少、村社干部及民政优抚、农村公路等专款增加。较年初预算数增加389.47万元,增长11.1%。主要原因是各单位2024年人员经费调标及三个单位新增人员,年中项目支出增加等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.?支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3902.62万元,2023年度相比,增加373.23万元,增长10.6%。主要原因是人员工资普调增加、清算津贴减少、村社干部及民政优抚、农村公路等专款增加。较年初预算数增加389.47万元,增长11.1%。主要原因是各单位2024年人员经费调标及三个单位新增人员,年中项目支出增加等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出812.13万元,占20.8%较年初预算数增加65.91万元,增长8.8%,主要原因是人员经费调标及新增人员等。

2)教育支出3.37万元,占0.1%较年初预算数减少0.72万元,下降17.6%,主要原因是本年需培训人员减少

3)文化旅游体育与传媒支出47.14万元,占1.2%较年初预算数减少3.42万元,下降6.8%,主要原因是文化站减少1人及人员经费调标,年中项目支出减少

4)社会保障就业支出1326.78万元,占34.0%较年初预算数增加113.87万元,增长9.4%,主要原因是单位2024年优抚救济人员新增、调标,年中事业项目资金增加等。

5)卫生健康支出84.37万元,占2.2%较年初预算数减少2.88万元,下降3.3%,主要原因是单位2024年退休1,调出1

6)节能环保支出0.38万元,占0.0%较年初预算数增加0.38万元,增长100.0%,主要原因是年中追加项目资金。

7)城乡社区支出74.00万元,占1.9%较年初预算数增加0.75万元,增长1.0%,主要原因是人员经费调标

8)农林水支出1342.14万元,占34.4%较年初预算数增加186.14万元,增长16.1%,主要原因是年中项目资金增加,人员经费调标,新增人员等。

9住房保障支出89.95万元,占2.3%较年初预算数减少0.54万元,下降0.6%,主要原因是单位2024年退休1,调出1

10灾害防治及应急管理支出122.34万元,占3.1%较年初预算数增加29.95万元,增长32.4%,主要原因是本年度辖区内遭遇特大洪水,上级追加项目支出

3.?结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是本年与上年严格按预算执行,均无结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1623.72万元。

其中:

人员经费1434.46万元,2023年度相比,减少158.64万元,下降10.0%,主要原因是人员工资普调增加、清算津贴减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障支出、住房保障支出,社保缴费、医保缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助。

公用经费189.27万元,2023年度相比,减少17.21万元,下降8.3%,主要原因是人员工资普调增加、清算津贴减少。公用经费用途主要包括办公费、水费电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入108.24万元,2023年度相比,减少12.26万元,下降10.2%,主要原因是今年减少农村基础设施项目,导致经费减少。本年支出108.24万元,2023年度相比,减少12.26万元,下降10.2%,主要原因是今年减少农村基础设施项目,导致经费减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.76万元,较年初预算数减少0.51万元,下降6.2%,主要原因是按预算数从严控制三公经费较上年支出数增加0.19万元,增长2.5%,主要原因是乡村振兴联系工作增加

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位2024年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年未安排人员出国出访。2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年和上年均未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元费用支出较年初预算数无增减,主要原因是没有安排公务车购置费2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年和上年均未安排公务车购置费

公务车运行维护费6.00万元,主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位严格按照预算数控制支出。较上年支出数无增减,主要原因是财政公务用车运行维护费每年拨款6.00万元。

公务接待费1.76万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.51万元,下降22.5%,主要原因是我部门严格按照预算数控制公务接待费支出。较上年支出数增加0.19万元,增长12.1%,主要原因是乡村振兴联系工作增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待78批次288人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费60.99元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出9.22万元,2023年度相比,增加9.22万元,增长100.0%,主要原因是上年会议费支出为零。本年度培训费支出4.12万元,2023年度相比,增加1.60万元,增长63.5%,主要原因是本年度比上年安排的培训费略有增加。本年度差旅费支出54.50万元,2023年度相比,减少1.09万元,下降2.0%,主要原因是本年度出差减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出125.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、信息网络购置维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等机关运行经费较上年支出数减少21.04万元,下降14.3%,主要原因是严格执行中央八项规定、减少公用经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.61万元,其中:政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购村镇建设服务中心空调

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和36个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2387.1万元

部门整体绩效自评

见附件1。

(二)部门绩效评价情况

我单位对市级地质灾害防治专项资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金61.5万元,评价得分100分,评价等次为优。

????六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:81196828


收入支出决算总表




公开01

部门忠县三汇镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,902.62

一、一般公共服务支出

812.13

二、政府性基金预算财政拨款收入

108.24

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

3.37

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

47.14

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

1,326.78



九、卫生健康支出

84.37



十、节能环保支出

0.38



十一、城乡社区支出

102.50



十二、农林水支出

1,420.89



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

89.95



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

122.34



二十三、其他支出

1.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,010.87

本年支出合计

4,010.87

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

4,010.87

总计

4,010.87

?

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门忠县三汇镇人民政府







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,010.87

4,010.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

812.13

812.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

812.13

812.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

659.53

659.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

95.22

95.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

57.39

57.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

47.14

47.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

47.14

47.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

45.04

45.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,326.78

1,326.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

103.76

103.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

103.76

103.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

312.04

312.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.98

125.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.50

66.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

119.57

119.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

334.16

334.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

44.70

44.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

32.08

32.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

185.53

185.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

21.76

21.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

46.89

46.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

111.84

111.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

68.06

68.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

59.32

59.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

51.13

51.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

307.41

307.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

137.52

137.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

169.89

169.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

77.71

77.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

77.71

77.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

84.37

84.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

84.37

84.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

38.54

38.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

24.99

24.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.84

20.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

102.50

102.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

28.49

28.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

22.50

22.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,420.89

1,420.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

251.11

251.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

231.11

231.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

乡村道路建设

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

194.00

194.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

109.00

109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

23.27

23.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

873.76

873.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

130.70

130.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

718.84

718.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

9.23

9.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

78.75

78.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

78.75

78.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

89.95

89.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

89.95

89.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

89.95

89.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

122.34

122.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

74.29

74.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

74.29

74.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

45.96

45.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

6.96

6.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门忠县三汇镇人民政府





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,010.87

1,623.72

2,387.15

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

812.13

659.53

152.60

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

812.13

659.53

152.60

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

659.53

659.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

95.22

0.00

95.22

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

57.39

0.00

57.39

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

47.14

45.04

2.10

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

47.14

45.04

2.10

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

45.04

45.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.10

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,326.78

436.34

890.45

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

103.76

103.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

103.76

103.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

312.04

312.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.98

125.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.50

66.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

119.57

119.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

334.16

0.00

334.16

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

44.70

0.00

44.70

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

32.08

0.00

32.08

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

185.53

0.00

185.53

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

21.76

0.00

21.76

0.00

0.00

0.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

46.89

0.00

46.89

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

3.20

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

111.84

0.00

111.84

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

8.47

0.00

8.47

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

68.06

0.00

68.06

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

35.31

0.00

35.31

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

59.32

0.00

59.32

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

0.75

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

51.13

0.00

51.13

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

7.44

0.00

7.44

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

307.41

0.00

307.41

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

137.52

0.00

137.52

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

169.89

0.00

169.89

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

77.71

0.00

77.71

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

77.71

0.00

77.71

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

84.37

84.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

84.37

84.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

38.54

38.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

24.99

24.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.84

20.84

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.38

0.00

0.38

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.38

0.00

0.38

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

0.38

0.00

0.38

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

102.50

74.00

28.49

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

28.49

0.00

28.49

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

22.50

0.00

22.50

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5.99

0.00

5.99

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,420.89

231.11

1,189.78

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

251.11

231.11

20.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

231.11

231.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

乡村道路建设

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

194.00

0.00

194.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

109.00

0.00

109.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

65.00

0.00

65.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

23.27

0.00

23.27

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.27

0.00

3.27

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

873.76

0.00

873.76

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

130.70

0.00

130.70

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

718.84

0.00

718.84

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

9.23

0.00

9.23

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

78.75

0.00

78.75

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

78.75

0.00

78.75

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

89.95

89.95

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

89.95

89.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

89.95

89.95

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

122.34

0.00

122.34

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

74.29

0.00

74.29

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

74.29

0.00

74.29

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

45.96

0.00

45.96

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

39.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

6.96

0.00

6.96

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.10

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

2.10

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


?

财政拨款收入支出决算总表

部门忠县三汇镇人民政府




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,902.62

一、一般公共服务支出

812.13

812.13



二、政府性基金预算财政拨款

108.24

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

3.37

3.37





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

47.14

47.14





八、社会保障和就业支出

1,326.78

1,326.78





九、卫生健康支出

84.37

84.37





十、节能环保支出

0.38

0.38





十一、城乡社区支出

102.50

74.00

28.49




十二、农林水支出

1,420.89

1,342.14

78.75




十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

89.95

89.95





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

122.34

122.34





二十三、其他支出

1.00


1.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

4,010.87

本年支出合计

4,010.87

3,902.62

108.24


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

4,010.87

总计

4,010.87

3,902.62

108.24


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门忠县三汇镇人民政府


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,902.62

1,623.72

2,278.90

201

一般公共服务支出

812.13

659.53

152.60

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

812.13

659.53

152.60

2010301

行政运行

659.53

659.53

0.00

2010302

一般行政管理事务

95.22

0.00

95.22

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

57.39

0.00

57.39

205

教育支出

3.37

3.37

0.00

20508

进修及培训

3.37

3.37

0.00

2050803

培训支出

3.37

3.37

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

47.14

45.04

2.10

20701

文化和旅游

47.14

45.04

2.10

2070109

群众文化

45.04

45.04

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.10

0.00

2.10

208

社会保障和就业支出

1,326.78

436.34

890.45

20801

人力资源和社会保障管理事务

103.76

103.76

0.00

2080150

事业运行

103.76

103.76

0.00

20805

行政事业单位养老支出

312.04

312.04

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.98

125.98

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.50

66.50

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

119.57

119.57

0.00

20808

抚恤

334.16

0.00

334.16

2080801

死亡抚恤

44.70

0.00

44.70

2080802

伤残抚恤

32.08

0.00

32.08

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

185.53

0.00

185.53

2080805

义务兵优待

21.76

0.00

21.76

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

46.89

0.00

46.89

2080899

其他优抚支出

3.20

0.00

3.20

20810

社会福利

111.84

0.00

111.84

2081001

儿童福利

8.47

0.00

8.47

2081002

老年福利

68.06

0.00

68.06

2081005

社会福利事业单位

35.31

0.00

35.31

20811

残疾人事业

59.32

0.00

59.32

2081105

残疾人就业

0.75

0.00

0.75

2081107

残疾人生活和护理补贴

51.13

0.00

51.13

2081199

其他残疾人事业支出

7.44

0.00

7.44

20821

特困人员救助供养

307.41

0.00

307.41

2082101

城市特困人员救助供养支出

137.52

0.00

137.52

2082102

农村特困人员救助供养支出

169.89

0.00

169.89

20825

其他生活救助

77.71

0.00

77.71

2082502

其他农村生活救助

77.71

0.00

77.71

20828

退役军人管理事务

20.53

20.53

0.00

2082850

事业运行

20.53

20.53

0.00

210

卫生健康支出

84.37

84.37

0.00

21011

行政事业单位医疗

84.37

84.37

0.00

2101101

行政单位医疗

38.54

38.54

0.00

2101102

事业单位医疗

24.99

24.99

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.84

20.84

0.00

211

节能环保支出

0.38

0.00

0.38

21103

污染防治

0.38

0.00

0.38

2110304

固体废弃物与化学品

0.38

0.00

0.38

212

城乡社区支出

74.00

74.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

74.00

74.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

74.00

74.00

0.00

213

农林水支出

1,342.14

231.11

1,111.03

21301

农业农村

251.11

231.11

20.00

2130104

事业运行

231.11

231.11

0.00

2130142

乡村道路建设

20.00

0.00

20.00

21303

水利

194.00

0.00

194.00

2130305

水利工程建设

109.00

0.00

109.00

2130306

水利工程运行与维护

65.00

0.00

65.00

2130335

农村供水

20.00

0.00

20.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

23.27

0.00

23.27

2130504

农村基础设施建设

20.00

0.00

20.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.27

0.00

3.27

21307

农村综合改革

873.76

0.00

873.76

2130701

对村级公益事业建设的补助

130.70

0.00

130.70

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

718.84

0.00

718.84

2130706

对村集体经济组织的补助

15.00

0.00

15.00

2130799

其他农村综合改革支出

9.23

0.00

9.23

221

住房保障支出

89.95

89.95

0.00

22102

住房改革支出

89.95

89.95

0.00

2210201

住房公积金

89.95

89.95

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

122.34

0.00

122.34

22401

应急管理事务

74.29

0.00

74.29

2240199

其他应急管理支出

74.29

0.00

74.29

22406

自然灾害防治

45.96

0.00

45.96

2240601

地质灾害防治

39.00

0.00

39.00

2240699

其他自然灾害防治支出

6.96

0.00

6.96

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.10

0.00

2.10

2240703

自然灾害救灾补助

2.10

0.00

2.10

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门忠县三汇镇人民政府




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,278.05

302

商品和服务支出

189.27

310

资本性支出


30101

基本工资

288.18

30201

办公费

11.41

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

156.28

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

215.81

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

242.72

30205

水费

0.61

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

125.98

30206

电费

6.24

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

66.50

30207

邮电费

16.21

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

63.53

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

10.44

30211

差旅费

54.50

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

89.95

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

9.76

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

8.89

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

156.40

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

3.37

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.76

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

24.66

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

120.78

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

10.96

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

18.60

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

4.62

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.00

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

27.15

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

38.80

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,434.46

公用经费合计

189.27

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门忠县三汇镇人民政府





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

108.24

108.24

0.00

108.24

0.00

212

城乡社区支出

0.00

28.49

28.49

0.00

28.49

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

28.49

28.49

0.00

28.49

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

22.50

22.50

0.00

22.50

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

5.99

5.99

0.00

5.99

0.00

213

农林水支出

0.00

78.75

78.75

0.00

78.75

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

78.75

78.75

0.00

78.75

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

0.00

78.75

78.75

0.00

78.75

0.00

229

其他支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门忠县三汇镇人民政府


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门忠县三汇镇人民政府



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

125.73

(一)支出合计

7.76

7.76

(一)行政单位

125.73

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

6.00

6.00

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

5

2)公务用车运行维护费

6.00

6.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

1.76

1.76

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

1.76

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

5

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

78

(一)政府采购支出合计

1.61

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

1.61

6.国内公务接待人次(人)

288

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

9.22



三、培训费

4.12



四、差旅费

54.50



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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