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[ 索引号 ]
1150023370944969X8/2025-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县石子乡
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-11-17
[ 发布日期 ]
2025-11-17

忠县石子乡人民政府(本级)2024年度决算公开说明

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忠县石子乡人民政府(本级)2024年度

决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。

2.执行本乡的经济和社会发展规划、预算,管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。

5.加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

10.完成上级交办的其它事项

(二)机构设置

忠县石子乡人民政府机关内设有:基层治理指挥室党的建设板块、经济发展板块民生服务板块、平安建设板块

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1015.76万元。收、支与2023年度相比,减少2.44万元,下降0.2%,主要原因是节省开支,减少运行经费。

1.收入情况。2024年度收入合计1015.76万元,2023年度相比,减少2.44万元,下降0.2%,主要原因是节省开支,减少运行经费。其中:财政拨款收入1015.76万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1015.76万元,2023年度相比,减少2.44万元,下降0.2%,主要原因是节省开支,减少运行经费。其中:基本支出525.93万元,占51.8%;项目支出489.83万元,占48.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1015.76万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少2.44万元,下降0.2%。主要原因是节省开支,减少运行经费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1009.89万元,2023年度相比,减少8.31万元,下降0.8%。主要原因是节省开支,减少运行经费。较年初预算数增加31.40万元,增长3.2%。主要原因是人员增资调整,社保调标等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1009.89万元,2023年度相比,减少8.31万元,下降0.8%。主要原因是节省开支,减少运行经费。较年初预算数增加31.40万元,增长3.2%。主要原因是人员增资调整,社保调标等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出467.86万元,占46.3%较年初预算数增加113.47万元,增长32.0%,主要原因是人员变动、项目支出增加

2)教育支出1.25万元,占0.1%较年初预算数增加0.06万元,增长5.0%,主要原因是人员培训支出增加。

3)社会保障就业支出176.40万元,占17.5%较年初预算数增加25.72万元,增长17.1%,主要原因是社保调标

4)卫生健康支出28.14万元,占2.8%较年初预算数增加1.09万元,增长4.0%,主要原因是卫生健康项目支出增加

5)农林水支出273.14万元,占27.1%较年初预算数减少80.45万元,下降22.8%,主要原因是农业项目建设减少

6住房保障支出34.20万元,占3.4%较年初预算数增加1.53万元,增长4.7%,主要原因是人员增资调标,基数增加

7灾害防治及应急管理支出28.91万元,占2.9%较年初预算数减少30.00万元,下降50.9%,主要原因是应急救灾项目资金减少

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出525.93万元。

其中:

人员经费450.20万元,2023年度相比,减少52.74万元,下降10.5%,主要原因是人员变动,退休人员增加。人员经费用途主要包括人员工资、津补贴、奖金及社保公积金

公用经费75.73万元,2023年度相比,减少1.84万元,下降2.4%,主要原因是节省公用经费开支,运行经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入5.87万元,2023年度相比,增加5.87万元,增长100.0%,主要原因是基金预算项目增加。本年支出5.87万元,2023年度相比,增加5.87万元,增长100.0%,主要原因是基金预算项目增加

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.70万元,较年初预算数无增减较上年支出数减少0.02万元,下降0.3%,主要原因是节省三公经费开支,接待费减少

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

公务运行维护费6.00万元,主要用于因公出行、日常业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

公务接待费0.70万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减较上年支出数减少0.02万元,下降2.8%,主要原因是上级检查接待减少

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待39批次152人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费46.05元,车均购置费0万元,车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出6.57万元,2023年度相比,增加6.57万元,增长100.0%,主要原因是上年度无会议支出,本年度增加会议支出。本年度培训费支出1.25万元,2023年度相比,减少0.04万元,下降3.1%,主要原因是人员培训减少。本年度差旅费支出5.60万元,2023年度相比,减少17.04万元,下降75.3%,主要原因是节省经费开支

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出75.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数减少1.84万元,下降2.4%,主要原因是严格控制经费支出,减少运行经费

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。


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