忠县石子乡综合行政执法大队2024年度
决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和有关农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的法律、法规和规章。
依法行使本辖区范围内农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等方面法律、法规、规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。
依法行使本辖区范围内环境综合整治、市容环境卫生、市政管理、绿化管理、无证商贩、商店占道经营、车辆违规停车等方面法律、法规、规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。
完成辖区重大临时突发事件的执法工作和重大保障执法任务。承担县级部门依法委托的行政执法事项。配合、协助县级综合行政执法部门在本辖区内的执法活动。负责承办上级业务主管部门和乡镇党委、政府交办的其他工作。
(二)机构设置
根据市委编办批准备案的《忠县优化乡镇机构设置的实施方案》精神及忠委编〔2019〕28号文件设立乡镇综合执法大队,业务上接受县级相关部门的指导。机构类别均为公益一类,经费渠道均为财政全额拨款。编制人数2人,领导职数1人,实有2人。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为39.34万元。收、支与2023年度相比,减少6.28万元,下降13.8%,主要原因是严格控制日常开支,节省经费支出。
1.收入情况。2024年度收入合计39.34万元,与2023年度相比,减少6.28万元,下降13.8%,主要原因是严格控制日常开支,节省经费支出。其中:财政拨款收入39.34万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计39.34万元,与2023年度相比,减少6.28万元,下降13.8%,主要原因是严格控制日常开支,节省经费支出。其中:基本支出39.34万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为39.34万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少6.28万元,下降13.8%。主要原因是严格控制日常开支,节省经费支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入39.34万元,与2023年度相比,减少6.28万元,下降13.8%。主要原因是严格控制日常开支,节省经费支出。较年初预算数减少0.13万元,下降0.3%。主要原因是严格控制日常开支,节省经费支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出39.34万元,与2023年度相比,减少6.28万元,下降13.8%。主要原因是严格控制日常开支,节省经费支出。较年初预算数减少0.13万元,下降0.3%。主要原因是严格控制日常开支,节省经费支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)教育支出0.12万元,占0.3%,较年初预算数无增减。
(2)社会保障和就业支出5.46万元,占13.9%,较年初预算数增加1.81万元,增长49.6%,主要原因是人员增资,基数调标。
(3)卫生健康支出1.84万元,占4.7%,较年初预算数无增减。
(4)城乡社区支出29.93万元,占76.1%,较年初预算数减少1.94万元,下降6.1%,主要原因是严格控制日常开支,节省经费支出。
(5)住房保障支出1.99万元,占5.1%,较年初预算数无增减,主要原因是人员增资,基数调标。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出39.34万元。
其中:
人员经费35.20万元,与2023年度相比,减少6.28万元,下降15.1%,主要原因是上年度补发绩效工资,本年度工资正常发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费4.14万元,与2023年度相比,无增减。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.19万元,较年初预算数减少0.01万元,下降5.0%,主要原因是严格控制三公经费开支。较上年支出数增加0.09万元,增长90.0%,主要原因是上级检查接待增多,接待费增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务接待费0.19万元,主要用于接待上级部门检查工作。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降5.0%,主要原因是严格控制三公经费开支。较上年支出数增加0.09万元,增长90.0%,主要原因是上级检查接待增多,接待费增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待9批次59人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费32.11元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出0.12万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是人员培训支出增加。本年度差旅费支出1.00万元,与2023年度相比,减少0.86万元,下降46.2%,主要原因是严格控制经费开支。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我部门不在机关运行经费统计范围。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。