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[ 索引号 ]
1150023370944969X8/2025-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县石子乡
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-11-17
[ 发布日期 ]
2025-11-17

忠县石子乡便民服务中心2024年度决算公开说明

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忠县石子乡便民服务中心2024年度

决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

负责本辖区社会保险经办、劳动就业保障监察。贯彻宣传落实退役军人各项优抚安置政策;负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习教育活动场所;承担退役军人教育管理、来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、退役军人舆情收集反映等具体工作;做好军属、烈属、伤病残军人、带病回乡退伍军人等退役军人事务性工作;依法维护退役军人和烈军属的合法权益;承担退役军人关系转接、联络接待、立功喜报送达、光荣牌悬挂等具体工作;开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、动态管理、汇总分析等工作;开展八一、春节等节日及重大变故走访慰问、退役军人困难帮扶工作。

(二)机构设置

根据市委编办批准备案的《忠县优化乡镇机构设置的实施方案》乡镇劳动就业和社会保障服务所与退役军人服务站合并设立乡镇便民服务中心本单位为乡镇人民政府举办和管理的全民所有制事业单位,业务上接受县级相关部门的指导。机构类别均为公益一类,经费渠道均为财政全额拨款。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为60.51万元。收、支与2023年度相比,增加27.56万元,增长83.6%,主要原因是机构改革,单位合并

1.收入情况。2024年度收入合计60.51万元,2023年度相比,增加27.56万元,增长83.6%,主要原因是机构改革,单位合并。其中:财政拨款收入60.51万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计60.51万元,2023年度相比,增加27.56万元,增长83.6%,主要原因是机构改革,单位合并。其中:基本支出60.51万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为60.51万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加27.56万元,增长83.6%。主要原因是机构改革,单位合并

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入60.51万元,2023年度相比,增加27.56万元,增长83.6%。主要原因是机构改革,单位合并较年初预算数增加26.12万元,增长76.0%。主要原因是机构改革,单位合并。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出60.51万元,2023年度相比,增加27.56万元,增长83.6%。主要原因是机构改革,单位合并较年初预算数增加26.12万元,增长76.0%。主要原因是机构改革,单位合并

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)教育支出0.17万元,占0.3%较年初预算数增加0.08万元,增长88.9%,主要原因是机构改革,单位合并

2)社会保障就业支出54.55万元,占90.1%较年初预算数增加23.36万元,增长74.9%,主要原因是机构改革,单位合并,人员增加

3)卫生健康支出2.88万元,占4.8%较年初预算数增加1.35万元,增长88.2%,主要原因是机构改革,单位合并,人员增加

4住房保障支出2.92万元,占4.8%较年初预算数增加1.34万元,增长84.8%,主要原因是机构改革,单位合并,人员增加

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出60.51万元。

其中:

人员经费53.48万元,2023年度相比,增加23.84万元,增长80.4%,主要原因是机构改革,单位合并,人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费7.04万元,2023年度相比,增加3.73万元,增长112.7%,主要原因是机构改革,单位合并,人员增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.00万元,较年初预算数增加0.50万元,增长100.0%,主要原因是机构改革,单位合并较上年支出数增加0.89万元,增长809.1%,主要原因是机构改革,单位合并

(二)“三公”经费分项支出情况

公务接待费1.00万元,主要用于接待上级检查工作的开支。费用支出较年初预算数增加0.50万元,增长100.0%,主要原因是机构改革,单位合并较上年支出数增加0.89万元,增长809.1%,主要原因是机构改革,单位合并

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待85批次169人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费59.17元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,2023年度相比,无增减。本年度培训费支出0.17万元,2023年度相比,增加0.10万元,增长142.9%,主要原因是机构改革,单位合并。本年度差旅费支出2.00万元,2023年度相比,增加0.61万元,增长43.9%,主要原因是机构改革,单位合并,人员增加

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我部门不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。


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