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一、单位基本情况
(一)职能职责
?1. 贯彻执行方针政策和决议?
贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规,以及上级党委、政府和党工委、办事处的决议、决定、命令和指示,制定街道、社区(村)全面发展建设规划并组织实施?。
?2. 村(居)民委员会指导与服务?
指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,解决其困难和问题,发挥群众自治作用;建立、完善村(居)公益性基础设施,合理配置服务资源;培育和发展村(居)服务中介组织,动员辖区单位和居民参与村(居)建设?。
?3. 经济发展与管理?
发展街道和村(居)经济,管理街道国有资产和集体资产,为经济组织提供人才、科技、信息等服务;推动街道、村(居)经济发展和维护市场秩序?。
?4. 财政与农业管理?
负责街道财政管理以及农业和农村集体经济、土地、林业、畜牧、渔业等经营管理工作;负责街道财政预决算和收支管理;负责相关农业和农村经济统计工作?。
?5. 城市建设与管理?
贯彻执行城市建设和管理规划,配合有关部门做好城市规划、建设、管理、环保、交通等工作;承担市容市貌、环境卫生、园林、绿化等管理和监督工作?。
?6. 社会综合治理?
负责辖区内社会综合治理管理以及防范和处理邪教工作;对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责劳动就业、社会保障等工作?。
?7. 优抚安置与社会福利?
负责辖区内优抚安置、社会救助、社会福利等工作;负责依法治理、人民调解、普法、信访等工作;维护特定群体的合法权益?。
?8. 安全生产与应急?
承担辖区内安全生产监督管理职责,进行安全生产检查和日常巡查;拟定应急救援预案并组织演练和实施;配合有关部门做好防灾救灾工作。
(二)单位构成
新生街道办事处内设5个机构处室,分别是基层治理指挥中心、经济发展板块、党的建设板块、平安法治板块、民生服务板块。
下属6个二级预算单位,分别是新生街道办事处(本级)、新生街道综合执法大队、新生街道新时代文明实践服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、新生街道产业发展服务中心、新生街道城镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数4068.43万元,其中:一般公共预算拨款3828.43万元,政府性基金预算拨款240.00万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加304.29万元,主要是一般公共预算拨款增加293.49万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数4068.43万元,其中:一般公共服务支出预算849.82万元,教育支出预算5.88万元,社会保障和就业支出预算1,341.20万元,卫生健康支出预算113.61万元,住房保障支出预算113.77万元,灾害防治及应急管理支出70.77万元,文化旅游体育与传媒支出51.51万元,城乡社区支出121.52万元,农林水支出1400.35万元。支出预算较2024年增加304.29万元,主要是基本支出预算增加190.6万元,项目支出预算增加81.13万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3828.43万元,一般公共预算财政拨款支出3828.43万元,比2024年增加271.83万元。其中:基本支出2064.40万元,比2024年增加190.6万元,主要原因是2024年新进人员及调入人员,主要用于保障新生街道办事处机关及事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1764.03万元,比2024年增加81.13万元,主要原因是2025年项目增加等,主要用于农村综合改革、特困人员救助供养等重点工作。
2025年政府性基金预算收入240.00万元,政府性基金预算支出240.00万元,比2024年增加32.50万元,主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出增加,主要用于大中型水库移民后期扶持补助。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算7.48万元,比2024年减少1.22万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少(或增加)0万元,主要原因是无因公出国(境);公务接待费1.48万元,比2024年减少1.22万元,主要原因是本单位厉行节约,减少公务接待支出;公务用车运行维护费6万元,比2024年减少(或增加)0万元,主要原因是本年度无公务用车增减;公务用车购置费0万元,比2024年减少(或增加)0万元;主要原因是无公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。行政、参公单位:2025年一般公共预算财政拨款运行经费130.4万元,比上年减少6万元,主要原因为本单位厉行节约,减少运行经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3828.43万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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