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[ 索引号 ]
11500233709451642D/2023-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县洋渡镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-09-22
[ 发布日期 ]
2023-09-22

重庆市忠县洋渡镇人民政府(本级)2022年度部门决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责。

?1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。

?2. 执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

?3. 推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。

?4. 关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。

?5. 加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

?6. 保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

?7. 保护各种经济组织的合法权益。

?8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9. 不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

10. 完成上级交办的其它事项。

(二)机构设置。行政机关1个:忠县洋渡镇人民政府,机关内设有党政办公室、党群办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、规划建设环保管理办公室、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。镇直属事业单位5个。

(三)单位构成。从预算单位构成看,本单位为行政单位,从预算单位构成看,本单位未设二级预算单位,无下级预算单位;从执行会计制度看,本单位执行行政单位会计制度。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

?1.总体情况。2022年度收入总计2,827.70万元,支出总计2,827.70万元。收支较上年决算数减少442.39万元,下降13.5%,主要原因是本年度项目预算收入及支出较上年度减少。

?2.收入情况。2022年度收入合计2,827.70万元,较上年决算数减少442.39万元,下降13.5%,主要原因是本年度项目预算收入较上年度减少。其中:其中:财政拨款收入2,827.70万元,占100.0%。

?3.支出情况。2022年度支出合计2,827.70万元,较上年决算减少442.39万元,下降13.5%,主要原因是本年度项目支出较上年度减少。其中:基本支出796.56万元,占28.2%;项目支出2,031.15万元,占71.8%。

?4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。

?(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

?2022年度财政拨款收、支总计2,827.70万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少442.39万元,下降13.5%。主要原因是本年度项目预算收入及支出较上年度减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,718.55万元,较上年决算数减少82.34万元,下降2.9%。主要原因是本年度一般公共预算项目收入较上年减少。较年初预算数增加1,283.17万元,增长89.4%%。主要原因是年中新增部分项目、民政优抚人员调标等,因此增加一般公共预算财政拨款收入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

?2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,718.55万元,较上年决算数减少82.34万元,下降2.9%。主要原因是本年度一般公共预算项目支出较上年减少。较年初预算数增加1,283.17万元,增长89.4%。主要原因是年中新增部分项目支出及民政优抚人员支出,因此增加一般公共预算财政拨款支出。

?3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。

?4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:?

?(1)一般公共服务支出704.37万元,占25.9%,较年初预算数增加124.80万元,增长21.5%,主要原因是年中部分项目追加增加经费支出。

?(2)教育支出1.95万元,占0.1%,较年初预算数减少0.10,下降4.9%,主要原因是严格按照年初预算控制支出。

?(3)文化旅游体育与传媒支出3万元,占0.1%,较年初预算数增加3万元,增长100.0%,主要原因是年中追加该项目经费支出。

?(4)社会保障与就业支出524.61万元,占19.3%,较年初预算数增加37.59万元,增长7.7%,主要原因是本年度民政人员增加及调标,因此增加本年度经费支出。

?(5)卫生健康支出36.93万元,占1.4%,较年初预算数增加2.35万元,增长6.8%,主要原因是本年度相关经费支出业务活动增加。

?(6)节能环保支出2.46万元,占0.1%,较年初预算数增加2.46万元,增长100%,主要原因是年中追加该项目经费支出。

?(7)农林水支出1,395.39万元,占51.3%,较年初预算数增加1,096.70万元,增长367.2%,主要原因是村级一事一议、扶贫项目、移民项目等的支出增加。?

?(8)住房保障支出32.21万元,占1.2%,较年初预算数减少1.27万元,下降3.8%,主要原因是本单位严格按照预算数控制支出。

?(9)灾害防治及应急管理支出17.64万元,占0.6%,较年初预算数增加17.64万元,增长100.0%,主要原因是年中追加该项目经费支出。

?(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2022年度一般公共预算财政拨款基本支出796.56万元。其中:人员经费662.46万元,较上年决算数增加98.27万元,增长17.4%,主要原因是本年度部分职工调整岗位工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等等。公用经费134.10万元,较上年决算数减少14.82万元,下降10%,主要原因是厉行节约,缩减经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、公务车维修费等。

?(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入109.15万元,较上年决算数减少360.05万元,下降76.7%,主要原因是移民项目政府性预算收入资金减少。本年支出109.15万元,较上年决算数减少360.05万元,下降76.7%,主要原因是移民项目政府性基金预算支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

?2022年度“三公”经费支出共计7.38万元,较年初预算数增加0万元,增长100.0%,主要原因是年中追加该项目经费支出。较上年支出数减少8.19万元,下降52.6%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

?(二)“三公”经费分项支出情况

?2022年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。

公务车运行维护费6.00万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元,下降1.6%,主要原因是深入推行公务车改革,厉行节约,减少开支。与上年支出数持平。

公务接待费1.38万元,主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元,下降0.0%,主要原因是我单位严格按照预算控制支出。较上年支出数减少8.19万元,下降85.6%,主要原因是厉行节约,节省开支。

(三)“三公”经费实物量情况

?2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待108批次689人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费20.03元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2022年度会议费支出0.42万元,较上年决算数减少3.18万元,下降88.3%,主要原因是预算标准调整减少。本年度培训费支出1.95万元,较上年决算数增加0.25万元,增长14.7%,主要原因是本年度职工参加培训增加。

(二)机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出134.10万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少14.82万元,下降10%,主要原因是厉行节约,节省开支。

(三)国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金512.3万元。

(三)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)公开范围。公开本单位部门整体绩效自评及4项中央、市级转移支付绩效目标自评表。

(2)公开内容。详见附件。

2.皇冠足球比分:绩效自评结果的说明

绩效目标自评表(详见附件)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

?(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

?(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

?(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

?(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

?(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

?(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54830024。

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