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[ 索引号 ]
115002337626912745/2023-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县县委统战部
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-09-19
[ 发布日期 ]
2023-09-19

中国共产党忠县委员会统一战线工作部(本级) 2022年度部门决算情况说明

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中国共产党忠县委员会统一战线工作部(本级)

2022年度部门决算情况说明

?

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行中央、重庆市委皇冠足球比分:统一战线的方针、政策;向县委反映统一战线的全面情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;检查统一战线政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系我县各界党外代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;落实中央和重庆市委皇冠足球比分:发挥党外人士参政议政和民主监督作用的工作;受县委委托,向党外代表人士通报县委重大决策及有关工作。

3.负责党外代表人士的实职安排和政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府部门行政领导职务、人大代表及政协委员工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

4.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,开展思想政治工作。

5.调查研究党外知识分子的情况,协调关系,反映意见,提出政策性建议,联系并培养非党知识分子人士,重点做好无党派知识分子代表人士的工作。

6.负责我县统战系统开展海内外统一战线的宣传工作。

7.负责协调县政府有关部门的统一战线工作;受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联工作。

8.负责贯彻落实党和政府管理民族、宗教工作的重大方针、政策;依法加强民族宗教事务管理;联系少数民族和宗教界的代表人物,做好少数民族宗教界人士的团结、争取、教育工作;协调有关部门处理全县民族宗教工作中的重大问题及突发事件。

9.负责贯彻落实党和政府有关对台工作和侨务工作的重大方针、政策;开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系国外华侨、华人和香港、澳门、台湾同胞及有关社团与代表人士;组织、指导、管理、协调本县涉台工作;会同有关部门依法保护归侨、侨眷和台胞、台属的合法权益,做好归侨、侨眷和台胞、台属有关工作。

10.完成县委、县政府和重庆市委统战部、市台办、市民宗委、市侨办交办的其他任务。

(二)机构设置

中共忠县县委统一战线工作部(本级)内设办公室、干部科、民族宗教科、经济服务科、台湾事务科(侨务科)5个内设机构,忠县民族宗教事务局、县台办、县侨办在县委统战部挂牌办公。部机关核定行政编制10人,工勤编制1人。2022年年底实际人员有行政人员10人,工勤人员1人,临时聘用驾驶员2人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,无纳入部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计422.62万元,支出总计422.62万元。收支较上年决算数增加5.85万元、上升0.68%,主要原因是项目调整造成项目经费收入支出增加

2.收入情况。2022年度收入合计422.62万元,较上年决算数增加5.85万元、上升0.68%,主要原因是项目调整造成项目经费收入增加。其中:财政拨款收入422.62万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计422.62万元,较上年决算数增加5.85万元、上升0.68%,主要原因是项目调整造成项目经费支出增加。其中:基本支出?282.35万元,占66.8%;项目支出140.28万元,占33.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

? 2022年度财政拨款收、支总计422.62万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加5.85万元、上升0.68%。主要原因是项目调整造成项目经费收入支出增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入422.62万元,较上年决算数增加5.85万元、上升0.68%。主要原因是项目调整造成项目经费收入增加。较年初预算数减少128.75万元,下降23.5%。主要原因是部分项目调整项目经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出422.62万元,较上年决算数增加5.85万元、上升0.68%。主要原因是项目调整造成项目经费支出增加。较年初预算数增加128.38万元,增加44.23%。主要原因是年初预算仅预算了基本支出

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出348.42万元,占82.44%,较年初预算数减少112.88万元,下降24.47%,主要原因是部分项目调整项目经费减少。

(2)教育支出0.68万元,占0.16%,较年初预算数减少0.16万元,下降19.43%,主要原因人员变动导致支出减少。

(3)社会保障与就业支出44.1万元,占10.43%,较年初预算数减少1.77万元,下降4.18%,主要原因人员变动导致支出减少。

(4)卫生健康支出13.39万元,占3.19%,较年初预算数减少0.57万元,下降4.08%,主要原因人员变动导致支出减少。?

(5)住房保障支出12.03万元,占2.85%,较年初预算数减少0.8万元,下降6.24%,主要原因人员变动导致支出减少。?

?(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

? 2022年度一般公共财政拨款基本支出418.62万元。其中:人员经费228.96万元,较上年决算数增加15.3万元,增长7.16%,主要原因是人员工资调整造成工资福利经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、住房保障支出等。公用经费53.39万元,较上年决算数减少30.85万元,增长36.62%,主要原因是统战信息中心与统战部合署办公,公用经费支出两个单位分摊。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收支4万元,较上年决算数增加4万元,增长100%,主要原因是今年新增宗教场所排危修缮

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

?本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计4.89万元,较年初预算数减少0.11万元,下降2.2%,主要原因是严格控制公务接待审批和标准,减少公务接待费用开支。较上年支出数增加0.15万元,上升3.16%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费;二是严格落实公务用车管理制度改革,严禁公车私用,严格控制公车运行维护成本;三是严格公务接待支出管理,严格控制公务接待审批和标准,严格控制陪餐人数,应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费2.94万元,主要用于机关1辆公务车日常运行维护支出,保障单位职工正常公务出行、调研考察等工作。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降2%,主要原因是严格公车使用审批管理,降低公车费用开支。较上年支出数减少0.02万元,下降2.1%,主要原因是严格公车使用审批管理,降低公车费用开支。

公务接待费1.94万元,主要用于接待市级业务部门、其他区县部门到我单位指导调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降3%,主要原因是严格控制公务接待审批和标准,控制接待范围,降低公务接待费用开支。较上年支出数增加0.2万元,上升11.4%,主要原因是严格控制公务接待审批和标准,控制接待范围,但疫情减缓接待增多,增加了公务接待费用开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆(其中3辆已报废未使用);国内公务接待38批次360人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费53.89元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出2万元,较上年决算数减少11.48万元,减少85.17%,主要原因是召开暑期谈心会、政党协商会等会议。本年度培训费支出?0.68万元,较上年决算数减少0.04万元,下降5.56%,主要原因是厉行节约,严格控制培训工作经费开支标准和范围,降低了费用支出。

(二)机关运行经费支出情况说明2022年度本部门机关运行经费支出53.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等费用。 机关运行经费较上年决算数减少30.85万元,减少36.62%,主要原因是部分重点工作经费在项目经费中列支,造成费用减少。

(三)国有资产占用情况说明截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆(其中3辆已报废未使用),其中,机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出说明。2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。 ?

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

项目名称:

中国共产党忠县委员会统一战线工作部整体自评

项目编码:

50023300022P000009

自评总分:

96.80



项目主管部门:

108-中国共产党忠县委员会统一战线工作部

财政归口处室:

010-行政政法科

部门联系人:

王峻峰

联系电话:

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

6,752,543.00

8,642,550.42

5,854,093.42




其中:财政拨款

6,752,543.00

8,642,550.42

5,854,093.42

68

10.00

6.80

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

加强中国特色社会主义政党制度建设,加强党外代表人士队伍建设。;加强党外知识分子统战工作,做好新的社会阶层人士统战工作。;加强和改进民营经济统战工作。;促进各民族共同团结奋斗共同繁荣发展,坚持以“导”的态度做好宗教工作。;着力深化港澳台统战工作,有效拓展海外统战工作。;


已完成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

开展统战理论调研次数

5

5

0

100

20

20




召开政治协商等会议次数

10

10

0

100

25

25




培养联系统一战线代表人士

200

200

0

100

20

20




统战政策宣传覆盖率

%

95

95

0

100

15

15




统战对象满意度

%

98

98

0

100

20

20




?

?2.绩效自评报告或案例

今年本部门未委托第三方开展绩效评价。

(三)重点绩效评价结果

本年无开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护?费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54236099。

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