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[ 索引号 ]
13500233765904933R/2023-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县总工会
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-09-12
[ 发布日期 ]
2023-09-12

重庆市忠县职工服务中心 2022年度部门决算情况说明

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重庆市忠县职工服务中心

2022年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)主要职责

接待和处理职工来信来访困难职工救助为职工提供就业服务帮助职工协调或调解劳资矛盾参与劳动人事争议仲裁处理为职工提供法律法规和政策咨询以及法律援助服务办理基层工会法人资格登记与管理。

(二)机构设置

本部门核定事业人员编制数6名。核定领导职数2,其中主任1,副主任1名。在职人数6,退休人数1名。无内设机构。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计102.95万元,支出总计102.95万元。收支较上年决算数增加3.41万元增长3.4%

主要原因是增加了人员经费支出。

2.收入情况。2022年度收入合计102.95万元较上年决算数增加3.41万元,增长3.4%主要原因是增加了人员经费支出。其中:财政拨款收入102.95万元,占100%。此外使用非财政拨款结余0.00万元年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计102.95万元较上年决算增加3.41万元,增长3.4%主要原因是增加了人员经费支出。其中:基本支出102.95万元,占100%。此外结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元较上年决算数增加0.00万元,增长0%主要原因是根据财政要求实行了零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计102.95万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加3.41万元,增长3.4%。主要原因是增加了人员经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入102.95万元,较上年决算数增加3.41万元,增长3.4%。主要原因是增加了人员经费。较年初预算数减少0.17万元下降0.2%主要原因是减少了办公经费支出。此外年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出102.95万元,较上年决算数增加3.41万元,增长3.4%主要原因是增加了人员经费。较年初预算数减少0.17万元,下降0.2%主要原因是减少了办公经费支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元较上年决算数增加0.00万元增长0%主要原因是根据财政局要求实行了零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出81.53万元,占79.2%,较年初预算数减少0.17万元,下降0.2%主要原因是减少了办公经费支出。

(2)教育支出0.29万元0.3%,较年初预算数增加0.00万元增长0%,主要原因是严格按照预算执行。

(3)社会保障与就业支出11.33万元,占11%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%主要原因是调整社保缴费基数。

(4)卫生健康支出5.09万元,占4.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%主要原因是严格按照预算执行。

(5)住房保障支出4.71万元,占4.6%较年初预算数增加0.00万元,增长0%主要原因是严格按照预算执行。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出102.95万元。其中:人员经费89.54万元,较上年决算数增加3.31万元,增长3.8%主要原因是增加了人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积缴费、社会保障缴费等。公用经费13.40万元,较上年决算数增加0.09万元,增长0.7%主要原因是增加办公费、水电费等支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计0.00万元较年初预算数增加0.00万元,增长0%主要原因是2022年未发生三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国()费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元增长0%主要原因是本单位2022年未发生因公出国()费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元增长0%。较上年支出数增加0.00万元增长0%,主要原因是本单位没有配备公务车。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元增长0%。较上年支出数增加0.00万元增长0%主要原因是2022年没有预算此项经费。

公务接待费0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元增长0%。较上年支出数增加0.00万元增长0%主要原因是2022年未发生公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国()共计0个团组0公务用车购置0公务车保有量为0国内公务接待0批次0其中国内外事接待0批次0()外公务接待0批次0人。2022年本部门人均接待费0.00车均购置费0.00万元车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元较上年决算数增加0.00万元增长0%主要原因是本单位2022年未发生会议支出。本年度培训费支出0.29万元较上年决算数增加0.00万元增长0%主要原因是严格按照预算执行。

(二)机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元增长0%主要原因是按照部门决算列报口径我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231本部门共有车辆0其中副部()级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车0辆。单价50万元()以上通用设备0()单价100万元()以上专用设备0()

因我单位资产属全国总工会我单位资产未纳入部门决算报表。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元其中政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元占政府采购支出总额的0%其中:授予小微企业合同金额?0.00万元占政府采购支出总额的0%

2022年度我单位未发生政府采购事项无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2022,本部门编制绩效目标的项目0涉及支出预算0元。开展绩效评价的项目0涉及支出0元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-54218206

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