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[ 索引号 ]
11500233709401418T/2025-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县政协办
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-02-07
[ 发布日期 ]
2025-02-07

中国人民政治协商会议忠县委员会办公室2025年部门预算情况说明

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中国人民政治协商会议忠县委员会办公室

2025部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责县政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的综合协调服务工作及组织实施会议的决议、决定。

2.服务政协委员在履行政治协商、民主监督、参政议政职能中开展各项活动。

3.负责组织开展专委会活动和委员界别活动。

4.负责提案征集、审查、立案、交办、督办及提案办理反馈意见的收集等工作。广泛征求政协委员及各界人士的意见建议,组织委员反映社情民意。

5. 围绕委员培训、调研视察、理论研讨、新年茶话会等活动开展综合协调服务工作。

6.完成县委、县政府领导交办的工作任务和县政协主席、副主席交办的其他工作。

7.负责和管理政协机关的日常公文处理、重要文稿起草、文书收发、行政事务、后勤接待、对外宣传、来信来访,以及财务、老干部等工作。

(二)单位构

政协设置7个专委会:提案委员会、经济发展委员会、农业和农村委员会、人口资源环境建设委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、学习和联络委员会。

县政协设置办事机构6个:政协忠县委员会办公室、提案联络委办公室、经发委办公室、农业农村委办公室、教科文卫委办公室、人资环建和社法民宗委办公室。其中政协忠县委员会办公室内设3个科室:文秘科、行政科、综合科。

县政协下1个二级预算单位,忠县政协社情民意信息中心,信息中心内设3个科室:综合科、信息调研科、宣传培训科

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年初预算数1131.26万元,其中:一般公共预算资金1131.26万元,上年结转一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加85.85万元,主要是基本支出增加130.65万元,项目经费减少44.8万元

(二)支出预算:2025年初预算数1131.26万元,其中:一般公共服务支出预算837.05万元,教育支出预算2.84万元,社会保障和就业支出预算172.35?万元,卫生健康支出预算57.05?万元,住房保障支出预算61.97万元。支出预算较2024增加85.85万元,主要是基本支出预算增加130.65万元,项目支出预算减少44.8万元。

三、部门预算情况说明

2025一般公共预算财政拨款收入1131.26万元,一般公共预算财政拨款支出1131.26万元,比2024增加85.85万元。其中:基本支出1038.59万元,比2024年增加130.65万元,主要原因是人员经费和日常公用经费拨款减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出92.68万元,比2024年减少44.8万元,主要原因是项目经费缩减,主要用于机关运行、各类会议、调研、视察等重点工作的开展

中国人民政治协商会议忠县委员会办公室2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算20万元,2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,本年度未安排因公出国(境)费用;公务接待费5万元,2024年持平;公务用车运行维护费15万元,2024年持平;公务用车购置费0万元,2024年持平

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025一般公共预算财政拨款运行经费193.69万元,比上年增加63.68万元,主要原因为日常公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。事业单位在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12.35万元:政府采购货物预算12.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购12.35万元:政府采购货物预算12.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2025一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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部门预算公开联系人:张敏 ??电话:023-54236117

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